Em lại hỏi cả nhà tí nhá ( dạo này mắc bệnh hỏi nhìu
)
Em thấy chị kế toán cũ kê cái bảng kê hoá đơn đầu vào của tờ khai thuế GTGT ý, tháng thì kê ở mục : 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT tháng thì lại kê ở mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Mà lẽ ra thì phải kê ở mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT chứ nhỉ ? Vì bên em là DN XNK, mua vào bán ra, cái gì xuất cũng có hoá đơn VAT hết mà :-??
Thế này thì có bị sao ko ạ ? Phạt phiếc hay xử lí gì ko ạ ????

Em thấy chị kế toán cũ kê cái bảng kê hoá đơn đầu vào của tờ khai thuế GTGT ý, tháng thì kê ở mục : 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT tháng thì lại kê ở mục 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT
Mà lẽ ra thì phải kê ở mục 1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT chứ nhỉ ? Vì bên em là DN XNK, mua vào bán ra, cái gì xuất cũng có hoá đơn VAT hết mà :-??
Thế này thì có bị sao ko ạ ? Phạt phiếc hay xử lí gì ko ạ ????
