Công ty em mới thành lập tháng 7 năm 2007. công ty chưa có doanh thu. mà tháng 12 lại có chi phí trực tiếp dùng cho sản xuất( công ty em làm về thi công xây dựng công trình, hóa đơn là mua cát, đá, XM dùng trực tiếp cho thi công) vậy em định khoản thế này đúng ko nhé:nợ 621, nợ 133, có 111. vậy đến cuối kỳ em kết chuyển kiểu gì? em định kết chuyển sang 154. như thế đúng ko?n ko tính được lãi lỗ khi chưa có doanh thu. em hỏi cán bộ quản lý thuế. họ bảo kết chuyển sang 242. giờ em phải làm thế nào? em còn ngốc lắm, tay nghề vẫn yếu. mong các anh chị giúp đỡ. em xin cảm ơn.