Hàng gửi đi bán !! Help !!

bimpo46

New Member
Hội viên mới
Mình làm bài tập môn kế toán tài chính, đề như sau:
- Số dư đầu tháng: TK157: 3.000 SP x 12.000 đ/sp = 36.000.000 đ.
Trong tháng có nghiệp vụ phát sinh: Ngân hàng báo có về khoản doanh thu 65.000.000 đ và thuế suất 10% của số sản phẩm gửi đi bán từ tháng trước, hoa hồng trả cho đại lý trả cho đại lý theo hợp đồng đã ký là 2,5% doanh số bán. (nội dung nghiệp vụ chỉ có vậy)
Mình không biết sẽ định khoản như thế nào ? Có cần định khoản lại bút toán giá vốn hàng bán nữa hay không hay chỉ định khoản bút toán doanh thu và bút toán chi hoa hồng thôi ? Và hàng gửi đi bán tồn đầu tháng có liên quan đến nghiệp vụ này hay không ?
 
Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!

Khi nhận được thông tin hàng hóa đã bán phải ghi nhận doanh thu, giá vốn
Nợ TK 632 36.000.000
Có TK 157 36.000.000
Doanh thu
Nợ TK 131 65.000.000*1,1
Có TK 511 65.000.000
Có TK 333 6.500.000
Hoa hồng
Nợ TK 641 65.000.000*2,5%
Có TK 131 65.000.000*2,5%
Tự tính vậy
Cám ơn bạn nhiều !!
 
Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!

anh chị ơi cho e hỏi tí về vấn đề Hàng gửi bán này với: DN gửi bán thành phẩm, không được người mua chấp nhận thanh toán, bị trả lại nhưng vẫn gửi tạm tại kho người mua thì có được tính là thành phẩm tồn kho của DN không?
 
Ðề: Hàng gửi đi bán !! Help !!

anh chị ơi cho e hỏi tí về vấn đề Hàng gửi bán này với: DN gửi bán thành phẩm, không được người mua chấp nhận thanh toán, bị trả lại nhưng vẫn gửi tạm tại kho người mua thì có được tính là thành phẩm tồn kho của DN không?

Hàng gửi bán vẫn còn là hàng tồn kho của DN bạn ah.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top