kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

trungnhung

Member
Hội viên mới
mình đang làm quyết toán quý III, công ty mình ko có phát sinh nhiều, nên không có nhiều chi phí!Mình muốn hỏi là: tiền lãi gửi ngân hàng(515) muốn kết chuyển vào CP quản lý(642)thì phải qua những bút tóan nào?
mình mới vào nghề mong các bạn chỉ gaío giùm với!
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

mình đang làm quyết toán quý III, công ty mình ko có phát sinh nhiều, nên không có nhiều chi phí!Mình muốn hỏi là: tiền lãi gửi ngân hàng(515) muốn kết chuyển vào CP quản lý(642)thì phải qua những bút tóan nào?
mình mới vào nghề mong các bạn chỉ gaío giùm với!

bạn kết chuyển vào 911 luôn.
Tiền lãi tiền gửi NH: Nợ 112/có 515
Kết chuyển: Nợ 515 / có 911
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?


bạn kết chuyển vào 911 luôn.
Tiền lãi tiền gửi NH: Nợ 112/có 515
Kết chuyển: Nợ 515 / có 911
hạch toán thế này có thấy được tài khoản 642 đâu bạn?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?


bạn kết chuyển vào 911 luôn.
Tiền lãi tiền gửi NH: Nợ 112/có 515
Kết chuyển: Nợ 515 / có 911
[/QUOTE
hạch toán thế này có thấy được tài khoản 642 đâu bạn?

không cần qua 642 , đây là lãi hoạt động tài chính mà, đâu có phải chi phí QL DN đâu.
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Cân đối được sao không
Nợ TK 112
Có TK 515
Cuối kỳ chỉ có nghiệp vụ này thì kết chuyển
Nợ TK 911
Có TK 515
Lợi nhuận trước thuế
Nợ TK 421
Có TK 911
Như trên TK 911,515 không có số dư,Chỉ có TK 112,421 có số dư thôi
Vì lỗ thì không đóng thuế
Bạn hiểu rồi chứ
Hạch toán sai bét rồi xem lại đi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

các bạn ơi! Ý mình là muốn cho cuối triệt tiêu luôn ấy!mình định đưa vào TK 642 nhưng TK này của mình không có số dư cũng ko treo nên mình định đưa vào TK 338 TK này công ty mình treo hơi bị nhiều nên treo thêm tý nữa cúng không sao)các bạn cho mình ý kiến xem thế có được không?
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

ơ làm gì có tài khoản 642 ở đây. Nếu là lãi tiền gửi thì vào 515
Nếu là lỗ thì vào 635.
Trong trường hợp của bạn thì hách toán như Philo là ok
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

các bạn ơi! Ý mình là muốn cho cuối triệt tiêu luôn ấy!mình định đưa vào TK 642 nhưng TK này của mình không có số dư cũng ko treo nên mình định đưa vào TK 338 TK này công ty mình treo hơi bị nhiều nên treo thêm tý nữa cúng không sao)các bạn cho mình ý kiến xem thế có được không?

Đây là tiền lãi từ tiền gửi ngân hagf mà trungnhung! Không có 642 cũng như 338 đâu nhé!
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

các bạn ơi! Ý mình là muốn cho cuối triệt tiêu luôn ấy!mình định đưa vào TK 642 nhưng TK này của mình không có số dư cũng ko treo nên mình định đưa vào TK 338 TK này công ty mình treo hơi bị nhiều nên treo thêm tý nữa cúng không sao)các bạn cho mình ý kiến xem thế có được không?

Bạn Trungnhung à sao lãi tiền gửi ngân hàng bạn lại có thể cho vào chi phí QLDN được nghe rất vô lý nó thuộc về doanh thu hoạt động tài chính đấy, bạn muốn triệt tiêu số phát sinh này vào TK chi phí 642 khi nghiệp vụ đấy thuộc chi phí chứ doanh thu cho vào chi phí làm sao được, hay bạn nhầm sang chi phí lãi tiền vay
Lãi tìên gửi Nợ 112/có 515
cuối kỳ HT kết chuyển Nợ 515/Có 911
Lãi tiền vay
Nợ 635/có 112 nếu doanh nghiệp nhỏ muốn thu gọn tài khoản có thể cho vào 642 cũng được
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

TK 515 là tài khoản doanh thu làm sao bạn bảo kết chuyển sang TK642 (là tài khoản chi phí) được, tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí cuôi kỳ ko có số dư, cuối quý bạn hạch toán như bạn vansi200780 ý để xác định kết quả kinh doanh chứ bạn đưa vào TK 338 cũng ko đúng đâu, bạn hiểu chứ ạ
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Mình làm thế này có đúng không các bạn?Công ty mình nợ 3.000.000 tiền điện, tháng này vẫn chưa có kế hoạch trả. mà trong ký không có nghiệp vụ gì phát sinh chỉ có lãi ngân hàng,mình không muốn để lãi ngân hàng làm lợi nhuận vì ít quá!mình hạch toán thế này:
1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
Như vậy cuối kỳ treo TK 142.mình cân đối được rồi!
Nhưng không biết nếu hạch toán như thế thì trong bảng BCKQSXKD của mình có được cho CP QL DN(642) vào ko?
các bạn xem giúp mình với!
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Mình làm thế này có đúng không các bạn?Công ty mình nợ 3.000.000 tiền điện, tháng này vẫn chưa có kế hoạch trả. mà trong ký không có nghiệp vụ gì phát sinh chỉ có lãi ngân hàng,mình không muốn để lãi ngân hàng làm lợi nhuận vì ít quá!mình hạch toán thế này:
1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
Như vậy cuối kỳ treo TK 142.mình cân đối được rồi!
Nhưng không biết nếu hạch toán như thế thì trong bảng BCKQSXKD của mình có được cho CP QL DN(642) vào ko?
các bạn xem giúp mình với!

Sai rồi.
Ko phải bạn muốn là được, phải làm theo đúng nguyên tắc hạch tóan nha bạn.
Cách hạch tóan chỉ có 1 cách thôi, giống như các bài trước đã nói :

N112/C515
N515/C911

Ko có 642 nào ở đây cả bạn ạh.
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Mình làm thế này có đúng không các bạn?Công ty mình nợ 3.000.000 tiền điện, tháng này vẫn chưa có kế hoạch trả. mà trong ký không có nghiệp vụ gì phát sinh chỉ có lãi ngân hàng,mình không muốn để lãi ngân hàng làm lợi nhuận vì ít quá!mình hạch toán thế này:
1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
Như vậy cuối kỳ treo TK 142.mình cân đối được rồi!
Nhưng không biết nếu hạch toán như thế thì trong bảng BCKQSXKD của mình có được cho CP QL DN(642) vào ko?
các bạn xem giúp mình với!

Hiểu rồi, lần sau bạn phải nói cho rõ chứ:
1. Lãi NH thì hạch toán như vậy.
2. CÒn phí tiền điện chưa có KH trả thì bạn dùng 335 trích trước nếu có giấy báo biết trước số tiền:
N 642 ( nhớ trừ thuế ra)
C 335 ( nợ điện lực chưa nhận hoá đơn..lý do chưa trả tiền hiiii...)
Sau đó bạn kết chuyển 642 qua 911, ko cần dùng 142.
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Hiểu rồi, lần sau bạn phải nói cho rõ chứ:
1. Lãi NH thì hạch toán như vậy.
2. CÒn phí tiền điện chưa có KH trả thì bạn dùng 335 trích trước nếu có giấy báo biết trước số tiền:
N 642 ( nhớ trừ thuế ra)
C 335 ( nợ điện lực chưa nhận hoá đơn..lý do chưa trả tiền hiiii...)
Sau đó bạn kết chuyển 642 qua 911, ko cần dùng 142.

Ko hiểu, tiền điện là gì ?
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Ko hiểu, tiền điện là gì ?

Vậy bác nói tiền điện là gì....nói rõ hơn đi...và trong trường hợp này "trungnhung" muốn ko có lãi trong kỳ này thậm chí còn muốn chừa lại chi phí tiền điện treo 142....Bác đọc bài kỹ đi nhé
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Vậy bác nói tiền điện là gì....nói rõ hơn đi...và trong trường hợp này "trungnhung" muốn ko có lãi trong kỳ này thậm chí còn muốn chừa lại chi phí tiền điện treo 142....Bác đọc bài kỹ đi nhé

à, mình thấy rồi, sorry bạn nhé !!!!!!!!!.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

các bạn ơi! Ý mình là muốn cho cuối triệt tiêu luôn ấy!mình định đưa vào TK 642 nhưng TK này của mình không có số dư cũng ko treo nên mình định đưa vào TK 338 TK này công ty mình treo hơi bị nhiều nên treo thêm tý nữa cúng không sao)các bạn cho mình ý kiến xem thế có được không?
Bạn ơi doanh thu hoạt động tài chính thì có lợi cho mình chứ để treo gác trên 338 có ý nghĩa gì đâu, đó là doanh thu sao lại kết chuyển vào chi phí được chứ.
Khi nhận được thông báo lãi của NH or lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện bạn hạch toán:
Nợ TK 112/Có TK 515
Cuối kỳ kết chuyển TK 515 về 911 để xđịnh KQKD
Nợ TK 515/Có TK 911
Sau đó kết chuyển tiếp
Nợ TK 911/Có TK 421
Như vậy trên BCĐKT của bạn có một khoản lãi rồi mà, khoản doanh thu TC này cũng được phản ánh trên BCKQKD mà.
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Hiểu rồi, lần sau bạn phải nói cho rõ chứ:
1. Lãi NH thì hạch toán như vậy.
2. CÒn phí tiền điện chưa có KH trả thì bạn dùng 335 trích trước nếu có giấy báo biết trước số tiền:
N 642 ( nhớ trừ thuế ra)C 335 ( nợ điện lực chưa nhận hoá đơn..lý do chưa trả tiền hiiii...)
Sau đó bạn kết chuyển 642 qua 911, ko cần dùng 142.

nhìu người cho ý kiến wa mà hok có ai hỉu ý mình hết cả!
cảm ơn Wega nhìu nhìu hen!
Nhưng wega nói cụ thể hơn tẹo nữa giùm mình được không?nếu như bạn nói thì trong Bảng BCKQSXKD thí có được đưa CPQLDN vào không?mà nếu không đưa thì cuói lỳ vẫn có lợi nhuận thuần bao gốm cả lãi NH.
Và bạn nói rõ hơn chỗ chữ đỏ đó giùm mình được ko?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top