Hàng nhập khẩu

Ðề: Hàng nhập khẩu

Đúng rùi đó, khi em đi chuyển tiền cho nhà cung cấp, nhân viên ngân hàng cũng giới thiệu cho em làm vậy (vì tưởng cty em tự làm thủ tục NK). Vậy bây giờ em tính sao với khỏan chênh lệch ạh? :demtien:
Ặc! Nhân viên ngân hàng nào lại hướng dẫn bé làm thủ tục sai mục đích thế? Như thế này là cty bị thiệt nhiều rồi! Bé xem lại những bài đã thảo luận ở trên để biết các hạch toán.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Chuyện là như thế này các bác ạh:

Ngày 20/10/2008 cty em có chuyển tiền trả cho người bán (bên china) 1 khỏan tương đương 27.921.200 VND (có invoice đàng hòang). Sau đó tháng 11 cty em nhận đc hàng nhưng trên tờ khai HQ phi mậu dịch do UPS làm thủ tục nhập khẩu cho cty em lại ghi giá trị lo hàng tổng cộng 9.600.000 VND. Bây giờ số chêch lệch em biết hạch tóan thế nào đây??? Help em nhanh nhanh với vì em nhức đầu lắm lắm rùi hizhiz thx các bác nhìu :jfbq00191070412ahu0
Bạn ơi, hàng hóa đó nhập sai thì phải trả lại thôi chứ
gửi công văn và invoice mua hàng, kèm theo chi tiết hàng nhập sai để còn yêu cầu
Nếu chậm: thì phải đền bù căn cứ theo hợp đồng.
Phạt cty đó đấy bạn
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Bạn ơi, hàng hóa đó nhập sai thì phải trả lại thôi chứ
gửi công văn và invoice mua hàng, kèm theo chi tiết hàng nhập sai để còn yêu cầu
Nếu chậm: thì phải đền bù căn cứ theo hợp đồng.
Phạt cty đó đấy bạn

Cty đó giao hàng đúng theo yêu cầu của bên mình ấy ạh, chỉ có UPS khai báo tầm bậy thôi hihi

@ các anh/chị DKT: dzậy giờ em đưa nó vào chi phí khác thì ko đc cộng vào giá vốn hàng bán, mà để chi phí khác thuế sẽ hỏi nó là chi phí gì thì em biết nói sao đây??? Còn nếu đưa vào chi phí vận chuyển thì ko biết chia ra cho từng mặt hàng thế nào?
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Theo tôi thấy thì như thế này.

1. Nếu hàng hoá bạn nhập khẩu là hàng MD thì đó là cái sai đầi tiên của cty bạn khi không nói rõ hay xem xét khi USP khai báo nhập hàng ?

2. Như các bài trên của Let , hàng PMD là hàng cho biếu tặng nhân đạo ..v...vv thì áp thuế cao hơn hàng MD và trị giá của hàng hoá PMD nằm trong mức nhỏ quy định (như Let đã nói trên)

3. Còn vấn đề Cty đả mua và trả tiền theo đúng thoả thuận 2 bên thì khác, không liên quan gì tới trị giá hàng trên TKHQ hàng nhập hết.

4. Chi phí chênh lệch này, nếu có đầy đủ chứng từ chuyển thanh toán cho khách hàng thì đương nhiên bạn sẽ biết đưa vào loại chi phí nào cho hợp lý và kinh tế nhất cho cty mà thôi ?

Em không hỏi vấn đề ai đúng ai sai, em chỉ muốn biết cái chi phí đó giờ đưa nó đi đâu cho hợp lệ thôi (ko có hóa đơn chứng từ nào hết ạh).
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Đưa vào chi phí vận chuyển xem sao bé trang -Phân bổ theo sản lượng

Trị giá hàng hóa có mấy triệu mà chi phí vận chuyển đến những gần 20tr àh? Nghe hay nhỉ? Mà chứng từ vận chuyển đâu? Cái Invoice mà nhà cung cấp chuyển cho để thanh toán là cái invoice thanh toán cho lô hàng trên, và Let cá là trên đó không có dòng nào thể hiện cho chi phí vận chuyển cả. Các bác tư vấn thực tế tí nhé!
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Vấn đề bây giờ đã lở rồi, không đưa vào chi phí vận chuyển thì đưa vào cái gì đây.Let thử nói xem đưa vào đâu cho hợp lý, hàng hóa giá trị mấy triệu nhưng chi phí vận chuyển nó không phải tương đương với giá trị hàng hóa, độ nặng, diện tích.

Đưa vào đâu thì mấy bài trên Let đã có phân tích, có nói rồi. Chịu khó xem lại. Còn lý do tại sao không thể đưa vào chi phí vận chuyển được thì Let cũng đã có nhắc đến luôn rồi.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Cái khoản chênh lệch này đã trả rồi thì đâu còn công nợ gì ? Khi đặt mua hàng và thanh toán trước là hết còn công nợ gì đâu mà tất toán, vấn đề là xử lý số chênh lệch trên sổ về khoản tiền chênh lệch, nên ss ngĩ tốt nhất là đưa vào chi phí khác và loại ra khi tính thuế mà thôi.

Thực chất thì công nợ không còn, vì tiền đã trao và cháo đã múc cho rồi thì làm gì còn nợ nần ở đây. Nhưng trên sổ sách kế toán thì công nợ này vẫn còn nằm chình ình trong sổ rõ mồn một vì khi đi nhận cháo thì DN không tự đi nhận mà đưa qua dịch vụ nhận và bảo là đi nhận cháo từ thiện nên... mới có vấn đề để thảo luận này.

Mà nếu đã nhận cháo theo kiểu từ thiện thì làm gì có việc trừ công nợ ở đây nhỉ? Và làm gì có số chênh lệch để xử lý? Con số đã thanh toán cho họ vẫn còn năm nguyên trong sổ đấy chứ có được giảm trừ đồng nào đâu nào? Nếu nói giảm trừ dựa vào lô hàng, dựa vào tờ khai mở PMD kia là sai hoàn toàn àh.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Nếu nói dựa vào lô hàng trên thì chắc chắn là sai rồi vì lô hàng trên đã nhận và làm thủ tục hải quan thì không có lý pác bỏ ?

Vậy vấn đề còn lại là phải làm như thế nào với số tiền chuyển trả cao hơn lô hàng đúng không ? Vậy theo Let vấn đề trên sẽ xử lý như thế nào ?

Lô hàng đã nhập ở trên hoặc bỏ ngoài, hoặc ghi nhận vào thu nhập khác, xuất bán ra thì phải ghi nhận tất cả doanh thu cho nó và giá vốn lúc này = 0 như Let đã nói ở các bài trên.

Về khoảng tiền đã thanh toán ở trên chỉ còn cách duy nhất là... (hic nếu hướng dẫn trên đây thì... phạm quy mất!) cho nên các bác chịu khó suy nghĩ để giải quyết nó đi nhé.

Let chỉ có thể là... không thể đưa nó vào chi phí khác được vì chẳng có căn cứ gì. Chỉ có thể phù phép, biến tấu thế nào để cấn trừ được công nợ này thôi như là chờ đến công hàng kế tiếp,...

Các bác cũng đừng mong đến việc đổi lại tờ khai PMD thành MD nhé bởi nếu đổi lại tờ khai thì các bác phải tốn thêm thêm một khoản tiền phí ngu + tiền phạt chậm nộp thuế mà chưa chắc là về lâu dài đã được yên thân đâu àh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top