mọi người giúp mình bài này với

miaxinh

New Member
Hội viên mới
hôm cô giáo bài tập chữa mình lại nghỉ,thế nên làm bài tập cứ ngơ ngác chả hiểu phải trinh bày thế nào,cái nào trc cái nào sau.:))mọi ng giúp mình nhé

Số dư đầu kì của một số tài khoản:
tk hàng hóa:25.000.trong đó:mặt hàng A là 17.000,mặt hàng B là 8.000
Tk công cụ dụng cụ:80.000
tk tiền gửi ngân hàng:10.000
Tk tiền mặt:5000
Tk TSCD hữu hình:800.000
tk nguồn vốn kinh doanh:600.000
Tk vay dài hạn:200.000
các tài khoản khác :số dư bất kì hoặc bằng 0
Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:
1.mua mặt hàng A về nhập kho.giá ghi trên hóa đơn như sau:
-giá chưa có thuế:5000
-thuế GTGT:500
-tổng giá thanh toán 5.500,chưa trả tiền cho ng bán
2.chi tiền mặt để trra công vận chuyển số hàng trên là 220(gồm cả thuế là 20)
3.chi tiền mặt để tạm ứng cho cán bộ đi mua hàng là 1.800.sau đó cán bộ đã thanh toán bằng giá trị tiền mặt hàng B là 1.100(gồm cả thuế là 100).số tiền còn lại cán bộ nộp lại bằng tiền mặt.
4.nhận 1 TSCD do bên tham gia lien doanh góp nguyên giá là 15.000((cái này mình ko hiểu là ghi có vào phần nào))
5.mua CCDC về nhập kho ,giá mua chưa kể VAT 10% là 10.000 đã trả bằng tiền gửi ngân hàng
6. vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ ng bán là 5.500
7. xuất khoCCDC, loại phân bổ 2 lần dùng chung cho toàn DN, trị giá xuất kho là 4.000.kì này phân bổ lần thứ nhất tính vào chi phí quản lý DN
Yêu cầu:
1-định khoản và phản ánh các nghiệp vụ vào tài khoản
2-tính giá thực tế các loại hàng hóa ,CCDC nhập kho trong kì.

cảm ơn mọi ng:)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

hôm cô giáo bài tập chữa mình lại nghỉ,thế nên làm bài tập cứ ngơ ngác chả hiểu phải trinh bày thế nào,cái nào trc cái nào sau.:))mọi ng giúp mình nhé

Số dư đầu kì của một số tài khoản:
tk hàng hóa:25.000.trong đó:mặt hàng A là 17.000,mặt hàng B là 8.000
Tk công cụ dụng cụ:80.000
tk tiền gửi ngân hàng:10.000
Tk tiền mặt:5000
Tk TSCD hữu hình:800.000
tk nguồn vốn kinh doanh:600.000
Tk vay dài hạn:200.000
các tài khoản khác :số dư bất kì hoặc bằng 0
Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:
1.mua mặt hàng A về nhập kho.giá ghi trên hóa đơn như sau:
-giá chưa có thuế:5000
-thuế GTGT:500
-tổng giá thanh toán 5.500,chưa trả tiền cho ng bán
2.chi tiền mặt để trra công vận chuyển số hàng trên là 220(gồm cả thuế là 20)
3.chi tiền mặt để tạm ứng cho cán bộ đi mua hàng là 1.800.sau đó cán bộ đã thanh toán bằng giá trị tiền mặt hàng B là 1.100(gồm cả thuế là 100).số tiền còn lại cán bộ nộp lại bằng tiền mặt.
4.nhận 1 TSCD do bên tham gia lien doanh góp nguyên giá là 15.000((cái này mình ko hiểu là ghi có vào phần nào))
5.mua CCDC về nhập kho ,giá mua chưa kể VAT 10% là 10.000 đã trả bằng tiền gửi ngân hàng
6. vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ ng bán là 5.500
7. xuất khoCCDC, loại phân bổ 2 lần dùng chung cho toàn DN, trị giá xuất kho là 4.000.kì này phân bổ lần thứ nhất tính vào chi phí quản lý DN
Yêu cầu:
1-định khoản và phản ánh các nghiệp vụ vào tài khoản
2-tính giá thực tế các loại hàng hóa ,CCDC nhập kho trong kì.

cảm ơn mọi ng:)
1/ĐK
1/ nhập kho hàng hoá A
N156A 5.000
N133 500
C331 5.500
2/ CP vận chuyển
N156A 200
N133 20
C111 220
3/ nhân viên thanh toán tạm ứng
N156B 1.000
N133 100
N111 700
C141 1.800
4/ nhận Góp vốn liên doanh
N211 15.000
C411 15.000
5/ nhập kho CCDC
N153 10.000
N133 1.000
C112 11.000
6/ vay ngắn hạn trả nợ người bán
N331 5.500
C311 5.500
7/ phân bổ CCDC
a/ xuất CCDC
N142 4.000
C153 4.000
b/ Phân bổ CCDC
N642 2.000
C142 2.000
2/ tính giá trị thực tế của hàng hoá và CCDC nhập kho trong kỳ thì bạn cứ tập hợp vào thui
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

dinhphan_ntu chuẩn. ko cần chỉnh.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

1. Nợ Tk 1561(A): 5.000
Nợ TK 133: 500
Có TK 331: 5.500

2. Nợ TK 1562:200
Nợ Tk 133: 20
Có TK 111: 220

3.a) Nợ Tk 141;1.800
Có Tk 111: 1.800


b) Nợ Tk 331: 1.100
Có Tk 111:1.100

c) Nợ Tk 111: 700
Có TK 141: 700
4. Nợ Tk 211: 15.000
Có Tk 411: 15.000

5. Nợ Tk 153:10.000
Nợ TK 133: 1.000
Có TK 112: 11.000

6. Nợ Tk 331: 5.500
Có Tk 311: 5.500

7. Nợ Tk 642: 2.000
Có TK 242: 2.000

chỗ đỏ là sao hả danghien ? :lasao:
1/Chi tạm ứng đã chi trước đó rùi. nghiệp vụ này chỉ phản ánh phần thanh toán tạm ứng thui
2/ Ko xuất CCDC thì lấy đâu ra mà phân bổ vậy?
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

chỗ đỏ là sao hả danghien ? :lasao:
1/Chi tạm ứng đã chi trước đó rùi. nghiệp vụ này chỉ phản ánh phần thanh toán tạm ứng thui
2/ Ko xuất CCDC thì lấy đâu ra mà phân bổ vậy?

oài, ngta đã xem lại bài rùi mừ. định sửa lại nhưng lại thấy bài của ông post lên đúng rùi nên thui đó mừ.
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

oài, ngta đã xem lại bài rùi mừ. định sửa lại nhưng lại thấy bài của ông post lên đúng rùi nên thui đó mừ.

Tui đâu biết là bà đã sửu bài đâu? mở lên thấy vậy nên mới hỏi thui. hjhjhj:xinchao:
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

ông nhanh tay quá. Xóa ngay cái đoạn quote đó cho tui. Hichic:ammuu:

:daica:GÌ mà căng thẳng thế? có seo đâu? đây chỉ là bàn luận chứ có phải thi thố đâu mà. hic hic
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

điều căn bản khi hạch toán,các em chú ý điều đầu tiên là tk đó ps do đâu, ví dụ ngay nghiệp vụ 3, khi xảy ra tạm ứng thì chắc chắn sẽ làm giảm quỹ tiền mặt, tăng quỹ tạm ứng, khi nhân viên mua hàng thì điều đầu tiên là dùng tiền tạm ứng để mua và thanh toán tiền hàng, sau đó khi mua hàng về thi sẽ lay chính những hàng hoá để thanh toán bù trừ với số tiền tạm ứng là chi vượt số tạm ứng hay chi ko hết số tạm ứng, điều này rất nhiều sinh viên khi hạch toán hay nhanh nhẩu nên mắc phải, hay khi vào sổ sách ví dụ như trong hình thức nhật ký chung đã vào các sổ đặc biệt thì ko vào sổ nhật ký chung nữa, và điều căn bản nữa là sổ chi tiết các TK bao giờ cung bằng số liệu TK chi tiết,trong các hình thức vào sổ thì nhật ký chứng từ là rắc rối nhất,có khoảng trên 1o nhật ký, sv trước khi hạch toán được điều đầu tiên là phải nắm rõ mẫu nhật ký, ngay như đơn giản khi hạch toán nguyên vật liệu, cũng phải nắm rõ nguyên vật liệu gồm những nguồn nào? có thể do mua, do tự sản xuất gia công chế biên, do đơn vị cấp trên cấp, do đơn vị cấp dưới ,do liên doanh,hay khi viêt 1 cai phiều thu điều đầu tiên phai luôn nghĩ trong đầu, nó sẽ bao gồm những chứng từ nao. ví dụ ngay tìư nghiệp vụ 3 khi viết phiếu thu, thứ nhất sẽ có giấy thanh toán tiền tạm ứng, thứ 2 là hoá đơn mua hàng, thứ 3 là phiếu xuất kho của đơn vị bạn vậy phiếu thu sẽ phải kèm theo 3 chứng từ gốc, điều này khi hướng dẫn sinh viên nhiều thầy cô không chú ý lắm khi hướng dẫn sinh viên từ những cái căn bản nhất hay khi viết hoá đơn phải như thế nào! chúc các e học tốt
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

mình thấy ở nghiệp vụ 5 thì giá mua cả GTGT là 11.000 nhưng trong số dư đầu kì của tk Tiền gửi ngân hàng chỉ là 10.000 .nếu thế thì ghi âm à,hay là đề bài sai
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

mình thấy ở nghiệp vụ 5 thì giá mua cả GTGT là 11.000 nhưng trong số dư đầu kì của tk Tiền gửi ngân hàng chỉ là 10.000 .nếu thế thì ghi âm à,hay là đề bài sai

Đề bài này đã đầy đủ chưa hay là bạn chỉ trích đoạn thui, nếu đầy đủ rùi thì phải xem lại nhé!
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

điều căn bản khi hạch toán,các em chú ý điều đầu tiên là tk đó ps do đâu, ví dụ ngay nghiệp vụ 3, khi xảy ra tạm ứng thì chắc chắn sẽ làm giảm quỹ tiền mặt, tăng quỹ tạm ứng, khi nhân viên mua hàng thì điều đầu tiên là dùng tiền tạm ứng để mua và thanh toán tiền hàng, sau đó khi mua hàng về thi sẽ lay chính những hàng hoá để thanh toán bù trừ với số tiền tạm ứng là chi vượt số tạm ứng hay chi ko hết số tạm ứng, điều này rất nhiều sinh viên khi hạch toán hay nhanh nhẩu nên mắc phải, hay khi vào sổ sách ví dụ như trong hình thức nhật ký chung đã vào các sổ đặc biệt thì ko vào sổ nhật ký chung nữa, và điều căn bản nữa là sổ chi tiết các TK bao giờ cung bằng số liệu TK chi tiết,trong các hình thức vào sổ thì nhật ký chứng từ là rắc rối nhất,có khoảng trên 1o nhật ký, sv trước khi hạch toán được điều đầu tiên là phải nắm rõ mẫu nhật ký, ngay như đơn giản khi hạch toán nguyên vật liệu, cũng phải nắm rõ nguyên vật liệu gồm những nguồn nào? có thể do mua, do tự sản xuất gia công chế biên, do đơn vị cấp trên cấp, do đơn vị cấp dưới ,do liên doanh,hay khi viêt 1 cai phiều thu điều đầu tiên phai luôn nghĩ trong đầu, nó sẽ bao gồm những chứng từ nao. ví dụ ngay tìư nghiệp vụ 3 khi viết phiếu thu, thứ nhất sẽ có giấy thanh toán tiền tạm ứng, thứ 2 là hoá đơn mua hàng, thứ 3 là phiếu xuất kho của đơn vị bạn vậy phiếu thu sẽ phải kèm theo 3 chứng từ gốc, điều này khi hướng dẫn sinh viên nhiều thầy cô không chú ý lắm khi hướng dẫn sinh viên từ những cái căn bản nhất hay khi viết hoá đơn phải như thế nào! chúc các e học tốt

cho em hỏi là nếu đề bài nghiệp vụ 3 như thế em có phải chia ra 2 lần định khoản không hay là phần tạm ứng đã đc hạch toán rôi nên chi hạch toán cái phần mà chi ra thôi.cả nghiệp vụ 7 nưa,cũng phải phân ra làm 2 lần đúng không..rắc rối quá...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đề bài này đã đầy đủ chưa hay là bạn chỉ trích đoạn thui, nếu đầy đủ rùi thì phải xem lại nhé!
đề bài này đầy đủ rồi bạn ạ.vậy thì chắc là đề bài sai đúng không.cảm ơn bạn nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

cho em hỏi là nếu đề bài nghiệp vụ 3 như thế em có phải chia ra 2 lần định khoản không hay là phần tạm ứng đã đc hạch toán rôi nên chi hạch toán cái phần mà chi ra thôi.cả nghiệp vụ 7 nưa,cũng phải phân ra làm 2 lần đúng không..rắc rối quá...
-----------------------------------------------------------------------------------------

đề bài này đầy đủ rồi bạn ạ.vậy thì chắc là đề bài sai đúng không.cảm ơn bạn nhé

  • Nghiệp vụ 3 thì ko phải chia ra làm 2 ĐK vì lúc chi tạm ứng đã hạch toán trước rùi
  • Nghiệp vụ 7 phải chia ra làm 2 nghiệp vụ nhỏ
  • Nếu bài cho đầy đủ rùi thì đâu có sao
ĐK
N153 10.000
N133 1.000
C112 10.000
C331 1.000
có vậy thui chứ có sao đâu? ko phải là đề bài sai. bạn nên chú ý chỗ này nhé
 
Ðề: mọi người giúp mình bài này với

  • Nghiệp vụ 3 thì ko phải chia ra làm 2 ĐK vì lúc chi tạm ứng đã hạch toán trước rùi
  • Nghiệp vụ 7 phải chia ra làm 2 nghiệp vụ nhỏ
  • Nếu bài cho đầy đủ rùi thì đâu có sao
ĐK
N153 10.000
N133 1.000
C112 10.000
C331 1.000
có vậy thui chứ có sao đâu? ko phải là đề bài sai. bạn nên chú ý chỗ này nhé
mình nghĩ là nếu nói là đã trả bằng TGNH thì tức là đã trả hết rôi,sao lại có tk 133 nữa à
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top