Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Vinatech

New Member
Hội viên mới
Các bạn ơi? Cho mình hỏi.
Mình có hàng về từ tháng 9, nhưng tháng 9 mình quên chưa có đầu vào. sang tháng 11, mình kiểm tra lại thấy âm kho. Mình lấy đầu vào từ tháng 9 đấy ở tháng 11 có được ko? Có được hạch toán theo phương pháp hàng về trước hoá đơn về sau được ko? Giúp mình với nhé.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Bình thường thôi, cứ nhập kho hàng hóa, tháng nào kê khai cũng được. Nhưng nhớ không quá 6 tháng bạn nhé.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Sau 6 tháng cũng được miễn là bạn đừng có dùng VAT của nó để khấu trừ
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Bình thường thôi, cứ nhập kho hàng hóa, tháng nào kê khai cũng được. Nhưng nhớ không quá 6 tháng bạn nhé.

Sau 6 tháng cũng được miễn là bạn đừng có dùng VAT của nó để khấu trừ

Hai bạn hiểu người ta hỏi chi ko vậy? Cái gì mà kê khai trong vòng 6 tháng trời . đọc kĩ đi đã nhé

Các bạn ơi? Cho mình hỏi.
Mình có hàng về từ tháng 9, nhưng tháng 9 mình quên chưa có đầu vào. sang tháng 11, mình kiểm tra lại thấy âm kho. Mình lấy đầu vào từ tháng 9 đấy ở tháng 11 có được ko? Có được hạch toán theo phương pháp hàng về trước hoá đơn về sau được ko? Giúp mình với nhé.

Dĩ nhiên là ko được rồi bạn ạ . Hàng về trc hóa đơn về sau thì sau kiểu gì cái ngày hóa đơn cũng phải ở Tháng 9 bạn ạ

Hóa đơn ghi T11 làm sao nhập hàng là tháng 9 được
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Hàng về trước, hóa đơn về sau hạch toán bình thường:
Khi hàng về hạch toán : Nợ 152, 156/ Có 331, 111, 112 (giá chưa thuế). bạn hạch toán bút toán này trong tháng 9 để kho của bạn kg bị âm.
Khi hóa đơn về hạch toán: Nợ 133/Có 331, 111, 112
Hóa đơn về tháng nào khai thuế tháng đó, hoặc để 6 tháng sau khai thuế còn kịp, nếu quá hạn 6 tháng thì tiền thuế cho vào chi phí luôn bạn nhé.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Hàng về trước, hóa đơn về sau hạch toán bình thường:
Khi hàng về hạch toán : Nợ 152, 156/ Có 331, 111, 112 (giá chưa thuế). bạn hạch toán bút toán này trong tháng 9 để kho của bạn kg bị âm.
Khi hóa đơn về hạch toán: Nợ 133/Có 331, 111, 112
Hóa đơn về tháng nào khai thuế tháng đó, hoặc để 6 tháng sau khai thuế còn kịp, nếu quá hạn 6 tháng thì tiền thuế cho vào chi phí luôn bạn nhé.

HT vào chi phí gì thế bạn? í là tài khoản đầu 6 đó à??

:nongqua: các bạn hiểu sao về hàng về trc hóa đơn về sau vậy ?

hàng mua tháng 9 hóa đơn tháng 11 mà cũng bảo hàng về trc hóa đơn về sau thì tớ cũng bó tay luôn ý

Nếu cứ vậy mà được thì loạn à
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????


HT vào chi phí gì thế bạn? í là tài khoản đầu 6 đó à??

:nongqua: các bạn hiểu sao về hàng về trc hóa đơn về sau vậy ?

hàng mua tháng 9 hóa đơn tháng 11 mà cũng bảo hàng về trc hóa đơn về sau thì tớ cũng bó tay luôn ý

Nếu cứ vậy mà được thì loạn à
[/QUOTE

hi hi Nếu hàng nhập kho tháng 9 mà tháng 11 mới xuất hóa đơn thì kg được rồi, cơ quan thuế sẽ phạt vì thời điểm xuất hóa đơn kg phù hợp với thời điểm xuất hàng bán. Bạn phải phù phép đi cho khớp mới được. Không nhập xuất gì trong tháng 9, đến tháng 11 mới nhập xuất cho phù hợp với ngày hóa đơn. Nhưng mà bạn đã xuất kho bán hàng đó trong tháng 9 nên sổ của bạn bị âm rồi, kiếm cái hóa đơn bán lẽ nào đập vào dc kg.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

hi hi Nếu hàng nhập kho tháng 9 mà tháng 11 mới xuất hóa đơn thì kg được rồi, cơ quan thuế sẽ phạt vì thời điểm xuất hóa đơn kg phù hợp với thời điểm xuất hàng bán. Bạn phải phù phép đi cho khớp mới được. Không nhập xuất gì trong tháng 9, đến tháng 11 mới nhập xuất cho phù hợp với ngày hóa đơn. Nhưng mà bạn đã xuất kho bán hàng đó trong tháng 9 nên sổ của bạn bị âm rồi, kiếm cái hóa đơn bán lẽ nào đập vào dc kg.

:nongqua: Tớ ko phải chủ topic, bạn vào 1 topic thì hãy đọc kĩ câu hỏi và cả các bài trả lời nữa nhé

kiếm hóa đơn bán lẻ là kiếm sao cơ? cũng được chấp nhận luôn à :lasao:
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Hàng về trước sang tháng hoá đơn mới về thì gọi là hàng về trước hoá đơn về sau. Nhưng mình chỉ băn khoăn là hàng của mình về trong tháng 9, mình có xuất VAT ra cho lô hàng đó rồi. Nhưng tháng 11 mình lấy hoá đơn đầu vào có được ko? Trước mình học nếu sang tháng sau nhận được hoá đơn thì được nhưng quá một tháng rồi không biết có được ko
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

ohm
hàng về trước hoá đơn về sau bạn phải hoạch toán theo giá tạm tính không ghi VAT tháng sau về ghi VAT theo hoá đơn roài chữa bút toán tạm tính theo các cách thui
 
Re: Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Để mình tổng hợp lại nhé:
theo ý của Mít Ướt là chuẩn đó, vinatech.
các bạn trước khi trả lời cần đọc kỹ câu hỏi của chủ topic, nếu hiểu lơ mơ --> đừng trả lời.
:k5686658:
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Bạn Mít Ướt ơi? Nếu hoá đơn về trong tháng 9 thì đưa vào trường hợp hàng và hoá đơn cùng về rồi. Hoá đơn phải về sang tháng sau thì mới gọi là hoá đơn về trước hàng về sau. Ý của mình là hoá đơn về sau hai tháng có được ko?
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

1 Cách đơn giản giải quyết là : Khi hàng về chưa có hóa đơn >> ghi giá tạm tính .
Đến tháng nhận được hóa đơn thì ghi 1 bút toán âm của trường hợp trên . Rồi căn cứ hóa đơn đó >hạch toán , kê khai thuế bình thường . Sẽ không bị nhầm lẫn và sai lệch với kho hàng .
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

1 Cách đơn giản giải quyết là : Khi hàng về chưa có hóa đơn >> ghi giá tạm tính .
Đến tháng nhận được hóa đơn thì ghi 1 bút toán âm của trường hợp trên . Rồi căn cứ hóa đơn đó >hạch toán , kê khai thuế bình thường . Sẽ không bị nhầm lẫn và sai lệch với kho hàng .

Bạn ko hiểu chủ tocpic hỏi gì rồi
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Theo mình hàng xuất rồi, mà chưa có đầu vào túc bị âm hàng vậy là ko được, đây ko phải là hàng về trước hóa đơn về sau mà là hóa đơn lấy sau, có nghĩa là sai nguyên tắc bán hàng: bán hàng là phải xuất hóa đơn, còn đã bị như vậy do quên thì phải có cái phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao hàng hóa trong tháng 9 để chứng minh cho việc "quên" ko lấy hóa đơn đó để tạp hợp lý hóa cái lý do thôi, sau này thuế kiểm tra sờ đến tính tiếp, hoặc cho cái hóa đơn bán lẻ kiểu "chợ giời" vào đúng thời điểm mua - xuất hàng trong tháng 9 và cũng đợi thuế kiểm tra tính tiếp. HIC nhiều công ty bị kiểu này quá.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Theo mình hàng xuất rồi, mà chưa có đầu vào túc bị âm hàng vậy là ko được, đây ko phải là hàng về trước hóa đơn về sau mà là hóa đơn lấy sau, có nghĩa là sai nguyên tắc bán hàng: bán hàng là phải xuất hóa đơn, còn đã bị như vậy do quên thì phải có cái phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao hàng hóa trong tháng 9 để chứng minh cho việc "quên" ko lấy hóa đơn đó để tạp hợp lý hóa cái lý do thôi, sau này thuế kiểm tra sờ đến tính tiếp, hoặc cho cái hóa đơn bán lẻ kiểu "chợ giời" vào đúng thời điểm mua - xuất hàng trong tháng 9 và cũng đợi thuế kiểm tra tính tiếp. HIC nhiều công ty bị kiểu này quá.
Lâu rồi mới thấy bạn này trả lời giống mình. Đồng ý với bạn.
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

em đồng ý với kukukaka vì đi học trên lý thuyết cô dạy thế mà, lấy giá tạm tính không thuế khi nào có hóa đơn thì cân đối bù trừ sau,
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

Hàng về trước hoá đơn về sau???????????
Các bạn ơi? Cho mình hỏi.
Mình có hàng về từ tháng 9, nhưng tháng 9 mình quên chưa có đầu vào. sang tháng 11, mình kiểm tra lại thấy âm kho. Mình lấy đầu vào từ tháng 9 đấy ở tháng 11 có được ko? Có được hạch toán theo phương pháp hàng về trước hoá đơn về sau được ko? Giúp mình với nhé.
OMG! Ban co the noi ro hang vs hoa don ve t9 nhung ban quen chua nhap kho hay the nao?
Neu hang vs hd ve thang 9 ma quen chua nhap kho thi khi thang 11 phat hien coi nhu phat hien thieu hang va ghi but toan dieu chinh thoi!
(Chac bac nay so bon kiem toan no vao no lai bao bac an chan hang cua cty ha? ko phai dung chem em :)))
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

hàng về trước hóa đơn về sau thì bạn phải hoạch toán theo giá tạm tính chưa có thuế
Nợ Tk152: Số lượng nhập x với giá tạm tính
Có TK11.112,331
Khi hóa đơn về:
TH1: giá mua bằng giá tạm tính
Nơ TK133:
Có Tk111,112,331: số lượng mua x giá mua x % thuế suất
TH2: giá mua lớn hơn giá tạm tính
a/ phản ánh thuế
Nợ TK133
Có TK111,112,331:số lượng mua x giá mua x % thuế suất
b/Điều chỉnh tăng NVL
Nợ TK152:Số lượng tồn x (giá mua - giá tạm tính)
Nợ TK621: số lượng xuất x(giá mua - giá tạm tính)
Có TK111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - giá tạm tính)
TH3: giá mua nhỏ hơn giá tạm tính
a/phản ánh thuế:
Nợ TK133
Có TK111,112,331:số lượng mua x giá mua x % thuế suất
b/phản ánh giảm NVL
Nợ TK111,112,331:Số lượng mua x(giá tạm tính - giá mua)
Có TK152: số lượng tồn x( giá tạm tính - giá mua)
có TK621: Số lượng xuất x( giá tạm tính - giá mua)
 
Ðề: Hàng về trước hoá đơn về sau???????????

bạn kukukaka ơi!
cho mình hỏi bạn nói chữa các bút toán tạm tính là chữa như thế nào ạ. bạn có thể nói rỏ hơn được không
mình củng gặp trường hợp như trên nhưng băng băn khoăn không biết giải quyết như thế nào?
cám ơn mọi người đã thảo luận nhiều.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top