Hoá Đơn Đầu Vào Sai ngày

quynhnt

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi em có trường hợp thế này , Hoá đơn đầu vào của cty em ngày viết là ngày 20/02 nhưng em lại xuất hoá đơn 10/2 mất rồi , vì khi họ giao hàng họ viết sai hoá đơn nên phòng mua bên em trả lại để họ viết lại nhưng do phòng mua sơ xuất đã không đòi ngay mà mãi đên 20 mới đòi thì họ chỉ viết được ngày đó thôi , nhưng bên em phiếu xuất kho có đóng dấu của bên họ như vậy thì có hợp lý không mọi người ? mà em phải định khoản nghiệp vụ này thế nào đây ? anh chị giúp em nhé..Em Cảm ơn nhiều!
 
Ðề: Hoá Đơn Đầu Vào Sai ngày

Mọi người cho em hỏi em có trường hợp thế này , Hoá đơn đầu vào của cty em ngày viết là ngày 20/02 nhưng em lại xuất hoá đơn 10/2 mất rồi , vì khi họ giao hàng họ viết sai hoá đơn nên phòng mua bên em trả lại để họ viết lại nhưng do phòng mua sơ xuất đã không đòi ngay mà mãi đên 20 mới đòi thì họ chỉ viết được ngày đó thôi , nhưng bên em phiếu xuất kho có đóng dấu của bên họ như vậy thì có hợp lý không mọi người ? mà em phải định khoản nghiệp vụ này thế nào đây ? anh chị giúp em nhé..Em Cảm ơn nhiều!

Vấn đề này mình gặp hàng ngày. Có 2 cách: Thứ I bạn hũy HĐ bán ra của bạn, rồi xuất lại 1 tờ khách sau ngày HĐ đầu vào kia. Thứ II, cứ xem như đây là trường hợp mà " hàng về trước, HĐ về sau vậy" có thể ghi chú trong Phiếu nhập kho. Trong 1 tháng mà, ko bị âm kho đâu.
 
Ðề: Hoá Đơn Đầu Vào Sai ngày

Mọi người cho em hỏi em có trường hợp thế này , Hoá đơn đầu vào của cty em ngày viết là ngày 20/02 nhưng em lại xuất hoá đơn 10/2 mất rồi , vì khi họ giao hàng họ viết sai hoá đơn nên phòng mua bên em trả lại để họ viết lại nhưng do phòng mua sơ xuất đã không đòi ngay mà mãi đên 20 mới đòi thì họ chỉ viết được ngày đó thôi , nhưng bên em phiếu xuất kho có đóng dấu của bên họ như vậy thì có hợp lý không mọi người ? mà em phải định khoản nghiệp vụ này thế nào đây ? anh chị giúp em nhé..Em Cảm ơn nhiều!
Nếu mà đầu vào của bạn trước ngày 20 vẫn còn thì bạn cứ xuất vô tư còn nếu mà đầu vào trước ngày 20 không còn thì bạn có thể nhập tạm coi như là hàng về mà HĐ chưa về sau khi có HĐ thì bạn kiểm tra lại xem giá nhập tạm với số lượng có chính xác không rồi làm bù trừ là được
 
Ðề: Hoá Đơn Đầu Vào Sai ngày

Vấn đề này mình gặp hàng ngày. Có 2 cách: Thứ I bạn hũy HĐ bán ra của bạn, rồi xuất lại 1 tờ khách sau ngày HĐ đầu vào kia. Thứ II, cứ xem như đây là trường hợp mà " hàng về trước, HĐ về sau vậy" có thể ghi chú trong Phiếu nhập kho. Trong 1 tháng mà, ko bị âm kho đâu.


Có cả Th hàng về trc H Đ về sau như này hả??? Về sau chứ ko phải ngày trên H Đ viết sau nhé!! Xem lại ghi nhận DT như nào ha!:nguguc:
 
Ðề: Hoá Đơn Đầu Vào Sai ngày

trường hợp này bạn nên làm biên bản huỷ hoá đơn đã xuất và làm hoá đơn khác trùng với ngày bạn mua hàng. còn việc bạn ghi phiếu nhập kho rồi thì hạch toán như trường hợp hàng về hoá đơn chưa về như sau:
-khi hàng về chưa có hoá đơn, chưa có thuế suất thì ghi:
Nợ TK 156,152.../ Có Tk 111.112.331...
-khi hoá đơn về thì bạn ghi bút toán đỏ hoặc ghi ngược để huỷ bút toán đã hạch toán. sau đó hạch toán như sau:
Nợ TK 152.156... : giá mua không thuế
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top