Nhận TSCD bằng góp vốn

kinh81

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, cho em hỏi tí
1.> Vào năm 2008, em có ghi nhận tăng TSCD như sau:
Nợ 211 : 164.946.360
Nợ 133 : 16.494.640
Có 331 : 181.441.000
Và đã trích khấu hao
Nợ 627 : 2.749.106
Có 214 : 2.749.106
Và đã khóa sổ, trong khi đó( cũng trong năm 2008 ), công ty có nhận vốn góp của chính quền địa phương là 53.342.000 và đã hạch toán ( Nợ 111/ Có 441) . Nhưng đến năm 2009 mới phát hiện ra
Vậy năm 2009 em hạch toán lại như thế nào thì mới đúng, cả nhà giúp em nhé. thank mọi người
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

Chào cả nhà, cho em hỏi tí
1.> Vào năm 2008, em có ghi nhận tăng TSCD như sau:
Nợ 211 : 164.946.360
Nợ 133 : 16.494.640
Có 331 : 181.441.000
Và đã trích khấu hao
Nợ 627 : 2.749.106
Có 214 : 2.749.106
Và đã khóa sổ, trong khi đó( cũng trong năm 2008 ), công ty có nhận vốn góp của chính quền địa phương là 53.342.000 và đã hạch toán ( Nợ 111/ Có 441) . Nhưng đến năm 2009 mới phát hiện ra
Vậy năm 2009 em hạch toán lại như thế nào thì mới đúng, cả nhà giúp em nhé. thank mọi người

nhận vốn góp thì sao đưa vào 441, đưa vào 411 nhé.
bạn làm bút toán âm giống bút toán sai, rùi viết lại bút toán đúng vào.
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

Năm 2008, bạn đã nhận góp vốn bằng 1TSCD, bạn đã lập bút toán: N111/C441.

Bạn điều chỉnh lại nha: Nhận vốn góp : N111/C411
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

Năm 2008, bạn đã nhận góp vốn bằng 1TSCD, bạn đã lập bút toán: N111/C441.

Bạn điều chỉnh lại nha: Nhận vốn góp : N111/C411

nhận vốn góp bằng tài sản cố định mà đk như vậy à?
đk
N211
C411
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chào cả nhà, cho em hỏi tí
1.> Vào năm 2008, em có ghi nhận tăng TSCD như sau:
Nợ 211 : 164.946.360
Nợ 133 : 16.494.640
Có 331 : 181.441.000
Và đã trích khấu hao
Nợ 627 : 2.749.106
Có 214 : 2.749.106
Và đã khóa sổ, trong khi đó( cũng trong năm 2008 ), công ty có nhận vốn góp của chính quền địa phương là 53.342.000 và đã hạch toán ( Nợ 111/ Có 441) . Nhưng đến năm 2009 mới phát hiện ra
Vậy năm 2009 em hạch toán lại như thế nào thì mới đúng, cả nhà giúp em nhé. thank mọi người

bạn kính nói rõ phần đỏ này đi, nhận bằng tài sản cố định hay bằng tiền vậy? nếu nhận bằng tài sản cố định thì ghi bút toán đúng như tớ ở trên nha. còn trích khấu hao thì sang năm nay mới trích cũng không sao mà. năm 2008 chịu thiệt chút vậy.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

vậy mình có thể điều chỉnh như thế này được không
Nợ 811 / Có 211

Nợ 441 / Có 711
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

vậy mình có thể điều chỉnh như thế này được không
Nợ 811 / Có 211

Nợ 441 / Có 711

không đc đâu. chỉ khi thanh lý thì bạn mới đc ghi giảm tài sản cố định. nhưng sao bạn lại ghi giảm tài sản cố định nào thế?
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

Năm 2009 em hạch toán lại như thế này

1. Điều chỉnh giảm khấu hao Nợ 627 / Có 214 : 889.033
2. Điều chỉnh giảm Tài Sản Nợ 811 / Có 211 : 5.342.000
3. Điều chỉnh giảm nguồn vốn Nợ 441 / Có 711 : 5.342.000

đúng không vậy
 
Ðề: Nhận TSCD bằng góp vốn

Chào cả nhà, cho em hỏi tí
1.> Vào năm 2008, em có ghi nhận tăng TSCD như sau:
Nợ 211 : 164.946.360
Nợ 133 : 16.494.640
Có 331 : 181.441.000
Và đã trích khấu hao
Nợ 627 : 2.749.106
Có 214 : 2.749.106
Và đã khóa sổ, trong khi đó( cũng trong năm 2008 ), công ty có nhận vốn góp của chính quền địa phương là 53.342.000 và đã hạch toán ( Nợ 111/ Có 441) . Nhưng đến năm 2009 mới phát hiện ra
Vậy năm 2009 em hạch toán lại như thế nào thì mới đúng, cả nhà giúp em nhé. thank mọi người
Lập bảng kê điều chỉnh ghi rõ lý do điều chỉnh : do hạch toán sai tài khoản và hạch toán điều chỉnh như sau :
Ghi nợ 441 / ghi có 411 = số tiền hạch toán sai.
Theo như bài viết của bạn thì đối tác góp vốn bằng tiền mặt chứ có phải tài sản cố định đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top