Ngày 31/12/N tại DN Phú Thịnh (nộp VAT khấu trừ) kiểm kê phát hiện thừa 1 TSCĐHH đang dùng ở bộ phận quản lý DN – nguyên nhân do để ngoài sổ sách. Theo hồ sơ gốc tài sản này do nhận vốn góp của Cty A theo Biên bản góp vốn ngày 21/9/N kèm HĐ(GTGT) mua mới tài sản với giá 220 trđ (gồm VAT 20 trđ), đưa vào sử dụng cùng ngày, thời gian sử dụng hữu ích 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 4 trđ.
Yêu cầu: - Ghi sổ ngày 31/12/N như thế nào?
- Giả sử ngày cuối niên độ không tiến hành kiểm kê, thì sự sai sót này ảnh hưởng đến thông tin trên BCTC như thế nào?