Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

ac2008

Member
Hội viên mới
mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu

Trời sao dk vậy dc? Khấu hao là xài TK 142?

Vậy ne:
Nợ 642
Có 214
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

giờ mình biết số đấy lấy ở đâu rồi, n mà không hiểu bản chất nghiệp vụ.số tiền đấy chính là chi phí quản lý doanh nghiệp lớn hơn phần doanh thu.sao k để vào 421 nhỉ
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

mình đang làm báo cáo cho một khách sạn, nó là một đơn vị hạch toán độc lập, là chi nhánh của một công ty khác.trong báo cáo các quý trước mình thấy có phần chi phí khấu hao, thuê đất chờ kết chuyển.có định khoản là
Nợ 142/có 642.mình không hiểu là định khoản ấy có ý nghĩa gì,số liệu của nó lấy ở đâu
chả hiểu :khonghiu:, nói rõ hơn đi đồng chí
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

giờ mình biết số đấy lấy ở đâu rồi, n mà không hiểu bản chất nghiệp vụ.số tiền đấy chính là chi phí quản lý doanh nghiệp lớn hơn phần doanh thu.sao k để vào 421 nhỉ
tại sao lại cho vào 421 được. Bạn chưa hiểu rõ bản chất của tk 421 rồi. Đó là lợi nhuận chưa phân phối đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp. vậy khoản chênh lệch dĩ nhiên là phải giảm trừ chi phi rồi. không thể giảm trừ lợi nhuận.
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

Đúng là không phải số liệu khấu hao hay thuê đất gì cả mà đó là chi phí qldn vượt mức quy định nên phải đưa vào 142. Còn vì sao đưa vào 142 thì có lẽ Cty muốn đưa phần chi phí này hết vào năm sau, tuy nhiên nếu chi phí này quá lơn thì nên đưa vào 242 sau đó phân bổ trong nhiều năm để không ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

Đúng là không phải số liệu khấu hao hay thuê đất gì cả mà đó là chi phí qldn vượt mức quy định nên phải đưa vào 142. Còn vì sao đưa vào 142 thì có lẽ Cty muốn đưa phần chi phí này hết vào năm sau, tuy nhiên nếu chi phí này quá lơn thì nên đưa vào 242 sau đó phân bổ trong nhiều năm để không ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ

Chi phí qldn vượt quá định mức thì bị lỗ chứ làm gì có chuyện đưa vào phân bộ dần đưa vào năm sau đc
 
Ðề: Kết chuyển chi phí khấu hao chi phí chờ kết chuyển?

Chi phí qldn vượt quá định mức thì bị lỗ chứ làm gì có chuyện đưa vào phân bộ dần đưa vào năm sau đc
bạn ơi nếu đã xem nó là chi phí QLDN thì xem như lãi lỗ của năm, chỉ có cách này hạch toán: no 642/ có 111,331,.... số tiền âm, sau đó HT: lai nợ 142, 242/ có 111,331,..., mới đúng bản chất của nghiệp vụ trên. chứa không thề nào Ht no 142/ 642, mà càng không phải sử dụng tK 421 đươc.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top