E mới nhận làm BC thuế cho 1 công ty thương mại. Qua quá trình kiểm tra sổ sách phát hiện ra kê toán cũ có 1 số hóa đơn bán ra và hóa đơn chi phí đầu vào ko kê khai từ năm 2009 và 2010 ( do sơ sót).Vậy ACE dân kế toán giúp cho E xử lý trường hợp này như thế nào. Cách xử lý số hóa đơn trên. E xin cám ơn.Hoặc mail lại cho E dongtiennho2000@yahoo.com
Trong trường hợp ko xử lý được thì bị phạt thuế ntn?
Trong trường hợp ko xử lý được thì bị phạt thuế ntn?