Phiền các anh chị tư vấn cho em!
Công ty em kinh doanh bán vé máy bay, lấy hóa đơn đầu vào chính hãng và xuất hóa đơn đầu ra của công ty. Trong hóa đơn, ngoài phần giá vé và thuế GTGT thì có thêm phí sân bay. Từ trước đến nay em toàn hạch toán cái phí sân bay này vào phần DT bán hàng và Giá vốn, đầu vào là 632, đầu ra là 511. Em làm thế có đúng không ạ? Hay phải hạch toán vào 138 - thu hộ mới đúng ạ?
Còn một vấn đề nữa ạ. Phí sân bay đối với vé máy bay Nội địa là loại HHDV không chịu thuế, còn phí sân bay đối với vé máy bay Quốc tế thì sao ạ? Cũng là không chịu thuế hay là 0% ạ? (Vì vé máy bay Quốc tế là HHDV chịu thuế 0%)
Công ty em kinh doanh bán vé máy bay, lấy hóa đơn đầu vào chính hãng và xuất hóa đơn đầu ra của công ty. Trong hóa đơn, ngoài phần giá vé và thuế GTGT thì có thêm phí sân bay. Từ trước đến nay em toàn hạch toán cái phí sân bay này vào phần DT bán hàng và Giá vốn, đầu vào là 632, đầu ra là 511. Em làm thế có đúng không ạ? Hay phải hạch toán vào 138 - thu hộ mới đúng ạ?
Còn một vấn đề nữa ạ. Phí sân bay đối với vé máy bay Nội địa là loại HHDV không chịu thuế, còn phí sân bay đối với vé máy bay Quốc tế thì sao ạ? Cũng là không chịu thuế hay là 0% ạ? (Vì vé máy bay Quốc tế là HHDV chịu thuế 0%)