hỏi về chứng từ ghi sổ !

brutal_death

Member
Hội viên mới
bạn nào cho mình hỏi chút
mình xem trong file chứng từ ghi sổ của ng chuyển cho mình có những mục sau mình hiểu mong các bạn trợ giúp
- kết chuyển chi phí khấu hao tscđ trong tháng ( cái này mình hiểu là tổng số khấu hao của tất cả các tài sản trong cty trong tháng )
-ghi tăng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định trong quý
-kết chuyển nguồn mua tscđ 6 tháng đầu năm

2 mục dưới mình k hiểu xin các bạn trợ giúp cho mình nhé !
 
Bạn viết như vậy chẳn ai hiểu đâu , tốt nhất bạn cho thêm thông tin
- Hình thức bạn kết sổ là tháng , quí ,năm
- Định khoản 2 mục cuối như thế nào (tài khoản nợ có) mới có thể tham khảo
 
Bạn viết như vậy chẳn ai hiểu đâu , tốt nhất bạn cho thêm thông tin
- Hình thức bạn kết sổ là tháng , quí ,năm
- Định khoản 2 mục cuối như thế nào (tài khoản nợ có) mới có thể tham khảo

xin lỗi bạn mình bổ sung đây
-kết chuyển chi phí khấu hao tscd có nợ 6424 nợ 6274 có tài khoản 21411
- ghi tăng nguồn vốn khấu hao tscđ theo quý có nợ 009 , phần có không có j
- kết chuyển nguồn mua tscđ 6 tháng đầu năm có nợ 414 có 4111

mình tính khấu hao thì làm khấu hao hàng tháng , tài sản cũng không nhiều chỉ có ô tô , nhà , một số thiết bị khác thôi. mong bạn giúp !
 
- Kế toán củ của ghi tăng nguồn vốn KH nhưng nó là TK ngoài bảng , theo dỏi ngoài .
-Nguồn vốn hình thành tài sản lấy từ TK 414 để mua sắm , giãm nguồn vốn 414 trở lại tham gia vào vốn của DN 411
Nhưng bạn xem lại DN bạn có trích quỷ đầu tư phát triển không , nếu không có thì bạn xem lại TS này hình thành từ nguồn nào :
1- Hình thành từ vốn lưu động 111,112,311,341,331.....(Bạn xóa bỏ mục KC 414 và 411)
2- Hình thành từ vốn DN đầu tư thêm tăng TK411(bổ sung nguồn vốn)-(Bạn xóa bỏ mục KC 414 và 411)
 
- Kế toán củ của ghi tăng nguồn vốn KH nhưng nó là TK ngoài bảng , theo dỏi ngoài .
-Nguồn vốn hình thành tài sản lấy từ TK 414 để mua sắm , giãm nguồn vốn 414 trở lại tham gia vào vốn của DN 411
Nhưng bạn xem lại DN bạn có trích quỷ đầu tư phát triển không , nếu không có thì bạn xem lại TS này hình thành từ nguồn nào :
1- Hình thành từ vốn lưu động 111,112,311,341,331.....(Bạn xóa bỏ mục KC 414 và 411)
2- Hình thành từ vốn DN đầu tư thêm tăng TK411(bổ sung nguồn vốn)-(Bạn xóa bỏ mục KC 414 và 411)

mình để ý thấy các tháng trước file excel tính khấu hao tài sản cố định trong tháng ví dụ ở công ty mình là 5.000.000 là số tiền đã khấu hao của các tài sản cố định ( mình lại hiểu là tổng số tiền còn lại của tài sản ) thì trong file chứng từ ghi sổ cũng chỉ là nợ 6424 và 6274 , có 2141 ,,, tổng cũng là 5.000.000 , nợ 6424 là 34% còn 6274 là 66% . người ta lấy tổng 5.000.000 chia phần trăm ra để tính 6274 và 6424.
như vậy là mình chỉ cần chú ý đến mục này thôi còn 414 411 mình không cần chú ý phải không bạn ? mình xem trong quyển sổ tài sản cố định chỉ thấy ghi các tài sản , giá tiền thôi
file excel mình được chuyển cho thì là ở tận năm 2009 2010
 
Bạn nên xác dịnh lại chi tiết cho từng tài sản :
1- TS nào hạch toán 642
2-TS nào hạch toán 627
không thể phân bổ khấu hao chung chung được , vì nếu thanh tra thuế hỏi biết đường đâu trả lời
Mục 414 và 411 bạn xóa bỏ đi
Chú ý bạn cần xem lại thời điễm vào sổ tài sản và số năm phân bổ , giá trị tài sản tính đúng không(xem qui định thời gian KH cho tài sản)
giá gốc : tổng số tháng = KH 1 tháng(vì nếu sai sẻ bị truy thu đó)
 
Bạn nên xác dịnh lại chi tiết cho từng tài sản :
1- TS nào hạch toán 642
2-TS nào hạch toán 627
không thể phân bổ khấu hao chung chung được , vì nếu thanh tra thuế hỏi biết đường đâu trả lời
Mục 414 và 411 bạn xóa bỏ đi
Chú ý bạn cần xem lại thời điễm vào sổ tài sản và số năm phân bổ , giá trị tài sản tính đúng không(xem qui định thời gian KH cho tài sản)
giá gốc : tổng số tháng = KH 1 tháng(vì nếu sai sẻ bị truy thu đó)

mình thấy người ta làm thế . tài sản cty mình cũng k nhiều chỉ có mấy thứ thôi . nhưng người ta đều chia phần trăm hết . phân bổ ccdc cũng làm như vậy .
ô tô ở công ty mình thuộc phòng tổ chức mình đoán là 627
một máy chiếu đã hết khấu hao và đang chờ thanh lý , đang để trong kho
nhà cửa tường rào thuộc công ty mình không biết thuộc tk nào
một số thiết bị thuộc các phòng chuyên môn như mỏ , tổ cân bằng nhiệt thì là 642
 
-Bạn có Sx không mà sử dụng TK 627 , nếu không hạch toán TK 642 mở riêng cho từng tiểu khoản
-Khi một tài sản vừa sử dụng VP vừa sử dụng cho SX thì bạn ước lượng mà PB (chỉ tổ nhức đầu)
ở đây thì có hơi sai lầm
1- Xe dùng cho tổ chức TK 642
2-Máy chiếu TK 62
3- Tường TK 642
4- Thiết bị (xem lại đủ tiêu chuẩn nhìn nhận là TSCĐ không) TK 627 ( chỉ tham khảo thôi chớ không biết bạn xử dụng vào mục đích gì?)
 
-Bạn có Sx không mà sử dụng TK 627 , nếu không hạch toán TK 642 mở riêng cho từng tiểu khoản
-Khi một tài sản vừa sử dụng VP vừa sử dụng cho SX thì bạn ước lượng mà PB (chỉ tổ nhức đầu)
ở đây thì có hơi sai lầm
1- Xe dùng cho tổ chức TK 642
2-Máy chiếu TK 62
3- Tường TK 642
4- Thiết bị (xem lại đủ tiêu chuẩn nhìn nhận là TSCĐ không) TK 627 ( chỉ tham khảo thôi chớ không biết bạn xử dụng vào mục đích gì?)

mình thấy ở bên văn phòng phẩm thì các phòng nghiệp vụ như kế toán kế hoạch thì là 642 còn những phòng chuyên môn như mỏ , kinh tế thì là 621
còn ở sheet bên tài sản cố định người ta chỉ chia phần trăm ra thôi .nợ 6424 là 34% còn 6274 là 66% rồi lấy tổng số khấu hao của các tài sản chia phần trăm .
xe cộ , máy chiếu thì bên phòng tổ chức , tường rào thì thuộc công ty . còn có vài cái máy thì thuộc phòng mỏ và tổ cân bằng nhiệt
 
công ty của mình đây bạn !
Tư vấn chuyên ngành Xi măng trong các lĩnh vực:
- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo hiện đại hoá, mở rộng nâng công suất
- Thiết kế công nghệ, kỹ thuật, xây dựng, tổ chức thi công, lập dự toán, tổng dự toán
- Thẩm định dự án, thiết kế, tổng dự toán, thanh quyết toán công trình
- Giám sát xây dựng, lắp đặt, vận hành, chạy thử toàn bộ dây chuyền sản xuất
- Lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu
- Tư vấn tài chính, quản lý điều hành dự án, trợ giúp kỹ thuật ngắn hạn và dài hạn
- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức chuyển giao công nghệ đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật.
- Tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin phục vụ đầu tư, phát triển ngành xi măng
 
-Nếu bạn kd lỉnh vực này thì kh hạch toán vào 627 đúng rồi
-Vân đề pb % theo lỉnh vực hoạt động không sai (chỉ hơi mệt thôi)
Chúc bạn thành công trên lỉnh vực nghề nghiệp
 
-Nếu bạn kd lỉnh vực này thì kh hạch toán vào 627 đúng rồi
-Vân đề pb % theo lỉnh vực hoạt động không sai (chỉ hơi mệt thôi)
Chúc bạn thành công trên lỉnh vực nghề nghiệp

cảm ơn bạn.
mình được xin vào đây làm nhưng mà giống như là học việc thôi . bản thân cũng không cảm thấy thoải mái vì tính nết của mình không hợp với kế toán nhưng cũng cố ép theo . ........... ..
cho mình hỏi là vậy thì khi nào mình dùng đến 414 quỹ đầu tư phát triển và 411 nguồn vốn kinh doanh khi làm chứng từ . như file excel có mà mình không hiểu 2 tk trên và không biết bao h thì dùng cả . mong bạn trợ giúp cho mình !
 
-Lâu ngày thành đam mê thôi . Tôi củng vậy trước khi bước vào con đường này Mẹ tôi cũng khóc hết nước mắt đó nên Tôi mới theo .
TK 414 cuối năm khi qyết toán thuế TNDN . chia lãi cổ đông , tùy theo quyết định hội đồng quan trị mà trích lập các quỷ trong đó có quỷ đầu tư phát triển 414 , còn tk 411 bổ sung nguồn vốn DN khi có cuộc họp HĐQT có quyết định tăng vốn tùy theo hình thức : tăng TSCĐ , tiền mặt , đất , nhà ......đủ thứ trên đời thì bạn ghi có 411 và nợ TK tương ứng
 
-Lâu ngày thành đam mê thôi . Tôi củng vậy trước khi bước vào con đường này Mẹ tôi cũng khóc hết nước mắt đó nên Tôi mới theo .
TK 414 cuối năm khi qyết toán thuế TNDN . chia lãi cổ đông , tùy theo quyết định hội đồng quan trị mà trích lập các quỷ trong đó có quỷ đầu tư phát triển 414 , còn tk 411 bổ sung nguồn vốn DN khi có cuộc họp HĐQT có quyết định tăng vốn tùy theo hình thức : tăng TSCĐ , tiền mặt , đất , nhà ......đủ thứ trên đời thì bạn ghi có 411 và nợ TK tương ứng

mình vào đây làm , việc ít nên cũng không thao tác nhiều nhưng mà ngồi nhàn quá nên các nhân viên hay tò mò nhau lắm . rồi cả ông sếp tính tình đôi khi mình cảm thấy không được tôn trọng lắm . chả coi nhân viên ra gì mà tính lúc thì như ông nông dân lúc thì như là ông cụ non vậy . mình sống thoáng quen rồi nên giờ rất khó ép vào ... ngày nào cunxg toàn dò xét nhau như là dò các con số vậy :)
bạn chắc cũng có đam mê riêng cho mình . mình cũng thế nhưng nhà không cho . không dọa nạt được thì nài nỉ . có nhiều lần do stress trong phòng do bị khinh thường quá nên tôi dọa nghỉ mà lại năn nỉ. cũng hơn 1 năm rồi nhưng mình mới làm mấy cái đơn giản như áp giá văn phòng phẩm trong công ty , giờ thì tính khấu hao ts thôi . nghĩ thấy thanh niên làm với mấy ông bà già lẩm cẩm khó tính hay dò xét thấy cùn đi rất nhiều .đến cái unikey còn k biết cài . mình đi làm chỉ mong hết ngày về thể thao rồi tán phét linh tinh thấy thoải mái lắm. mà cứ đi làm là rất chán. chỉ ngồi một chỗ . trong phòng toàn người già nói chuyện rất khó. đi ăn cũng bàn chuyện công việc ăn chả ngon chút nào . nói cho các cụ nghe thì không được vì tính các cụ cũng như mấy người ở đây :) cái gì đúng thì mình nghe nhưng cái sai nói sai mình thì mình cảm thấy khó chịu lắm .. người già nhưng nhiều cái mình thấy kinh nghiệm của họ chỉ trong dân gian thôi . k nói công việc mà họ nói lan sang cả những cái khác . mình nghe nửa buồn cười nửa buồn ngủ chả biết tính sao luôn :) có nhiều cái như là làm vpp thì mình toàn làm excel nhưng mà ng ta lại bảo làm trong thẻ kho làm từng vpp một , thấy vừa lâu vừa phải bấm máy tính rất là nản hic. mình đi làm mà có hở quần hở áo hay là có cái gì không là soi bằng hết.. trong giờ làm mà không có gì thì toàn ngắm nhau , có lúc thấy bình thường nhưng có lúc rất khó chịu , k hiểu việc làm đó mang lại cảm giác gì nữa bạn đi làm nhiều có kinh nghiệm chỉ mình với chứ mình thấy khó ở quá
 
Bạn nên bắt đâu từ chổ thấp nhất từng bước thể hiện năng lực của mình , tránh tranh cải viển vong ,làm việc hết mình , đặt lợi Cty lên trên quyền lợi của mình chỉ trong thời gian ngắn đó ai dám bỏ bạn .Khi trang bị đầy đủ kiến thức bạn sẻ trở thành người khó có thể thay thế đâu , cả khi ăn tập thể người ta củng chừa phần cho mình .Bạn biết không tôi là người ở tỉnh nhưng năm 2002 mức lương chạy sô của tôi người TP.HCM còn ghen tị đó (mỗi tháng tôi chi xài xong dư sắm 3 cây vàng) Đây là bước đường thành công của Tôi . Nếu bạn có khó khăn Bạn chép phần mềm của tôi đăng trên trang web này nghiên cứu xài thử nó rất tiện thao tác và tính giá thành rất hay ......nó hổ trợ Kế toán rất nhiều , rất nhiều ứng dụng nó là tâm huyết của tôi (xuantruongvo)
 
mình vừa down phần mềm đó về rồi . cảm ơn bạn nhé !
bạn ơi mình ngày thường cũng ít việc nên mình down file nguyên lý kế toán về đọc mà khó hiểu quá , nhiều từ chuyên ngành kế toán hay những cách làm trong công việc .
 
Theo mình hiểu nhé

- kết chuyển chi phí khấu hao tscđ trong tháng ( cái này mình hiểu là tổng số khấu hao của tất cả các tài sản trong cty trong tháng ) đây là bút toán ghi nhân khấu hao vào chi phí chứ không phải là kết chuyển !!!
-ghi tăng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định trong quý => tăng Có 214 à. Mình thấy nội dung không khác ý 1, cà hai mang nội dung Khấu hao TSCĐ cho các bộ phận khi đến kỳ

-kết chuyển nguồn mua tscđ 6 tháng đầu năm
Khi mua TSCĐ bằng nguồn khác không phải 411 VD như lấy tiền từ nguồn đầu tư chẳng hạn
Bước 1 là N 211;133/C111-112 .....
Bước 2 là N 414./C411 => nó được gọi là kết chuyển nguồn mua TSCĐ

2 mục dưới mình k hiểu xin các bạn trợ giúp cho mình nhé ![/QUOTE]
 
Khi bạn đọc nguyên lý kế nó là nền tảng khởi đầu đó bạn (đôi khi nghiền ngẫm cũng hay) vì bạn không nắm ki bạn hỏi sẻ nhớ rất lâu
 
Khi bạn đọc nguyên lý kế nó là nền tảng khởi đầu đó bạn (đôi khi nghiền ngẫm cũng hay) vì bạn không nắm ki bạn hỏi sẻ nhớ rất lâu

vì mình làm ở công ty này mỗi người mỗi việc . mình làm hơn 1 năm rồi nhưng chỉ có làm văn phòng phẩm và tài sản cố định thôi .. phần mềm cũng chưa đc đụng vào vì người ta sợ mình làm hỏng ..nên mình chỉ in ra giấy a3 các bản chi tiết rồi đưa cho ai đó trong phòng để người ta đưa vào phần mềm thôi. nên cũng ít được biết thêm trừ khi trưởng phòng giao . mà ngồi nghe mọi người nói chuyện hay là xem người ta làm mình thấy khó hiểu lắm . bây giờ theo bạn như trường hợp của mình thì mình nên học theo kiểu gì , có người bảo mình nên học theo các nghiệp vụ kế toán khác nhau thôi chứ cơ bản có thể học từ từ, như vậy có đúng không ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top