Kiểm tra ntn khi BCDKT không cân?

thanhxuan

Member
Hội viên mới
chào các bác, đây là hình thức ghi sổ nhật ký chung của công ty em, mà em hoạch tóan hết rồi không biết sai ở điểm gì mà vào bảng cân đối kế toán không cân gì cả? các bác giúp em với???????
Có gì các bác sửa luôn vào trong bài rồi gửi cho em nha
 
Sửa lần cuối:
Ðề: nhat ky chung

chào các bác, đây là hình thức ghi sổ nhật ký chung của công ty em, mà em hoạch tóan hết rồi không biết sai ở điểm gì mà vào bảng cân đối kế toán không cân gì cả? các bác giúp em với???????
Có gì các bác sửa luôn vào trong bài rồi gửi cho em nha

Chưa xem hết, nhưng phần khấu hao nguyên giá TS có 2.680.000 trong khi khấu hao là 8.000.000 thì lạ thật!!!
Bạn coi lại tài khoản 211 đã nhé, chỉ ghi giảm TK211 khi thanh lý TSCĐ
Các bút toán cơ bản của TSCD như sau:
Mua: N211,N133/C331 - trả tiền: N331/C112,111
Trích KH: N64..., N62/C214
Khi thanh lý: N811,N214/C211
Thu tiền thanh lý: N111,112/C711,C333

:loaloa:
 
Ðề: Kiểm tra ntn khi BCDKT không cân?

Nguyên giá của TSCĐ mà lớn hơn phần trích khấu hao chuyện này là sao? Đơn vị tính là VNĐ, vậy thì làm sao mà gọi tài sản cố định.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kiểm tra ntn khi BCDKT không cân?

chào các bác, đây là hình thức ghi sổ nhật ký chung của công ty em, mà em hoạch tóan hết rồi không biết sai ở điểm gì mà vào bảng cân đối kế toán không cân gì cả? các bác giúp em với???????
Có gì các bác sửa luôn vào trong bài rồi gửi cho em nha


có bác nào có mẫu theo hình thức NKC mà như của công ty em không? thi gửi cho em 1 bản nha vào gmail của em : tcthanhxuan@gmail.com
để em tham khảo được chứ, em cũgn chưa biết cách làm mấy, mong nhận được sự chỉ giáo của các bác
 
Ðề: Kiểm tra ntn khi BCDKT không cân?

Chả thấy bảng cân đối phát sinh đâu cả, không có bảng này thì phiền phức, gửi quan đi nhé
-----------------------------------------------------------------------------------------


Máy tính có mấy cái thế nhỉ : tệ nhất là năm cái, mua 05 cái giá cẩm 25.859.962 đồng, tính ra chưa được 10 tr, chưa là TSCĐ mà cho vào TSCĐ,nếu là hệ thống thì khác ,xem lại
Xin chào cả nhà, em là thành viên mới mong cả nhà chỉ bảo. Theo em muốn làm Cân đối BCĐ kế toán thì tốt nhất nên lập Bảng cân đối tài khoản. Đằng nào thì cũng phải nộp BCĐTK cho thuế mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ý lộn rồi, em xin lỗi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
chào các bác, đây là hình thức ghi sổ nhật ký chung của công ty em, mà em hoạch tóan hết rồi không biết sai ở điểm gì mà vào bảng cân đối kế toán không cân gì cả? các bác giúp em với???????
Có gì các bác sửa luôn vào trong bài rồi gửi cho em nha
Em cũng đang làm BCTC, em lập được BCĐ tài khoản thấy cộng số dư nợ và dư có bằng nhau là lên bảng cân đối kế toán ngon lành nên em nghĩ chị nên lập BCĐ tài khoản, đằng nào cũng phải nộp bản này cho CQ thuế.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top