em vẫn còn ngơ ngơ mấy cái nghiệp vụ kiểm kê định kỳ quá, cho em hỏi tẹo nhá:
- Mua hàng về thì chi phí mua hàng mình hạch toán vào đâu?
- Mua hàng về nhập kho thiếu thì hạch toán vào 1381 à?
- Hàng đang đi đường HĐ về rồi mình vẫn hạch toán vào 611 như bình thường à, vậy ví dụ lúc mình xuất bán theo pp nhập trước xuất trước thì sao?
- Cuối kỳ tính trị giá vốn xuất kho là lấy toàn bộ bên Nợ 611 trừ bên Có 611 đúng không>
Mong các anh chị giúp em!
- Mua hàng về thì chi phí mua hàng mình hạch toán vào đâu?
- Mua hàng về nhập kho thiếu thì hạch toán vào 1381 à?
- Hàng đang đi đường HĐ về rồi mình vẫn hạch toán vào 611 như bình thường à, vậy ví dụ lúc mình xuất bán theo pp nhập trước xuất trước thì sao?
- Cuối kỳ tính trị giá vốn xuất kho là lấy toàn bộ bên Nợ 611 trừ bên Có 611 đúng không>
Mong các anh chị giúp em!