Các bạn cho mình ý kiến nhé:
- Cty Cổ phần mới thành lập, đang nhận làm 1 công trình phần hoàn thiện
- Công trình đã làm được 2 tháng nhưng chưa có doanh thu ( chưa xuất hóa đơn đầu ra)
- Trong tháng cty đã mua nguyên vật liệu xuất ra sử dụng cho công trình.\
- Khi làm sổ sách vẫn hoạch toán chi phí NVL TT: N622/ C152. Sau đó kết chuyển giá vốn
- Do chưa có doanh thu nên tháng nào cũng lỗ
Mình làm như vậy có đúng không. Nếu không đuợc thì mình nên cho vào TK nào.
- Cty Cổ phần mới thành lập, đang nhận làm 1 công trình phần hoàn thiện
- Công trình đã làm được 2 tháng nhưng chưa có doanh thu ( chưa xuất hóa đơn đầu ra)
- Trong tháng cty đã mua nguyên vật liệu xuất ra sử dụng cho công trình.\
- Khi làm sổ sách vẫn hoạch toán chi phí NVL TT: N622/ C152. Sau đó kết chuyển giá vốn
- Do chưa có doanh thu nên tháng nào cũng lỗ
Mình làm như vậy có đúng không. Nếu không đuợc thì mình nên cho vào TK nào.