Cả nhà cho e hỏi trong t5 cty e dùng tiền đt, nhưng do bên thu tiền trong t6 họ ko đến thu mà đầu t7 họ mới đến thu tiền ĐT của tháng 5, và hóa đơn của họ ghi là ngày 09-07. H đã là cuối T7 họ lại đến thu tiền ĐT của t6. Vậy là trong tháng này e có 2 hóa đơn tiền Đt như vậy có đc ko ạ.Hay là e gộp tổng số tiền của 2 hóa đơn lại, để kê khai thuế.






2 hóa đơn có 2 số hóa đơn và số tiền khác nhau, nếu pạn gộp lại thì về thành tiền thì được chứ khi pạn kê khai hàng hóa mua vào pạn gộp lại sao mà được. nguyên tắc kế toán chỉ cho cộng gộp thành tiền khi chi phí phát sinh đó cùng một nghiệp vụ. tóm lại là tách ra, dài dòng tý mà chắc pạn ạh.
