ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Như lai

Member
Hội viên mới
Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu trong quí chỉ phát sinh tk133 mà ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?. Mình đang rất lơ mơ phần thuế này. Các bậc tiền bối có thế giúp minh được ko
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu trong quí chỉ phát sinh tk133 mà ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?. Mình đang rất lơ mơ phần thuế này. Các bậc tiền bối có thế giúp minh được ko

Nếu ko được hoàn lại thì cứ để vậy, nó sẽ là phần tài sản trên bảng CDKT. Còn nếu được hoàn lại thì định khoản:
Nợ TK 111, 112, ....
Có TK 133
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

vậy khi ko phát sinh doanh thu thì mình ko phải kết chuyển thuế 133 này đúng ko bạn ? mong được hướng dẫn tận tình
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

vậy khi ko phát sinh doanh thu thì mình ko phải kết chuyển thuế 133 này đúng ko bạn ? mong được hướng dẫn tận tình

Số dư có TK 3331 là số thuế GTGT phải nộp cho nhà nước (Số thuế đầu ra). Số dư nợ TK 133 là số thuế GTGT doanh nghiệp đã trả cho người bán (số thuế đầu vào). Số thuế doanh nghiệp phải nộp chính là số chênh lệch của số dư có TK 3331 và số dư nợ TK 133. Số được khấu trừ ghi:
Nợ 3331
Có 133
Số phải nộp chính là số còn lại (số dư bên có TK 3331)
Nợ TK 3331
CÓ TK 111,112
Trường hợp số dư TK 3331 = 0 (hay DN ko phát sinh hoạt động bán hàng). Thì ko phải định khoản Nợ 3331/Có 133
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu trong quí chỉ phát sinh tk133 mà ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?. Mình đang rất lơ mơ phần thuế này. Các bậc tiền bối có thế giúp minh được ko
um. trong quý không phát sinh tk 3331 thì không đk N 3331/ C133. số thuế gtgt đầu vào chưa đc khấu trừ này nếu chưa được hoàn lại ( b xem thêm quy định về đkiện hoàn thuế gtgt na) thì b cứ để dư nợ tk 133, sang kỳ sau khấu trừ tiếp
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Nếu TK 3331 - thuế GTGT đầu ra- không phát sinh thì thui kệ nó làm gì có gì mà kết chuyển. còn TK 1331 - Thuế GTGT đầu vào - chưa khấu trừ hết thì chuyển số dư sang Quý sau.
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Bạn cứ để số dư trên 133, khi nào có phát sinh 3331thì khấu trừ.
Nếu phần số dư trên 133 nhiều quá bạn có thể làm thủ tục hoàn thuế để được hoàn.
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu trong quí chỉ phát sinh tk133 mà ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?. Mình đang rất lơ mơ phần thuế này. Các bậc tiền bối có thế giúp minh được ko
mình hỏi nhé!
công ty bạn hàng hoá bán ra chịu thuế thé nào thuộc dạng chịu thuế suất 0%,5%,10% hay không chịu thuế
Nếu là công ty ko chịu thuế( nghĩa là phấn thuế suất không ghi gì) thì 133 bạn sẽ tính luôn vào chi phí
VD: di mua hàng ma co hoá đơn VAT 10% thì bạn định khoản:
No 642/co 111: tổng tiền cảe thuế( mình vd đây là chi phí quản lý các khoản khác cũng vậy)
Con nếu là thuế 0%,5%,10% thi bạn cứ dồn nó vào 133 để một thời điểm nào đó hoàn thuế
Tóm lại
Nếu hàng hoá không chiu thuế thì ko có tài khoản 133 va 33311
Nguọc lại chịu thuế 0% thì chỉ có 133 chu ko co 33311
Cac trường hợp khác thì có cả hai*
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Điều kiện để được hoàn thuế là có số dư nợ 133 từ 3 tháng trở lên.
Tuy nhiên chỉ các Công ty xuất khẩu mới thường xuyên được hoàn thuế thôi. Các công ty cung ứng hàng trong nước thì cứ để tồn trên 133, khi nào có phát sinh đầu ra thì khấu trừ.
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

bạn cứ để nợ TK 1331 khi nào có phát sinh DT thì khấu trừ cũng được hem phải kết chuyển luôn trong kỳ này nếu chưa PS DT
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Nếu phát sinh N133 trong tháng mà không có doanh thu thì bạn cứ để 133 dư nợ. Nhưng theo quy định thì cứ âm thuế 3 tháng liên tục thì bạn phải làm thủ tục hoàn thuế. Theo mình thì nếu số dư N133 lớn thì bạn hãy làm thủ tục hoàn còn nếu ít quá thì hãy để có doanh thu mà bù trừ với TK333 cũng được
 
Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?

Mọi người ơi! giúp mình với mình đang thực tập kế toán nên có rất nhiều vấn đề còn chưa biết. Minh có một vướng mắc là kết chuyển thuế GTGT cuối quý, thường phần thuế GTGT được kết chuyển chính là phần chệch lệch giữa số Thuế 133 và 3331 và kết chuyển phần bé hơn đúng ko? Vậy mình muốn hỏi nếu trong quí chỉ phát sinh tk133 mà ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào?. Mình đang rất lơ mơ phần thuế này. Các bậc tiền bối có thế giúp minh được ko
Mình cũng hăng hái nhưng có lẽ mọi người đã giải thích dủ rồi. Bạn đã hiểu hết chưa? Chúc bạn thành công
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top