Kê khai hóa đơn không có số

Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Cho minh hỏi tí là : Hoá đơn thông thường giữ lại cuối năm làm thế nào để nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho mình nhỉ?.Mình phải kê khai ra sao?Cảm ơn nhiều

Hóa đơn mua vào thuộc loại HĐ thông thường bạn không cần kê khai thuế hàng tháng, chỉ hạch toán vào chi phí, lưu chứng từ. Cuối năm quyết toán thuế TNDN.

Chế độ miễn giảm thuế TNDN bạn tham khảo ở TT số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007.

Trường hợp này không phải làm gì để nhà nước giảm thuế cho mình hết nha bạn!

Chúc bạn thành công!:thumbdown:
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Mình đồng ý với ý kiến của đại bàng. Theo mình thì Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ko chịu thuế GTGT ko phải là kê khai những hóa đơn mà phần thuế suất bị gạch chéo đâu mà phải dựa vào đăng ký KD của Cơ quan bạn ý. Xem CQ bạn có đăng ký ngành nghề nào ko chịu thuế GTGT ko. Nếu có mới vào mục 2 của báo cáo thuế.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Theo mình những HD mà ko có số thì mình ko cần kê khai chi đưa vào chi phí là được rồi.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Theo mình những HD mà ko có số thì mình ko cần kê khai chi đưa vào chi phí là được rồi.

Không cần kê khai : đúng
Đưa vào chi phí : được, nhưng chỉ là chi phí kế toán, và loại ra khi quyết toán thuế TNDN năm nha bạn!
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Không cần kê khai : đúng
Đưa vào chi phí : được, nhưng chỉ là chi phí kế toán, và loại ra khi quyết toán thuế TNDN năm nha bạn!

Cảm ơn Pác đã nói thêm nghen. Tất nhiên là ko đưa vào quyết toán thuế TNDN năm.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Chào bạn
Khi kê vào bảng kê để nộp thuế thì bạn không được kê hóa đơn thông thường mà phải kê nó vào một biểu mẫu khác mình không nhớ rõ lắm hình như mẫu 05 thì phải. Nhưng ở phần Giá trị hàng hóa mua vào trên TK thuế bạn cộng cả chi phí của hóa đơn thông thường. Còn hóa đơn không số theo mình hiểu đó là các hóa đơn bán lẻ đúng không. Cái đó thì bạn không được kê vào đâu.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn không có số

Chào bạn
Thời gian đầu mình cũng kê hoá đơn bán hàng thông thường vào biểu mẫu 05, và kẹp cùng với bộ tờ khai thuế để nộp cho thuế.
Nhưng mấy tháng gần đây mình kê thẳng những hoá đơn bán hàng thông thường vào mục 3 của bảng kê mua vào. Vì khi kê số tiền hàng mua vào thì mình cũng vẫn phải cộng cả số tiền hàng mua có thuế và số tiền hàng trên hoá đơn thông thường mà.
Nhưng nếu bạn muốn chắc chắn thì bạn cứ kê hoá đơn thông thường vào biểu mẩu 05. Trên chỉ tiêu tiền hàng mua vào thì bạn cộng cả số tiền hàng có thuế và tiền hàng trên hoá đơn thông thường là được
kẹp vào gửi cho thuế,
 
Ðề: Hoạch toán chi phí....!

Theo mình nghĩ hóa đơn không có số thì vẫn kê khai. Việc kê khai này chẳng qua là cơ quan Thuế muốn kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn của DN thôi. Nên chắc không ảnh hưởng gì.
[you] cho ý kiến thêm với ạ. :ngaytho:
Hóa đơn ko có số khi đánh vào thì không sao. Nhưng khi thực hiện việc kiểm tra thì phần mềm HTKK sẽ báo lỗi và loại phần chi phí đó ra. Bằng Lăng có bao giờ thử chưa?
Hóa đơn không có số là dạng bán lẻ. Bạn nên đến chi cục thuế nơi bạn nộp thuế vào phòng hỗ trợ để được chỉ dẫn cụ thể hơn. Thân ái.
 
Ðề: Hoạch toán chi phí....!

1.Hàng hóa ,dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT : kê khai những hoá đơn có thuế suất, kể cả thuế suất 0%
2.Hàng hóa,dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT : kê khai những hoá đơn phần thuế suất bị gạch chéo

Nói như vậy cho bạn dễ hiểu, còn các hoá đơn thông thường ko đc kê khai

ơ sao lại làm như thế hả bạn.
Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT nói nôm na là NVL , hàng hoá mua vào để sản xuất, kinh doanh sản phẩm chịu thuế (nghĩa là mình có xuất hoá đơn VAT đầu ra đấy)
Hàng háo, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT là NVL, Hàng hoá mua vào mà sản phẩm đầu ra của nó không chịu thuế GTGT.
Mình hiểu như thế các bạn khác có ý kiến gì không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top