Đọc nhiều bài trên diễn đàn về vấn đề này quá, mà mỗi người 1 ý kiến nên mình vẫn đang v.v.v ... ko biết thế nào.
Bên mình có 1 hóa đơn đầu vào về phần mềm dự toán, phần thuế suất và tiền thuề GTGT người bán hàng đánh dấu "x".Theo mình hiểu hóa đơn GTGT này là hóa đơn không chịu thuế chứ không phải là hóa đơn GTGT thuế suất 0%.
Vậy khi kê khai trên PL1-2/GTGT thì mình kê vào mục 3 "hàng hòa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ" hay là không cần kê khai?
Có ý kiến thì vẫn kê vào mục 1 trên PL1-2/GTGT?
Cả nhà cho em ý kiến nhé!
Bên mình có 1 hóa đơn đầu vào về phần mềm dự toán, phần thuế suất và tiền thuề GTGT người bán hàng đánh dấu "x".Theo mình hiểu hóa đơn GTGT này là hóa đơn không chịu thuế chứ không phải là hóa đơn GTGT thuế suất 0%.
Vậy khi kê khai trên PL1-2/GTGT thì mình kê vào mục 3 "hàng hòa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ" hay là không cần kê khai?
Có ý kiến thì vẫn kê vào mục 1 trên PL1-2/GTGT?
Cả nhà cho em ý kiến nhé!