Chào cả nhà!
Mình có một việc muốn nhờ danketoan nhà mình giúp đỡ nè..
Chả là thế này: Trong năm 2011 Công ty mình có nhận được một khoản đền bù giải phóng mặt bằng là 732trđ. Trong đó có phần Nhà cửa VKT là 543 trđ và cây trồng vật nuôi là 189 trđ.
Vậy khoản tiền đền bù trên mình có phải viết hóa đơn GTGT ko và viết vào tháng 9/2012 được không? Nếu viết thì viết cho cả 732 trđ hay chỉ viết hóa đơn cho phần Nhà cửa VKT (543 trđ) thôi.
Mong danketoan nhà mình giúp mình với, hic sang tuần Công ty mình có đoàn thanh tra Thuế roài.
Cám ơn mọi người trước nha!
Mình có một việc muốn nhờ danketoan nhà mình giúp đỡ nè..
Chả là thế này: Trong năm 2011 Công ty mình có nhận được một khoản đền bù giải phóng mặt bằng là 732trđ. Trong đó có phần Nhà cửa VKT là 543 trđ và cây trồng vật nuôi là 189 trđ.
Vậy khoản tiền đền bù trên mình có phải viết hóa đơn GTGT ko và viết vào tháng 9/2012 được không? Nếu viết thì viết cho cả 732 trđ hay chỉ viết hóa đơn cho phần Nhà cửa VKT (543 trđ) thôi.
Mong danketoan nhà mình giúp mình với, hic sang tuần Công ty mình có đoàn thanh tra Thuế roài.
Cám ơn mọi người trước nha!