em mới vào làm công ty.xem lại hóa đơn thì kế toán cũ kê khai sót mấy hóa đơn VAT đầu vào từ tháng 11/2011 và tháng 1/2012
hiện tại em kê khai thuế tháng 10 thì những hóa đơn này xử lý ra sao kê vào mục hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ của bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có đúng ko?
có được viết số thuế ko?hay chỉ viết trị giá hàng mua thôi.
mong anh chị chỉ bảo giúp
hiện tại em kê khai thuế tháng 10 thì những hóa đơn này xử lý ra sao kê vào mục hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ của bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có đúng ko?
có được viết số thuế ko?hay chỉ viết trị giá hàng mua thôi.
mong anh chị chỉ bảo giúp