Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

ooo_ogriv

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà
Hiện tại em đang có 1 thắc mắc thế này: Chẳng là tháng trước bên bán có xuất thừa cho cty em 3.122.000. Sang tháng này bên bán xuất lại 1 hđ vời số tiền ghi -3.122.000 ~> hơhơ e chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ, liệu em có khai thuế đc hđ này k? khi chạy vào phần mềm liệu có đc chấp nhận k? :muongita:
Mong mọi cả nhà giúp đỡ . Tks all <3
 
Ðề: Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

Mình nghĩ nghiệp vụ này định khoản ngược lại nghiệp vụ của t10 là được, hoặc ghi Co111,112 theo hóa đơn và ghi nơ tk chi phí thích hợp, theo đó thuế sẽ ghi giảm theo số tiền phải trả lại.
Rất mong ý kiến đóng góp của các anh chị giàu kinh nghiệm thực tế.
 
Ðề: Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

Thực tế thì việc xuất hóa đơn ghi âm thường dùng để giảm giá hay thay đổi giá trị hóa đơn trên hóa đơn đã xuất trước đó. Nghĩa là hóa đơn bạn đã xuất giao khách hàng, sau đó có điều chỉnh giảm số tiền thì giữ nguyên hóa đơn cũ và xuất âm thêm giá trị giảm trên hóa đơn mới. Vì vậy công ty bên kia xuất hóa đơn ghi âm cho bạn là đúng vì hóa đơn cũ bạn đã khai thuế rồi
Bạn hạch toán giảm trừ bình thường theo biên bản xử lý đi kèm, chứ ko nên hạch toán ngược lại vì như vậy là sai nguyên tắc và không sát với thực tế ko ghi nhận được tình huống phát sinh:leu:
 
Ðề: Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

Theo mình biết thì hoá đơn ko được phép ghi âm. Nếu bên bán xuất thừa cho bên bạn thì phải xuất hoá đơn như sau: trên nội dung hoá đơn ghi "Điều chỉnh giảm giá trị hoá đơn ....-hoá đơn xuất thừa T10" và ghi giá trị dương bình thường.
Các bạn khác cho thêm ý kiến nhé.
 
Ðề: Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

Theo mình biết thì hoá đơn ko được phép ghi âm. Nếu bên bán xuất thừa cho bên bạn thì phải xuất hoá đơn như sau: trên nội dung hoá đơn ghi "Điều chỉnh giảm giá trị hoá đơn ....-hoá đơn xuất thừa T10" và ghi giá trị dương bình thường.
Các bạn khác cho thêm ý kiến nhé.
[/QUOT

Đúng rùi nè. Đầu năm bên mình cũng xuất 1 hoá đơn như này. Do bên mình nhập hàng về bán hàng theo từng lô hàng, xong lô nào mình xuất luôn hoá đơn lô đó. Xong hợp đồng cộng lại bên mình bán hàng cho công ty kia bị thiếu lên mình xuất hoá đơn giảm trừ. Trên hoá đơn đầu ra bên mình không ghi âm vào số tiền trên hoá đơn mà chỉ ghi vào chỗ diễn giải là xuất giảm trừ hàng hoá.... theo hợp đồng..... Sau đó mình kê khai thuế mình sẽ ghi ( 123456789). Như vậy trên tờ khai thuế sẽ thể hiện bên mình giảm doanh thu. Còn bên kia họ cũng kê khai âm vào bảng kê đầu vào thể hiện giảm khoản được khấu trừ.
 
Ðề: Hoá đơn xuất thừa T10, sang tháng 11 bên bán trả lại bằng hđ ghi âm !_!

Sao bên bạn không xuất trả lại hàng cho bên bán ấy, như vậy sẽ đơn giản hơn mà, đúng ko.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top