Chào các Bác trong diễn đàn.
Cơ quan em có cung cấp 1 dịch vụ cho khách hàng. Khi cấp hóa đơn cho khách hàng em cấp hóa đơn USD. Nhưng do ngoại tệ khách hàng không đủ nên họ thanh toán cho mình bằng VNĐ.
Như vậy, khi kê khai thuế. Bên họ kê khai USD, bên mình kê khai VNĐ nảy sinh vấn đề chắc chắn sẽ chênh lệch số tiền kê khai.
Theo các Bác vấn đề như vậy nên xử lý thế nào? Thuế phát hiện sẽ bị xử phạt ra sao..?
Xin cảm ơn ý kiến tư vấn của các Bác!
Cơ quan em có cung cấp 1 dịch vụ cho khách hàng. Khi cấp hóa đơn cho khách hàng em cấp hóa đơn USD. Nhưng do ngoại tệ khách hàng không đủ nên họ thanh toán cho mình bằng VNĐ.
Như vậy, khi kê khai thuế. Bên họ kê khai USD, bên mình kê khai VNĐ nảy sinh vấn đề chắc chắn sẽ chênh lệch số tiền kê khai.
Theo các Bác vấn đề như vậy nên xử lý thế nào? Thuế phát hiện sẽ bị xử phạt ra sao..?
Xin cảm ơn ý kiến tư vấn của các Bác!