Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

nhphuong08ac

New Member
Hội viên mới
Nếu hóa đơn bán ra mình ghi sai mã số thuế của người mua thi kê khai như thế nào? Bác nào biết chỉ giùm em cụ thể.
Đối với hàng hóa mà công ty khác gửi mình bán thi mình kê khai thuế như thế nào vậy?:runcamcap::runcamcap::runcamcap::runcamcap:
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

nếu biết mã số đúng thì sửa lại sau đó đóng dấu treo lên chỗ sửa ý. Hoá đơn vẫn hợp lệ. Bạn kê khai thì vẫn kê theo mã số đúng. Mình nghĩ vậy. hì mọi người chỉ bảo thêm ạ.
:xinchao:
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Tớ nghĩ tốt nhất là làm lại, đồng thời giải trình
nếu tự ý sửa thì sao được, còn có 3 liên cơ mà
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Tớ nghĩ tốt nhất là làm lại, đồng thời giải trình
nếu tự ý sửa thì sao được, còn có 3 liên cơ mà

làm lại cũng được đấy, nhưng nếu có cách tháo gõ thì sao không làm chứ. Nếu hoá đơn mà người đại diện pháp lý cho cty ký ùi thì sẽ phải làm biên bản huỷ và nộp phạt ý. Còn sửa thì chỉ cần đóng dấu sử trên liên đỏ. Tất nhiên là mình phải sửa cả 3 liên ùi. nhưng chỉ đóng dấu vào chỗ sửa trên liên đỏ thui à.

mong mọi người chỉ bảo thêm ạ.

:xinchao:
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Nếu hóa đơn bán ra mình ghi sai mã số thuế của người mua thi kê khai như thế nào? Bác nào biết chỉ giùm em cụ thể.
Đối với hàng hóa mà công ty khác gửi mình bán thi mình kê khai thuế như thế nào vậy?:runcamcap::runcamcap::runcamcap::runcamcap:

Nếu hóa đơn sai MST mà bên mua không yêu cầu điều chỉnh gì hết thì vẫn kê khai bình thường, cột MST để trống
Hóa hóa gửi bán nếu đã bán thì vẫn kê khai bình thường.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

hehe. làm kiểu gì mà bất cần thế. cái này chắc chắn là phải làm biên bản điều chỉnh chứ. Trường hợp mà bên công ty kia không yêu cầu gì thì thôi (kệ họ). Khi sữ dụng HHKT thì cái MST đó không đc chấp nhận và sẽ hiện lên màu đỏ. bạn cứ việc xin lại MST Đúng rùi điền vào hoặc xóa luôn là OK. mọi ngưởi thấy thế nào, đây là ý kiến của mình, mình mới đi làm có 2 tháng thui. HEHE
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Hi bạn
Nếu viết sai MST thì tốt nhất là nên làm biên bản hủy bạn à. còn nếu sai ít bạn có thể sửa trên hóa đơn và đóng dấu cty nên hoặc làm biên bản điều chỉnh.
Chúc bạn làm việc tốt.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Nếu hóa đơn bán ra mình ghi sai mã số thuế của người mua thi kê khai như thế nào? Bác nào biết chỉ giùm em cụ thể.
Đối với hàng hóa mà công ty khác gửi mình bán thi mình kê khai thuế như thế nào vậy?:runcamcap::runcamcap::runcamcap::runcamcap:

- Hóa Đơn mà sai MST trước tiên bạn phải xem nó sai xót thế nào. nếu nó nằm trong mức độ cho phép thì sửa trực tiếp trên 3 tờ HĐ sau đó đóng dấu cheo vào. Nếu mà nó sai sót quá nhiều không thể làm theo cách này được thì tốt nhất bạn nên Hủy HĐ đó đi. đấy là TH bên mua người ta yêu cầu còn nếu họ không nói gì thì thôi không sao hết. nhưng để tránh tình trạng vài tháng sau mới sửa cái HĐ đó tốt nhất bạn cứ liên hệ với bên mua để giải quyết luôn không sau này lại phải làm điều chỉnh mệt lắm
- Hàng Hóa gửi bán mà đã bán, có doanh thu thì vẫn kê khai bình thường
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Nếu hóa đơn sai MST mà bên mua không yêu cầu điều chỉnh gì hết thì vẫn kê khai bình thường, cột MST để trống
Hóa hóa gửi bán nếu đã bán thì vẫn kê khai bình thường.

Hàng của công ty khác gửi mình bán,nếu sau khi bán xong mình được hưởng hoa hồng thì kê khai thuế phần hoa hồng này như thế nào?
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Hàng của công ty khác gửi mình bán,nếu sau khi bán xong mình được hưởng hoa hồng thì kê khai thuế phần hoa hồng này như thế nào?

Sau khi bán hàng hưởng hoa hồng thì bên bạn xuất hóa đơn cho khoản hoa hồng được hưởng, vẫn kê khai bình thường.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

tốt nhất là bạn lên huỷ hoá đơn đó đi, ghi lại cho khách hàng của bạn tờ khác, kịp thời để người ta còn báo cáo ko là rầy rà thuế đó bạn.khi thuế xác minh mà hai bên ko kớp là mệt lắm.
-xuất hoá đơn hoa hồng như bình thường thôi mục nội dung thì ghi là hoa hồng đại lý và kê khia bình thường là 0k!
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Hàng của công ty khác gửi mình bán,nếu sau khi bán xong mình được hưởng hoa hồng thì kê khai thuế phần hoa hồng này như thế nào?

1 /. Nếu hoa hồng đó họ không khai nhận chi phí thì bạn để ngoài sổ sách, đưa cho tớ tiêu sài cũng được.
2 /.Hoa hông đó khai nhận khi họ xuất hoá đơn ( thường là phần giá trị ghi âm ) thì bạn hạch toán giảm giá trị nhập kho đó
VD: 10 sp x 100.000 đ = 1.000.000 đ Hoa hồng 10%
Nợ 156: 900.000 ( 10 sp )
Có 331: 900.000
Khi bạn chiết khấu, lại cho Đại lý cấp 1 giả sử là 6% thì Hoá đơn bạn ghi :
- Dòng 1: SL: 10, ĐG: 100.000 TT: 1.000.000
- Dòng 2 : Hoa hồng,CK 6% TT: - 60.000 đồng
Giá trị hàng hoá: 940.000 đồng
VAT 10% : 94.000 đồng
Như vậy, khi cơ quan thuế của bạn kiểm trả luôn luôn thấy giá vốn < giá bán có tính chiết khấu, hoa hồng là ok rồi.
Phần hạch toán: Có: 511 : 1.000.000
Có: 3331 : 94.000
Nợ: 521, 531 : 60.000
Nợ: 131,111,112: 1.034.000
Trước khi kết chuyển lên 911 bạn tất toán phần chiết khấu, hoặc giảm giá: Nợ 511
Có 521, 531: 60.000 đ

---------- Post added at 01:37 AM ---------- Previous post was at 01:23 AM ----------

Nếu hóa đơn bán ra mình ghi sai mã số thuế của người mua thi kê khai như thế nào? Bác nào biết chỉ giùm em cụ thể.
Đối với hàng hóa mà công ty khác gửi mình bán thi mình kê khai thuế như thế nào vậy?:runcamcap::runcamcap::runcamcap::runcamcap:

1 /. Thì khi kê khai trên HTKK bạn kê lại cho đúng và làm Biên bản xác nhận hai bên, thế là xong.
2 /. Nếu bên Mua họ yêu cầu huỷ thì bạn huỷ và viết lại ( cũng làm biên bản huỷ hoá đơn )
a) Trường hợp chưa đến kỳ kê khai: thì bạn làm bình thường, và kê khai ấn chỉ báo xoá bỏ.
b) Trường hợp đã kê khai rồi, hoá đơn viết lại ở tháng sau thì bạn ghi trên hoá đơn đó là:
Xuất thay thế hoá đơn .... ngày ... tháng ... theo Biên bản huỷ hoá đơn ngày ...
Các dòng sau ghi lại như hoá đơn đã huỷ huỷ: Tên hàng, SL, ĐG, T.Tiền
Kẹp Biên bản huỷ vào hoá đơn thu hồi về thế là xong
Ngoài ra bạn phải lập KHBS giảm thuế phải nộp tháng kê khai sai ( do huỷ hoá đơn )
Tháng viết lại, bạn kê khai bình thường, nhưng báo cáo ấn chỉ bạn nộp thay thế để khai nhận số bị hỏng.
vậy nhé
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

mình thấy làm như bạn dgtrang nói cũng được vì công ty mình cũng đang lam như vậy ma
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

hehe. làm kiểu gì mà bất cần thế. cái này chắc chắn là phải làm biên bản điều chỉnh chứ. Trường hợp mà bên công ty kia không yêu cầu gì thì thôi (kệ họ). Khi sữ dụng HHKT thì cái MST đó không đc chấp nhận và sẽ hiện lên màu đỏ. bạn cứ việc xin lại MST Đúng rùi điền vào hoặc xóa luôn là OK. mọi ngưởi thấy thế nào, đây là ý kiến của mình, mình mới đi làm có 2 tháng thui. HEHE

Nếu ghi sai MST thì làm biên bản thu hồi HĐ và xuất thay thế 1 tờ HĐ khác. không sao cả, và đồng thời báo cho bên mua nhé.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Nếu phát hiện ghi sai thì nên thông báo với bên mua thu hồi liên 2 và lập biên bản hủy hóa đơn, và xuất HĐ khác cho bên mua. Nếu đã kê khai rồi thì thông báo với bên mua và sửa lại chỗ sai rồi đóng dấu đỏ lên chỗ sửa là được.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Hàng người ta gửi bán thì mình chỉ phản ánh khoản doanh thu từ việc bán hàng đại lý thui(Hoa hồng đc hưởng)Còn doanh thu hàng bán thì ko cần.
Bạn xuất hóa đơn cho bên gửi bán .Phản ánh doanh thu phần hoa hồng đc hưởng bình thường
Nợ 111
Có 511
Có 3331
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng nếu ghi sai mã số thuế

Theo mình thì cậu pải sửa lại cho đúng nêyus suẩ được thì cậu pải hủy hóa đơn đó thì là hợp lý nhất
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top