Kê khai hoá đơn GTG theo Tháng ghi trên hoá đơn hay tháng trên chứng từ kế toán phát sinh.?

thamkt_5582

New Member
Hội viên mới
Các bác cho mình hỏi?
Hoá đơn trong tháng 06/2009 có kê khai được trong tháng 06/2009 khi Hôá đơn này được kế toán hạch toán trên chứng từ chi ra lại nằm trong tháng 07/2009 không.
KTT mình bắt hoá đơn trong tháng nào khai trong tháng đó, nhưng mình cũng đã làm nhiều cty nhưng chưa thấy cty nào khai như vậy, vì khi phát sinh chứng từ kế toán trong tháng nào mới kê khai hoá đơn trong tháng đó chứ?
Hoặc các bác có thông tư, QĐ nào vè điều này cho mình xin luôn nhé, mình đọc TT32,30 mà chẳng hỉu chính xác lắm.
Thông tư 32 có đoạn:
c.5- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho, trừ trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để đầu tư xây dựng, lắp đặt tạo thành TSCĐ của cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra hoặc thuế đầu vào của tài sản cố định phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên được khấu trừ dần theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.
nhưng mình không hiểu ở đây tháng nào là theo tháng ghi trên hoá đơn hay tháng trên chứng từ kế toán phát sinh.
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Các bác cho mình hỏi?
Hoá đơn trong tháng 06/2009 có kê khai được trong tháng 06/2009 khi Hôá đơn này được kế toán hạch toán trên chứng từ chi ra lại nằm trong tháng 07/2009 không.
KTT mình bắt hoá đơn trong tháng nào khai trong tháng đó, nhưng mình cũng đã làm nhiều cty nhưng chưa thấy cty nào khai như vậy, vì khi phát sinh chứng từ kế toán trong tháng nào mới kê khai hoá đơn trong tháng đó chứ?
Hoặc các bác có thông tư, QĐ nào vè điều này cho mình xin luôn nhé, mình đọc TT32,30 mà chẳng hỉu chính xác lắm.
Thông tư 32 có đoạn:
c.5- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho, trừ trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để đầu tư xây dựng, lắp đặt tạo thành TSCĐ của cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra hoặc thuế đầu vào của tài sản cố định phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên được khấu trừ dần theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.
nhưng mình không hiểu ở đây tháng nào là theo tháng ghi trên hoá đơn hay tháng trên chứng từ kế toán phát sinh.
Nếu viết HĐ ra không kèm theo chứng từ thì làm gjf hợp lệ mà được kê khai, còn bên nhận nếu chưa có nghiệp vụ phát sinh thì làm gì có HĐ
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

thường thì hoá đơn đầu ra của tháng nào thì phải kê khai luôn. bạn để xót thì phải làm kê khai bbổ sung vào tháng tiếp theo.còn HĐ GTGT đầu vào được luân chuyển trong vòng 6 tháng
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Mình chỉ nói vd như sau:
Sếp mình tiếp khách có HĐ lập 06/2009 nhưng sau khi đem về thanh toán kế toán lại chi trong t07/2009 thì được kê khai khấu trừ thuế trong t06/2009 không,
Theo mình thì không nhưng KTT mình thì bắt khai vào T06/2009 trong khi nv kế toán đó lại không PS trong t06/2009, mình cải thì ổng kêu đem quy định ra nhưng trước giờ chưa đọc thấy quy định này (làm nh DN nhưng cũng chưa thấy vụ này luôn).
Các bác giúp dùm nhé.
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

thường thì hoá đơn đầu ra của tháng nào thì phải kê khai luôn. bạn để xót thì phải làm kê khai bbổ sung vào tháng tiếp theo.còn HĐ GTGT đầu vào được luân chuyển trong vòng 6 tháng
Top pic đang hỏi là ĐK vào tháng 7 nhưng HĐ có T6 thì T6 có kê khai thuế không. Trong TH này thì sang T7 mới kê khai thuế
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Mình hiểu điều bạn simile nói nhưng ngặt nổi KTT mình chẳng hỉu. Buột mình phải kê khai BC thuế tháng 06/2009 các HĐ mình chi trong tháng 07/2009.
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Quan trọng là thời điểm xuất hóa đơn. Bạn xem trên hóa đơn ghi tháng mấy thì có thể kê khai vào tháng đó hoặc được kê khai vào 06 tháng tiếp theo.
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Mình chỉ nói vd như sau:
Sếp mình tiếp khách có HĐ lập 06/2009 nhưng sau khi đem về thanh toán kế toán lại chi trong t07/2009 thì được kê khai khấu trừ thuế trong t06/2009 không,
Theo mình thì không nhưng KTT mình thì bắt khai vào T06/2009 trong khi nv kế toán đó lại không PS trong t06/2009, mình cải thì ổng kêu đem quy định ra nhưng trước giờ chưa đọc thấy quy định này (làm nh DN nhưng cũng chưa thấy vụ này luôn).
Các bác giúp dùm nhé.
Trong trừong hopự này mình nghĩ bạn kê khai của tháng 6,tháng 7 bạn mới chi trả tiền thì không ảnh hưởng j đến HĐ đó cả, coi như bạn mua hàng chưa thanh tóan thôi...
Chỉ có những HĐ nào trên 20tr phải thanh tóan qua NH mà bạn chưa thanh tóan mới hok được kê khai vào tháng đó thôi
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Bạn nhimxu05 không hiểu ý mình rồi, mình chỉ hỏi vấn đề về kê khai VAT đầu vào thôi.
Hoá đơn GTGT đầu vào được lập tháng 06/2009 nhưng NV Kế toán thì chi tại thời điiểm tháng 07/2009. HĐ đó có được kê khai khấu trừ thuế trong T06/2009 không thôi.
Mong các bác đọc lại bài viết bên trên của mình và cho ý kiến nhé.
Cám ơn các bác nhiều.:chetroi::singhi:
-----------------------------------------------------------------------------------------

Trong trừong hopự này mình nghĩ bạn kê khai của tháng 6,tháng 7 bạn mới chi trả tiền thì không ảnh hưởng j đến HĐ đó cả, coi như bạn mua hàng chưa thanh tóan thôi...
Chỉ có những HĐ nào trên 20tr phải thanh tóan qua NH mà bạn chưa thanh tóan mới hok được kê khai vào tháng đó thôi

Cám ơn bác nhe!
Nhưng bác cho hỏi như vậy khi so sánh đối chiếu giữa thuế và kế toán sẽ thế nào? Bác đã từng kê khai như thế chưa và cách xử lý.
Mình giã sử cuối năm làm BCTC lập bảng kê tình hình nộp NSNN tK 13311 và thuế lẹch nhau thì sử lý thế nào vậy.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Bạn nhimxu05 không hiểu ý mình rồi, mình chỉ hỏi vấn đề về kê khai VAT đầu vào thôi.
Hoá đơn GTGT đầu vào được lập tháng 06/2009 nhưng NV Kế toán thì chi tại thời điiểm tháng 07/2009. HĐ đó có được kê khai khấu trừ thuế trong T06/2009 không thôi.
Mong các bác đọc lại bài viết bên trên của mình và cho ý kiến nhé.
Cám ơn các bác nhiều.:chetroi::singhi:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Cám ơn bác nhe!
Nhưng bác cho hỏi như vậy khi so sánh đối chiếu giữa thuế và kế toán sẽ thế nào? Bác đã từng kê khai như thế chưa và cách xử lý.
Mình giã sử cuối năm làm BCTC lập bảng kê tình hình nộp NSNN tK 13311 và thuế lẹch nhau thì sử lý thế nào vậy.
Nếu là HT theo PP khấu trừ thì hàng tháng mình đã khấu trừ tiền thuế còn phải nộp hay được hoàn rồi còn sợ chi nữa
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Mình chỉ nói vd như sau:
Sếp mình tiếp khách có HĐ lập 06/2009 nhưng sau khi đem về thanh toán kế toán lại chi trong t07/2009 thì được kê khai khấu trừ thuế trong t06/2009 không,
Theo mình thì không nhưng KTT mình thì bắt khai vào T06/2009 trong khi nv kế toán đó lại không PS trong t06/2009, mình cải thì ổng kêu đem quy định ra nhưng trước giờ chưa đọc thấy quy định này (làm nh DN nhưng cũng chưa thấy vụ này luôn).
Các bác giúp dùm nhé.

được kê khai gtgt trong t6 vì hoá đơn này theo bạn nói nó pát sinh t6 tại ngày tháng năm của t6 và bạn đã kê khai. t7 ko kê khai thuế gtgt đầu vào nộp cơ quan thuế nữa(bạn đã kê khai ở t6 rùi).còn t6 HĐ gtgt này bạn chưa kê khai nộp cơ quan thuế thì tháng 7 kê vào, HĐ gtgt đầu vào được luân chuyển trong vònh 6 tháng. như vdụ của bạn thag t7 là đem tiền đi trả người cung cấp dịch vụ pải ko?
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Các bác cho mình hỏi?
Hoá đơn trong tháng 06/2009 có kê khai được trong tháng 06/2009 khi Hôá đơn này được kế toán hạch toán trên chứng từ chi ra lại nằm trong tháng 07/2009 không.
KTT mình bắt hoá đơn trong tháng nào khai trong tháng đó, nhưng mình cũng đã làm nhiều cty nhưng chưa thấy cty nào khai như vậy, vì khi phát sinh chứng từ kế toán trong tháng nào mới kê khai hoá đơn trong tháng đó chứ?
Hoặc các bác có thông tư, QĐ nào vè điều này cho mình xin luôn nhé, mình đọc TT32,30 mà chẳng hỉu chính xác lắm.
Thông tư 32 có đoạn:
c.5- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho, trừ trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để đầu tư xây dựng, lắp đặt tạo thành TSCĐ của cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra hoặc thuế đầu vào của tài sản cố định phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên được khấu trừ dần theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch). Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.
nhưng mình không hiểu ở đây tháng nào là theo tháng ghi trên hoá đơn hay tháng trên chứng từ kế toán phát sinh.

Hóa đơn của cty bạn là hóa đơn mua hàng về nhập kho hay hóa đơn mua hàng, dịch vụ về rồi xuất thẳng chi phí.
Đối với hàng hóa nhập kho thì căn cứ ngày tháng trên phiếu nhập kho mà kê khai thuế.
Đối với hàng hóa, dịch vụ về xuất thẳng vào chi phí thì căn cứ ngày trên chứng từ chi mà kê khai thuế.
Thân
 
Ðề: Kê khai hoá đơn GTGT?

Cả nhà ơi cho mình hỏi mình kê khai thuế GTGT đầu vào tháng 05 trong phần mềm bị làm tròn nên lệch mất 3 đồng. Mình phải làm điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo mẫu 01/KHBS phải làm từ tháng 05 là tháng bị sai sót đúng ko, còn bạn mình thì bảo là mình cứ kê khai thuế GTGT tháng 06 bình thường sau đó mới làm tờ khai bổ sung để điều chỉnh thuế trong tháng 06 chứ ko cần điều chỉnh của tháng 05 nữa. Mình ko biết làm thế nào nữa. Mong mọi người giúp đỡ vì sắp hết hạn nộp tờ khai rồi. mình cảm ơn mọi ngươig nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top