Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

dangvan

pinpin
Hội viên mới
Trong tháng 11/2009 trong bảng kê dịch vụ hàng hoá mua vào em đã kê khai thiếu phần thuế VD: Tổng doanh số chưa có thuế 200.000.000, thuế GTGT 10% nhưng em đã kê khai thiếu phần thuế không kê vào bảng kê lên chỉ kê doanh số.
Vậy sang tháng 1/2010 này em điều chỉnh thế nào để kê lại hoá đơn mua vào đó. Vì cơ quan thuế chỉ hướng dẫn khi khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS chỉ khai bổ xung số thuế thôi chứ không kha bổ xung phần doanh số như trường hợp nayf.
Anh chị trên diễn đàn trường hợp của em làm điều chỉnh theo mẫu nào nhé.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Mình nghĩ: Số thuế này bạn cứ kê vào tháng 01/2010. Như vậy là số thuế trong tháng 11/2009 ko hề thay đổi. Bạn chỉ cần làm lại Tờ khai, rồi làm Công văn giải trình, nộp lên là được thôi.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Mình nghĩ: Số thuế này bạn cứ kê vào tháng 01/2010. Như vậy là số thuế trong tháng 11/2009 ko hề thay đổi. Bạn chỉ cần làm lại Tờ khai, rồi làm Công văn giải trình, nộp lên là được thôi.

Nhưng trong tháng 11/2009 phần doanh số đó đã có 200.000.000 đ, lên mình nghĩ là phải điều chỉnh nhưng không có văn bản nào cụ thể lên hỏi các anh chị trên diễn đàn dể tìm ra cách giải quyết .
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Quá 2 tháng làm sao làm lại tờ khai được bạn.
Chỉ làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS kèm theo công văn giải trình, trên tờ khai thuế GTGT tháng 02/2010 bạn cộng thêm số thuế đầu vào của tháng 11/2009 bị sót vào chỉ tiêu 23 là được.
Các chỉ tiêu khác giữ nguyên.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Quá 2 tháng làm sao làm lại tờ khai được bạn.
Chỉ làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS kèm theo công văn giải trình, trên tờ khai thuế GTGT tháng 02/2010 bạn cộng thêm số thuế đầu vào của tháng 11/2009 bị sót vào chỉ tiêu 23 là được.
Các chỉ tiêu khác giữ nguyên.

Trong phần HTKK không điều chỉnh chỉ tiêu 23 bạn ạ, lên hiện tại chưa biết phải diều chỉnh theo mẫu nào nữa.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Trong phần HTKK không điều chỉnh chỉ tiêu 23 bạn ạ, lên hiện tại chưa biết phải diều chỉnh theo mẫu nào nữa.
Mình nghĩ bạn nên khai tờ hoá đơn đó trong tháng 1 đúng giá trị mà bạn đã khai ở tháng trước bằng số âm(ở cột ghi chú bạn ghi rõ nội dung tại sao ghi âm), và cũng tờ hoá đơn đó bạn khai lại bình thường đúng theo những gì đã thể hiện trên hoá đơn là được.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Bạn làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ thì bạn ghi vào chỉ tiêu 36 số tiền thuế còn sót lại tháng 11 là được.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Bạn làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ thì bạn ghi vào chỉ tiêu 36 số tiền thuế còn sót lại tháng 11 là được.

Nhưng tờ khai mẫu 01/KHBS chỉ dành cho phần thuế mình kê khai sai còn đây là phần thuế mình kê thiếu thì không thể dùng mẫu 01/KHBS được. Còn đương nhiên rằng khai điều chỉnh chỉ vào chỉ tiêu 36 vì nó làm tăng sô thuế phải nộp hoặc giảm só thuế phải nộp di.
Hiện tại e chưa biết kê khai thế nào các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo cho em.
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Nhưng tờ khai mẫu 01/KHBS chỉ dành cho phần thuế mình kê khai sai còn đây là phần thuế mình kê thiếu thì không thể dùng mẫu 01/KHBS được. Còn đương nhiên rằng khai điều chỉnh chỉ vào chỉ tiêu 36 vì nó làm tăng sô thuế phải nộp hoặc giảm só thuế phải nộp di.
Hiện tại e chưa biết kê khai thế nào các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo cho em.
sai hay bổ sung cũng dùng mẫu 01/KHBS mà bạn. bạn kê khai nghĩa là bạn phải khai lại và bổ sung phần thuế sai đó còn bạn chưa khai nghĩa là bạn phải bổ sung rồi mà
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

sai hay bổ sung cũng dùng mẫu 01/KHBS mà bạn. bạn kê khai nghĩa là bạn phải khai lại và bổ sung phần thuế sai đó còn bạn chưa khai nghĩa là bạn phải bổ sung rồi mà

Nhưng đây không phải là khai bổ sung hay điều chỉnh thuế gTGT mà đây là phần doanh số của hoá đơn đó mà theo TT60 chỉ được điều chỉnh va khai bổ sung phần thuế thôi bạn ạ
 
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT đầu vào?

Nhưng đây không phải là khai bổ sung hay điều chỉnh thuế gTGT mà đây là phần doanh số của hoá đơn đó mà theo TT60 chỉ được điều chỉnh va khai bổ sung phần thuế thôi bạn ạ

Nói tóm lại là dùng mẫu 01/KHBS, kỳ trước bạn chưa khai, có nghĩa là số thuế đc khấu trừ =0, bây giờ điều chỉnh bổ sung bằng số thực tế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top