kết chuyển chi phí để tính doanh thu

dinh thi cuc

New Member
Hội viên mới
Công ty em mới thành lập tháng 7 năm 2007. công ty chưa có doanh thu. mà tháng 12 lại có chi phí trực tiếp dùng cho sản xuất( công ty em làm về thi công xây dựng công trình, hóa đơn là mua cát, đá, XM dùng trực tiếp cho thi công) vậy em định khoản thế này đúng ko nhé:nợ 621, nợ 133, có 111. vậy đến cuối kỳ em kết chuyển kiểu gì? em định kết chuyển sang 154. như thế đúng ko?n ko tính được lãi lỗ khi chưa có doanh thu. em hỏi cán bộ quản lý thuế. họ bảo kết chuyển sang 242. giờ em phải làm thế nào? em còn ngốc lắm, tay nghề vẫn yếu. mong các anh chị giúp đỡ. em xin cảm ơn.
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Công ty em mới thành lập tháng 7 năm 2007. công ty chưa có doanh thu. mà tháng 12 lại có chi phí trực tiếp dùng cho sản xuất( công ty em làm về thi công xây dựng công trình, hóa đơn là mua cát, đá, XM dùng trực tiếp cho thi công) vậy em định khoản thế này đúng ko nhé:nợ 621, nợ 133, có 111. vậy đến cuối kỳ em kết chuyển kiểu gì? em định kết chuyển sang 154. như thế đúng ko?n ko tính được lãi lỗ khi chưa có doanh thu. em hỏi cán bộ quản lý thuế. họ bảo kết chuyển sang 242. giờ em phải làm thế nào? em còn ngốc lắm, tay nghề vẫn yếu. mong các anh chị giúp đỡ. em xin cảm ơn.

Vì đây em chỉ nói là mua cát đá xi măng mà không nói cát, đá, xi măng đó đã cho vào thi công chưa, nếu cho vào rồi thì em xuất qua 621, cuối kỳ kết chuyển 154 là ok rồi. Bao giờ có doanh thu thì kết chuyển từ 154 sang 632 tương ứng với doanh thu (chú ý về khối lượng hoàn thành, khối lượng thanh toán, khối lượng hoàn thành nghiệm thu bàn giao...., nói chung là các từ thuật ngữ về việc này để hạch toán doanh thu, chi phí cho chính xác).

Tuyệt đối không sử dụng tài khoản 242 (bởi tài khoản 242 sử dụng cho những chi phí đã mua về và được sử dụng trong thời gian dài.
Trước đây kế toán các đơn vị NN rất hay sử dung 1422 để điều chỉnh lỗ lãi nhưng nay thì hết rồi, kế toán phải thực hiện điều chỉnh việc đó ngay từ khâu hạch toán đầu tiên).

Chắc em làm kế toán tổng hợp, Cố gắng lên
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Công ty em mới thành lập tháng 7 năm 2007. công ty chưa có doanh thu. mà tháng 12 lại có chi phí trực tiếp dùng cho sản xuất( công ty em làm về thi công xây dựng công trình, hóa đơn là mua cát, đá, XM dùng trực tiếp cho thi công) vậy em định khoản thế này đúng ko nhé:nợ 621, nợ 133, có 111. vậy đến cuối kỳ em kết chuyển kiểu gì? em định kết chuyển sang 154. như thế đúng ko?n ko tính được lãi lỗ khi chưa có doanh thu. em hỏi cán bộ quản lý thuế. họ bảo kết chuyển sang 242. giờ em phải làm thế nào? em còn ngốc lắm, tay nghề vẫn yếu. mong các anh chị giúp đỡ. em xin cảm ơn.

Tại em hỏi không rõ nên người ta tưởng em mua vật liệu sửa văn phòng cty.

Sao này có gì thì lên đây hỏi danketoan, đừng hỏi cán bộ thuế, họ rành luật thuế chứ đâu có rành ghi chép kế toán.
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Sao này có gì thì lên đây hỏi danketoan, đừng hỏi cán bộ thuế, họ rành luật thuế chứ đâu có rành ghi chép kế toán.

Nếu không rành về kế toán thì làm sao họ đi quyết toán nhỉ???:confuse1:
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Vì đây em chỉ nói là mua cát đá xi măng mà không nói cát, đá, xi măng đó đã cho vào thi công chưa, nếu cho vào rồi thì em xuất qua 621, cuối kỳ kết chuyển 154 là ok rồi. Bao giờ có doanh thu thì kết chuyển từ 154 sang 632 tương ứng với doanh thu (chú ý về khối lượng hoàn thành, khối lượng thanh toán, khối lượng hoàn thành nghiệm thu bàn giao...., nói chung là các từ thuật ngữ về việc này để hạch toán doanh thu, chi phí cho chính xác).

Tuyệt đối không sử dụng tài khoản 242 (bởi tài khoản 242 sử dụng cho những chi phí đã mua về và được sử dụng trong thời gian dài.
Trước đây kế toán các đơn vị NN rất hay sử dung 1422 để điều chỉnh lỗ lãi nhưng nay thì hết rồi, kế toán phải thực hiện điều chỉnh việc đó ngay từ khâu hạch toán đầu tiên).

Chắc em làm kế toán tổng hợp, Cố gắng lên
Các hóa đơn này là dùng trực tiếp cho thi công rồi ạ. không phải nhập vào kho đâu. vậy em định khoản thế là đúng (nợ 621)? N em ko hiểu là cuối kỳ kết chuyển sang 154. rồi cứ để thề à? ko tính kết quả doanh thu vội sao? N lại có 515 lấy từ lãi tiên gửi thì tính sao? và liệu như thế có sai ko? em còn muốn hỏi thêm nữa. Công ty em mới thành lập nhé. vốn điệu lệ 3 tỷ chia cho 3 ng góp vốn. ông A(giám đốc):1 tỷ 500tr. ông B:750tr. bà C 750tr. vậy em đk thế này nhé: Nợ 411 có 111:1 tỷ 500tr, nợ 411 có 111:750tr, nợ 411 có 111: 750tr. như thế đúng ko?
n công ty em lại có tài khoản ở ngân hàng. trong tài khoản có số dư là 2trieu. vậy em phải định khoản tiếp theo là gì? và sổ quỹ tiền mặt phải ghi sao? số dư thế nào? vì trong sổ quỹ tiền mặt có cột tồn mà. vậy làm thế nào đây các anh chị ơi?Cứu em với:confuse1::confuse1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Các hóa đơn này là dùng trực tiếp cho thi công rồi ạ. không phải nhập vào kho đâu. vậy em định khoản thế là đúng (nợ 621)? N em ko hiểu là cuối kỳ kết chuyển sang 154. rồi cứ để thề à? ko tính kết quả doanh thu vội sao?và liệu như thế có sai ko? em còn muốn hỏi thêm nữa. Công ty em mới thành lập nhé. vốn điệu lệ 3 tỷ chia cho 3 ng góp vốn. ông A(giám đốc):1 tỷ 500tr. ông B:750tr. bà C 750tr. vậy em đk thế này nhé: Nợ 411 có 111:1 tỷ 500tr, nợ 411 có 111:750tr, nợ 411 có 111: 750tr. như thế đúng ko?
n công ty em lại có tài khoản ở ngân hàng. trong tài khoản có số dư là 2trieu. vậy em phải định khoản tiếp theo là gì? và sổ quỹ tiền mặt phải ghi sao? số dư thế nào? vì trong sổ quỹ tiền mặt có cột tồn mà. vậy làm thế nào đây các anh chị ơi?Cứu em với:confuse1::confuse1:

+ To All @: thanhhung,DaLat,muontennguoi Các Pác bình tĩnh, trường hợp này em nó đang hỏi bài, các pác lại đưa chủ đề đi ra chỗ khác mất roài.Các bác chú ý giúp em trong việc tranh luận chúng ta không nên cùng những từ ngữ không hay trên diễn đàn. Các Pác có thể gửi tin nhắn tới cho nhau để trao đổi.

+ To Dinh Thi Cuc:

+ Việc hạch toán như gã sẹo là cũng tạm ổn, chưa có doanh thu thì em chưa tính được, em theo dõi trên TK 154.
+ Em định khoản góp vốn như vậy là sai rồi.
- Nhận vốn góp:
Nợ TK 111: 3 tỷ
Có TK 411: 3 tỷ
(em có thể lập sổ theo dõi riêng tiền góp vốn của các thành viên để tiện theo dõi)
- Số dư nợ trên sổ TK 111 của em khi 3 thành viên góp vốn là 3 tỷ.
- Số tiền trong TK 112 của em là 2 triệu. em cần hỏi nó bắt nguồn từ đâu để hạch toán số dư TK 112 trong sổ nhé.

Thân!
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Nếu vốn đăng ký là 4 tỷ nhưng lại chưa góp đủ 4 tỷ em định khoản VD thế này có đúng ko các Pác:
N 111: 3 tỷ
N 1388: 1 tỷ
C 411: 4 tỷ

Các anh chị chỉ giáo nhé! Thanks!
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

+ To All @: thanhhung,DaLat,muontennguoi Các Pác bình tĩnh, trường hợp này em nó đang hỏi bài, các pác lại đưa chủ đề đi ra chỗ khác mất roài.Các bác chú ý giúp em trong việc tranh luận chúng ta không nên cùng những từ ngữ không hay trên diễn đàn. Các Pác có thể gửi tin nhắn tới cho nhau để trao đổi.

+ To Dinh Thi Cuc:

+ Việc hạch toán như gã sẹo là cũng tạm ổn, chưa có doanh thu thì em chưa tính được, em theo dõi trên TK 154.
+ Em định khoản góp vốn như vậy là sai rồi.
- Nhận vốn góp:
Nợ TK 111: 3 tỷ
Có TK 411: 3 tỷ
(em có thể lập sổ theo dõi riêng tiền góp vốn của các thành viên để tiện theo dõi)
- Số dư nợ trên sổ TK 111 của em khi 3 thành viên góp vốn là 3 tỷ.
- Số tiền trong TK 112 của em là 2 triệu. em cần hỏi nó bắt nguồn từ đâu để hạch toán số dư TK 112 trong sổ nhé.

Thân!
Nhưng em hỏi chị kế toán công ty cũ em làm chị ấy kêu là phải đk cho các thành viên góp vốn. số dư đầu kỳ của tài khoản 111 phải bằng 0 và tìm khoản thu khác để cho vào.và nếu đk thế thì tài khoản 411 cuối kỳ phải có số dư bằng 0 chứ? số dư tài khoản trong ngân hàng có từ lúc mở tài khoản.và tháng 11 lại chuyển 4 triệu vào để nọp BHXH vậy có thể hiểu là lấy tiền từ vốn góp đưa vào ko?và phải làm thế nào ạ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Nhưng em hỏi chị kế toán công ty cũ em làm chị ấy kêu là phải đk cho các thành viên góp vốn. số dư đầu kỳ của tài khoản 111 phải bằng 0 và tìm khoản thu khác để cho vào.và nếu đk thế thì tài khoản 411 cuối kỳ phải có số dư bằng 0 chứ? số dư tài khoản trong ngân hàng có từ lúc mởi tài khoản ấy.và tháng 11 lại chuyển 4 triệu vào để nọp BHXH vậy có thể hiểu là lấy tiền từ vốn góp đưa vào ko?và phải làm thế nào ạ?

+ Khi các thành viên góp vốn thì bạn đã viết phiếu thu cho từng thành viên.
Việch hạch toán
Nợ TK 111
Có TK 411
Phản ánh chung tiền mặt trong cty, nếu số dư cuối kỳ của TK 411 = 0 thì DN em còn lại được gì hả em? Số dư đầu kỳ của TK 111 = 0 là khi các thành viên chưa góp vốn cty không có TM, khi các thành viên góp vốn thành lập cty bằng tiền mặt thì đương nhiên TK 111 của cty em phải có số dư nợ.
+ Việc tự dưng trong TK 112 của em có 2 triệu mà không biết nó từ đâu thì cũng hơi lạ. Phải có ai đó chuyển tiền vào thì mới có chứ.
+ Việc em nộp tiền mặt vào ngân hàng để đóng BHXH em hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 111

Thân!
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

+ Khi các thành viên góp vốn thì bạn đã viết phiếu thu cho từng thành viên.
Việch hạch toán
Nợ TK 111
Có TK 411
Phản ánh chung tiền mặt trong cty, nếu số dư cuối kỳ của TK 411 = 0 thì DN em còn lại được gì hả em? Số dư đầu kỳ của TK 111 = 0 là khi các thành viên chưa góp vốn cty không có TM, khi các thành viên góp vốn thành lập cty bằng tiền mặt thì đương nhiên TK 111 của cty em phải có số dư nợ.
+ Việc tự dưng trong TK 112 của em có 2 triệu mà không biết nó từ đâu thì cũng hơi lạ. Phải có ai đó chuyển tiền vào thì mới có chứ.
+ Việc em nộp tiền mặt vào ngân hàng để đóng BHXH em hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 111

Thân!

vâng. giờ thì em đã hiểu. N em hỏi nhé khi mở tài khoản ở ngân hàng thì phải có 1 triệu ở trong đó chứ. vậy có gì khó hiểu đâu khi có 2 triệu trong đó.đó là tiền duy trì tài khoản khi mở mà. 2 triệu đấy coi như là tiền quỹ ( tiền vốn góp) bỏ vào tài khoản.em sẽ đk khoản là nợ 111:2 tỷ 998 triệu, nợ 112:2 triệu và có 411: 3 tỷ.như thế đúng ko? Khi em gửi tiếp 4 triệu vào để nộp tiền BHXH thì ghi là nợ 112 có 111 sau dó em đk tiếp là nợ 338 có 112.em làm như vậy đúng ko?:sleep_1:
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

Định khoản vậy là được rồi không có gì phải băn khoăn cả
 
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

chuyển vào 154, cuối kỳ nếu chưa chuyển sang 632 hết được thì để dư ở đó
mà nếu không thì chuyển sang 242 cũng được
sang đầu năm sau chuyển lại về 154
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là thành viên mới có gì xin học hỏi mọi người, có gì biết thì nói giúp
thanks,
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kết chuyển chi phí để tính doanh thu

cty bạn mở TK rồi 1 trong 3 thành viên đó góp bằng TGNH hay sao mà bạn DK vậy? sao bạn ko để cho nó đơn giản đi, bạn DK như vậy người khác dễ hiểu là 2 tr đó được thành viên trực tiếp góp bằng chuyển khoản, trong khi lại nhận tiền mặt hết. Theo mình thì:
Nợ 111 3t
có 411 3t
khi mở tk o ngân hàng
nợ 112
có 111 2tr
khi nộp tiên váo NH để nộp BH thì DK như vậy là đúng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top