làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

huong943

Member
Hội viên mới
Cty e mới chuyển VP nên mạng chưa có e chưa up đc thông tin về một số mặt hàng của bọn e lại đc giảm 50% của thuế 10%( đã tăng trước Tết). Giờ mặt hàng của bọn e theo đúng quy định là giảm 50% của TS10% tức là 5%. Nhưng e lại trót ghi 1 hoá đơn tháng 2 là 10% rùi. Như vậy cty e sẽ thiệt về thuế. Nhưng nếu cứ kê khai thuế như vậy thì có làm sao k hả các Bác. vì e đang định là thu hồi lại hoá đơn và huỷ hoá đơn đấy. Có cách nào đơn giản hơn k hả các bác. help me now...:xinchao:
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Cứ nộp thuế 10% các bác thuế càng mừng em à. Ko sao đâu.
Mà cty em có thiệt thòi jì dâu nhỉ, xuất 10% thì khách hàng chịu thiệt phần thuế đó chứ bên có chịu đâu, hủy HĐ xuất lại cái khác làm jì cho rắc rối hả em (trừ khi vì lý do khác nên muốn hủy HĐ em nhỉ. Hihiiiiiiii)
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Cứ nộp thuế 10% các bác thuế càng mừng em à. Ko sao đâu.
Mà cty em có thiệt thòi jì dâu nhỉ, xuất 10% thì khách hàng chịu thiệt phần thuế đó chứ bên có chịu đâu, hủy HĐ xuất lại cái khác làm jì cho rắc rối hả em (trừ khi vì lý do khác nên muốn hủy HĐ em nhỉ. Hihiiiiiiii)
Nhưng bác ui. Đầu vào của bọn e có 5% thui mà hức hức
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

vậy bạn huỷ nó đi và làm viết lại cái khác
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Cty e mới chuyển VP nên mạng chưa có e chưa up đc thông tin về một số mặt hàng của bọn e lại đc giảm 50% của thuế 10%( đã tăng trước Tết). Giờ mặt hàng của bọn e theo đúng quy định là giảm 50% của TS10% tức là 5%. Nhưng e lại trót ghi 1 hoá đơn tháng 2 là 10% rùi. Như vậy cty e sẽ thiệt về thuế. Nhưng nếu cứ kê khai thuế như vậy thì có làm sao k hả các Bác. vì e đang định là thu hồi lại hoá đơn và huỷ hoá đơn đấy. Có cách nào đơn giản hơn k hả các bác. help me now...:xinchao:
Mặt hàng đó thuế suất 5% thì bên mua chỉ được khấu trừ 5%,nếu bên bạn có xuất HĐ 10% thì bên mua vẫn chỉ được khấu trừ 5% thôi.Trc mắt thì chưa có vđề gì,khi nào quyết toán thuế thì cơ quan thuế cũng sẻ loại ra thôi.Bạn nên thu hồi và xuất lại HĐ khác đúng mức thuế suất cho khách hàng.
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Nhưng bác ui. Đầu vào của bọn e có 5% thui mà hức hức

Đầu vào đã được giảm là 5% rồi thì tốt nhất bạn nên làm BB huỷ hoá đơn và viết lại cho khoẻ. Mọi thủ tục làm BB huỷ cũng dễ thôi mà, ghi lại thuế suất thấp hơn thì khách hàng họ sẽ ủng hộ cho bạn.
Chúc bạn thành công
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Nhưng các bạn ơi nếu hóa đơn đã kê khai thuế rồi thì làm thế nào nhỉ?
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

thì tháng sau điều chỉnh lại đi .thế là xong:ammuu:
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Nhưng các bạn ơi nếu hóa đơn đã kê khai thuế rồi thì làm thế nào nhỉ?

Làm BB huỷ đi đã, sau khi đã làm xong thủ tục huỷ thì làm cái bảng kê khai điều chỉnh ở HTKK để điều chỉnh giảm cái HĐ đó ra.
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

bạn không cần huỷ hó đơn đấy đâu,bạn làm tờ điểu chinhgr kê khai bổ sung số thuế đã xuất là được
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Làm BB huỷ đi đã, sau khi đã làm xong thủ tục huỷ thì làm cái bảng kê khai điều chỉnh ở HTKK để điều chỉnh giảm cái HĐ đó ra.
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Cty e mới chuyển VP nên mạng chưa có e chưa up đc thông tin về một số mặt hàng của bọn e lại đc giảm 50% của thuế 10%( đã tăng trước Tết). Giờ mặt hàng của bọn e theo đúng quy định là giảm 50% của TS10% tức là 5%. Nhưng e lại trót ghi 1 hoá đơn tháng 2 là 10% rùi. Như vậy cty e sẽ thiệt về thuế. Nhưng nếu cứ kê khai thuế như vậy thì có làm sao k hả các Bác. vì e đang định là thu hồi lại hoá đơn và huỷ hoá đơn đấy. Có cách nào đơn giản hơn k hả các bác. help me now...:xinchao:
Bình thường thì cũng sao như HAIAUO nói nhưng theo tui tốt nhất bạn nên huỷ HĐ lập HĐ khác cho chắc ăn, nhữngtrường hợp này tôi cũng đã gặp nhiều khi viết HĐ bán linh kiện máy tính . Đầu vào 10%, ra 5% hoặc ngược lại ..hehe..bạn ...chọn cách làm cho hợp lý nhé..Thân
 
Ðề: làm sao đây khi Thuế GTGT 5% viết là 10%

Bình thường thì cũng sao như HAIAUO nói nhưng theo tui tốt nhất bạn nên huỷ HĐ lập HĐ khác cho chắc ăn, nhữngtrường hợp này tôi cũng đã gặp nhiều khi viết HĐ bán linh kiện máy tính . Đầu vào 10%, ra 5% hoặc ngược lại ..hehe..bạn ...chọn cách làm cho hợp lý nhé..Thân

Không cần phải lập biên bản hủy, xuất thêm tờ hóa đơn điều chỉnh giảm 50% thuế VAT là được. Nếu đã kê khai 10% mà khách hàng không thắc mắc gì thì cứ để nguyên cho lành, khách hàng vẫn được khấu trừ 10% nếu bên bán đã kê khai 10%.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top