Hàng về trước hóa đơn về sau

xiuxiu89

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ơi,cho em hỏi vấn đề này : hàng về nhập kho vào phiếu mua hàng ngày 24/05/2012,đến 26/06/2012 mới nhận được hóa đơn GTGT cũng giống ngày nhập kho luôn,giờ em phải nhập vào phiếu kế toán như thế nào để nó hiện lên bảng kê tháng 7 này?,em mới đi làm thôi mong anh chị giúp đỡ...
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Bạn ơi bạn nhập vào bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào của tháng 6/2012 bình thường thôi. Nếu trên SSKT tháng 5 bạn đã tạm nhập hàng hóa theo phiếu giao hàng của bên bán theo giá tạm tính thì trên SSKT tháng 6 điều chỉnh tăng hoặc giảm và ghi nhận thuế GTGT đầu vào theo HĐ thôi.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Các anh chị ơi,cho em hỏi vấn đề này : hàng về nhập kho vào phiếu mua hàng ngày 24/05/2012,đến 26/06/2012 mới nhận được hóa đơn GTGT cũng giống ngày nhập kho luôn,giờ em phải nhập vào phiếu kế toán như thế nào để nó hiện lên bảng kê tháng 7 này?,em mới đi làm thôi mong anh chị giúp đỡ...

Nếu tháng 5 bạn đã nhập kho hàng hóa rồi. THáng 6 bạn hạch toán thuế GTGT là được. Tháng 7 làm thuế GTGT của tháng 6 kê hóa đơn như bình thường
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

chị ơi em làm trên phần mềm Aseansoft , không biết nhập vào làm sao..
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Vậy tháng 5 bạn nhập vô phần mềm như thế nào và trên hóa đơn nội dung như thế nào? có chênh lệch giữa thực tế nhập kho so với trên HĐ ko?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

em nhập vào phần mềm theo phiếu xuất kho tổng tiền = 12,220,000k ( thuế 10%) , còn hóa đơn cung bang so do,vậy giờ em phải tính lại đơn giá?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Các anh chị ơi,cho em hỏi vấn đề này : hàng về nhập kho vào phiếu mua hàng ngày 24/05/2012,đến 26/06/2012 mới nhận được hóa đơn GTGT cũng giống ngày nhập kho luôn,giờ em phải nhập vào phiếu kế toán như thế nào để nó hiện lên bảng kê tháng 7 này?,em mới đi làm thôi mong anh chị giúp đỡ...
Bạn cần mô tả rõ hơn:

1. Tại thời điểm nhập kho bạn đã tiến hành hạch toán luôn tiền thuế chưa hay mới chỉ hạch toán tiền hàng

2. Khi có hóa đơn về, giá trị tiền hàng trên hóa đơn có khác với phiếu nhập kho k?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Theo mình hiểu thì trên HĐ tiền hàng hóa là: 12.220.000, tiền thuế là: 1.222.000, tổng tiền thanh toán là: 13.442.000. Và tháng 5 bạn đã nhập vào phần mềm là: N1561: 12.220.000, C1111,or1121,or3311...: 12.220.000 (tùy theo hình thức thanh toán?)
Nếu vậy trong tháng 6 bạn hạch toán: N1331/C1111,orC1121,orC3311...: 1.222.000 theo đúng HĐ. Số trên PXK bằng số trên HĐ thì bạn ko phải tính lại đơn giá, chỉ khi nào bị chênh lệch mới phải hạch toán điều chỉnh tăng hoặc giảm và tính lại đơn giá thôi.
Nếu ngày trên HĐ là 24/5/2012 và trong tháng 5 bạn hạch toán:
N1561: 12.220.000
N1331: 1.222.000
C1111,1121,3311...: 13.442.000
thì trên SSKT như vậy là ok, chỉ cần qua đầu tháng 7 bạn đưa HĐ đó vào TK thuế GTGT của tháng 6/2012 là xong. Nhưng nhớ trên SSKT của tháng 6 ko hạch toán HĐ này nữa nha, nếu ko sẽ bị trùng.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

phiếu nhập kho có số tiền = với số tiền trên hóa đơn luôn,có nghĩa là em đã nhập hàng có thuế luôn.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

phiếu nhập kho có số tiền = với số tiền trên hóa đơn luôn,có nghĩa là em đã nhập hàng có thuế luôn.
Như vậy bây giờ bạn chỉ cần tiến hành kê khai thuê để lên bảng kê thôi (chứ k hạch toán nữa). Bạn thử tìm chức năng này trong phần thuế nhé, xem có menu nào cập nhật k?
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Tháng 5, tiền hành làm Phiếu nhập kho, hạch toán giá hàng hóa nhập kho (chưa hạch toán thuế vì đầu biết số Hóa đơn là sao mà kê khai)
Tháng 6, nhận được Hóa đơn, lập 1 Chứng từ kế toán phản ánh phần thuế GTGT hàng hóa mua vào và kê khai trong T6
(đây là hạch toán trong trường hợp giá tạm tính trùng với giá trên Hóa đơn, mà thực tế thì cũng vậy thôi, nhất là khi mình mua hàng của đối tác quen thuộc thì có thể biết chính xác giá hàng hóa nhập về, sau này đỡ phải ghi tăng giảm 156)
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau

Bên công ty mình ý, ngày trước sếp toán hàng mua trên hóa đơn thì ít hơn hàng bán trên hóa đơn xuất ra. Bây giờ kho hàng bị âm, theo mọi người xử lý thế nào cho hợp lý. Mình định làm là đợt sau lấy hàng thì sẽ lấy nhiều hơn ghi trên hóa đơn để bù hàng bị âm của tháng trước, coi như là hàng về trước hóa đơn về sau. Liệu như vậy có hợp lý không nhỉ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top