Công ty mình có viết vài hóa đơn VAT cho 2 công ty thuộc khu chế xuất 100% vốn nước ngoài với thuế suất là 0% (họ cũng yêu cầu phải viết thuế suất 0%) (bên mình có xin được đăng ký dinh doanh của 2 công ty đó). mặt hàng bên mình viết hóa đơn là linh kiện điện tử và dịch vụ sửa chữa thiết bị. Trước đấy bên mình có hỏi ý kiến của 1 anh làm về thuế thì anh ấy bảo là viết được. Nhưng hôm nay có anh bên chi cục thuế quản lý công ty mình gọi điện và nói là không được vì bảo rằng mặt hàng bên mình là mặt hàng thuộc diện chịu thuế VAT 10% và yêu cầu kê khai bổ sung cho dù mình đã nói là bên mình viết hóa đơn cho công ty thuộc khu chế xuất 100% vốn nước ngoài. Cho mình hỏi thế nào mới đúng đây? Mình mới đi làm nên không có nhiều kinh nghiệm mà các hóa đơn này là do chị kế toán cũ của công ty viết.Bây giờ nếu mình kê khai lại thuế 10% thì chẳng lẽ mình phải chịu 2 làn thuế VAT đầu ra và đầu vào sao?? Mình phải làm thế nào mới đúng ?? mong mọi người tư vấn giúp mình. Thanks mọi người nhiều nhiều!