Kế toán hàng tồn kho

do thai minh

New Member
Hội viên mới
Hi, Anh/chị!
- Trong tháng Cty mình mua CC-DC, NVL mình căn cứ vào hóa đơn định khoản:
Nợ TK152, 153
Nợ TK133
Có TK331, 111, 112
+ Nếu mình phân bổ hết vào chi phí trong kỳ mình định khoản như sau có được ko ạ?
Nợ TK627, 641, 642
Có TK152, 153
+ Nếu đó là CC-DC, NVL có giá trị lớn không phân bổ hết trong kỳ và khi xuất dùng mình định khoản.
Nợ TK142, 242
Có TK153
+ Khi phân bổ
Nợ TK627, 641, 642
Có TK142, 242
Mọi người đọc và cho mình nhận xét được không ạ?
Many thanks to all of you.
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

Vậy là ok rồi đó cưng. Cứ vậy mà làm nghe hôn,
 
Hi, Anh/chị!
- Trong tháng Cty mình mua CC-DC, NVL mình căn cứ vào hóa đơn định khoản:
Nợ TK152, 153
Nợ TK133
Có TK331, 111, 112
+ Nếu mình phân bổ hết vào chi phí trong kỳ mình định khoản như sau có được ko ạ?
Nợ TK627, 641, 642
Có TK152, 153
+ Nếu đó là CC-DC, NVL có giá trị lớn không phân bổ hết trong kỳ và khi xuất dùng mình định khoản.
Nợ TK142, 242
Có TK153
+ Khi phân bổ
Nợ TK627, 641, 642
Có TK142, 242
Mọi người đọc và cho mình nhận xét được không ạ?
Many thanks to all of you.

Dòng màu đỏ hơi thừa. E cần phân biệt cho kỹ, mình chỉ được quyền sử dụng 152,153,155,156 khi có nghe 2 chữ "Nhập kho", nếu ko là e hiểu sai bản chất của những tài khoản đó. A ví dụ, cty mua 10 kg bột về đem vào xưởng làm bánh, thì làm sao có 152 được ??? Lúc này e phải đem vào 621. Cũng dzậy phòng kế toán mua 1 cái máy lạnh giá 3tr về và sử dụng luôn thì làm sao mà hạch toán vào 153 được ??? E phải đưa vào chi phí trả trước 142 hoặc 242.
Thân :daica:
 
Ðề: Re: Kế toán hàng tồn kho

Dòng màu đỏ hơi thừa. E cần phân biệt cho kỹ, mình chỉ được quyền sử dụng 152,153,155,156 khi có nghe 2 chữ "Nhập kho", nếu ko là e hiểu sai bản chất của những tài khoản đó. A ví dụ, cty mua 10 kg bột về đem vào xưởng làm bánh, thì làm sao có 152 được ??? Lúc này e phải đem vào 621. Cũng dzậy phòng kế toán mua 1 cái máy lạnh giá 3tr về và sử dụng luôn thì làm sao mà hạch toán vào 153 được ??? E phải đưa vào chi phí trả trước 142 hoặc 242.
Thân :daica:
Cần phải bắt bẻ chi tiết như vậy không cưng?
Nếu nói như cưng thì ví dụ của cung cũng chưa thể hiện đúng bản chất. Máy lạnh có 3 triệu mà vẫn đề cập tới 242?
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

242 thì có làm sao hả anh Love
thời gian sử dụng trên 1 năm thì cho vào 242 thì sao.?
 
Re: Ðề: Re: Kế toán hàng tồn kho

Cần phải bắt bẻ chi tiết như vậy không cưng?
Nếu nói như cưng thì ví dụ của cung cũng chưa thể hiện đúng bản chất. Máy lạnh có 3 triệu mà vẫn đề cập tới 242?

Dạ, thưa anh hai, phân bổ vượt ra khỏi năm tài chính thì theo anh hai đưa vào 142 hay 242, ở đây xạo dùng chữ hoặc ah nghen :daica:
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

242 thì có làm sao hả anh Love
thời gian sử dụng trên 1 năm thì cho vào 242 thì sao.?

Vân bản nào quy định thời gian sử dụng trên 1 năm là phải ghi vào 242?
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

thì thời gian sử dụng liên quan đến 2 niên độ kế toán thì cho vào 242 chứ chẳng lẽ 142
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

Nếu CCDC lớn và nhỏ hơn 10trieu , thì đưa vào 242 (thời gian PB >1 - 3năm)
Nếu CCDC nhỏ , thì đưa vào 142 (thời gian PB <1 năm)
Bạn cứ nắm quy tắc này mà HT. (Miễn bàn cãi!):bumbum:
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

Vân bản nào quy định thời gian sử dụng trên 1 năm là phải ghi vào 242?

Ko có, nhưng mà trên 1 năm tài chính phải dùng 242.:241: tỉnh chưa cưng, trên 1 năm tài chính thì chắc chắn sẻ trên 1 năm òi :171:
2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

Mấy anh chị cho e hỏi!
Khi kiểm kê vật tư trong kho phát hiện thiếu trên định mức thi mình định khoản và xử lý sao ah?
giúp em với !thanks mấy anh chị
 
Re: Ðề: Kế toán hàng tồn kho

Mấy anh chị cho e hỏi!
Khi kiểm kê vật tư trong kho phát hiện thiếu trên định mức thi mình định khoản và xử lý sao ah?
giúp em với !thanks mấy anh chị

Cái này còn tùy thuộc vào quyết định của hội đồng nữa.
Nếu thiếu trên định mức thì thường một phần bắt bồi thường, một phần đưa vào chi phí.... nói chung có nhiều quyết định, e phải hỏi sếp hoặc kế toán trưởng rùi hạch toán cho hợp lý.
Thân :daica:
 
Ðề: Kế toán hàng tồn kho

uh.đúng rồi,
nếu là giá trị nhỏ,thì có thể phân bổ hết trong kỳ,con giá trị lớn thì phân bổ dần cho nghiều kỳ,vậy thui.

---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------

uh,đúng rồi,
nếu là giá trị nhỏ, thì phân bổ hết trong kỳ,còn giá trị lớn thì chúng ta phân bổ dần cho nhiều kỳ,vậy thui.

---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

nói chung cái đó cũng chỉ là tổng quát thôi ,còn tùy từng trường hợp để mình sử dụng sao cho hợp lý, chứ mỗi trường hợp sẽ sử dụng một tài khoản phù hợp.

---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 05:40 PM ----------

chỉ là tổng quát ,còn tùy vào trường hợp để sử dụng nữa.
 
Anh chị ơi cho em hỏi vấn đề này nhé:TH1 :Trước đây,DN có 1 số chứng khoán giá thực tế là 500tr.Số CK này đã được DN lập dự phòng giảm giá là 80tr.Nay DN bán hết số CK này thu bằng tiền mặt 450tr.
TH2:Trước đây,DN có 1 số hàng tồn kho giá thực tế là 500tr.Số hàng này đã được DN lập dự phòng giảm giá là 80tr.Nay DN bán hết số hàng này thu bằng chuyển khoản 450tr.
Hạch toán TH1:
1. N111:450tr
C131:450tr
2.N139:50tr
C131:50tr
3.N139:30tr
C642:30tr
4.N004:50tr

Hạch toán TH2:
1.N632:500tr
C156:500tr
2.N1121:450tr
C511:450tr
3.N159:80tr
C632:80tr
So sánh 2 trường hợp hạch toán trên .Tại sao có sự khác nhau???
Anh,chị nào biết về vấn đề này xin giúp e với .
 
theo em thì nếu ta sử dụng 142 trong trường hợp là <1 năm
còn khi có NVL, CDCD, TSCĐ giá trị lớn thì ta chia làm nhiều lần( từ 2 năm trở lên) thì dùng 242
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top