làm sao để phân biệt 621 và 6272 trong doanh nghiệp Xây lắp?

minhdiensd

New Member
Hội viên mới
Tổng chào tất cả mọi người! Minh là thành viên mới của diễn đàn. :loaloa:
Cho mình hỏi: Làm thế nào để có thể phân biệt được TK 621TK 6272 trong hạch toán kế toán trong doanh nghiệp Xây lăp?
Ví dụ: Đinh mua về được dùng để đóng, ghép cốp pha để đổ bê tông mình sẽ hạch toán vào TK 6272. Còn Que hàn dùng để hàn lan can an toàn, hàn nối thép hộp để thi công.... mình sẽ hạch toán vào 621.
Như vậy có đúng ko?
 
Ðề: làm sao để phân biệt 621 và 6272 trong doanh nghiệp Xây lắp?

bạn đọc kỹ lại nội dung và kết cấu của 2 loại tk này đi,và hiểu tn là chi phí sx trực tiếp,chi phí sx chung phân biệt rõ thì không có vấn đề gì cả
theo mình nghĩ như vậy là đúng rồi,cái nào gắn với sp làm ra cấu tạo trong sp thì bạn đưa vào 621,cái nào phục vụ cho quá trình đó mà không trực tiếp tham gia vào cấu tạo sp thì đưa vào 627,
mình cũng không hiểu lắm về DN xây lắp,nhưng cứ theo nguyên tắc làm thì không sợ sai gì cả
 
Ðề: làm sao để phân biệt 621 và 6272 trong doanh nghiệp Xây lắp?

Theo tôi thì những chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho 1 công trình thì nên cho vào tài khoản TK 621. Còn những nguyên vật liệu khác phục vụ cho nhiều công trình, nhiều mục đích thì mới cho vào TK 627, sau đó phân bổ cho từng công trình.
 
Ðề: làm sao để phân biệt 621 và 6272 trong doanh nghiệp Xây lắp?

Chào bạn theo mình thì bạn nên hạch toán hết bào 621, bên mình hạch toán theo quyết định 48 nên không dùng tài khoản 621. Nhưng theo mình tất cả nguyên liêu mua về cho công trình đều hạch toán vào 621, từ đinh cho ván đóng đổ mái. Các khoản hạch toán chi phí chung như lương kĩ thuật, kế toán, bảo vệ, các nguyên liệu cho việc quản lý( ở công trình|), nguyên liệu phục vụ dựng nhà tam, lán , chỗ nghỉ cho công nhân . . . thì bạn hạch toán vào 627. Bạn tham khảo có gì mình cùng trao đổi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top