hạch toán TSCĐ

nga ha

New Member
Hội viên mới
các anh chị xem giúp em định khoản ntn đúng ko với:
Trong kỳ, mua 1 máy tiện trả bằng TGNH và đã nhận được chứng từ của NH về khoản tiền trả theo hóa đơn như sau:- giá mua: 300.000.000đ
- thuế gtgt: 30.000.000
tiền vận chuyển,lắp đặt chạy thử được trả bằng tiền mặt theo phiếu chi là 3.000.000
TSCĐ đã được đưa vào sử dụng và đăng ký sử dụng trong 6 năm,tsản này được mua bằng nguồn vốn khấu hao.
em định khoản như sau:
a)nợ tk 211(máy tiện):300.000.000
nợ tk 133: 30.000.000
có tk112: 330.000.000
b) nợ tk 211: 3.000.000
có tk 111: 3.000.000
như vậy đúng không ạ??
 
Ðề: hạch toán TSCĐ

các anh chị xem giúp em định khoản ntn đúng ko với:
Trong kỳ, mua 1 máy tiện trả bằng TGNH và đã nhận được chứng từ của NH về khoản tiền trả theo hóa đơn như sau:- giá mua: 300.000.000đ
- thuế gtgt: 30.000.000
tiền vận chuyển,lắp đặt chạy thử được trả bằng tiền mặt theo phiếu chi là 3.000.000
TSCĐ đã được đưa vào sử dụng và đăng ký sử dụng trong 6 năm,tsản này được mua bằng nguồn vốn khấu hao.
em định khoản như sau:
a)nợ tk 211(máy tiện):300.000.000
nợ tk 133: 30.000.000
có tk112: 330.000.000
b) nợ tk 211: 3.000.000
có tk 111: 3.000.000
như vậy đúng không ạ??
đúng rồi đó bạn .Nguồn vốn khấu hao cơ bản thực chất được hình thành từ 411, bạn không phải kết chuyển nguồn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: lãi tiền gửi

cho mình hỏi thêm với, khi có phiếu thu, thu lãi tiền gửi ngân hàng thì định khoản thế này đúng không?
nợ tk 111
có tk 515
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán TSCĐ

Đúng rùi đó bạn . như bạn Truongthon nói đấy.Khi mua TSCĐ bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh ,khi đưa TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng thì không ghi tăng nguồn vốn kinh doanh
 
Ðề: lãi tiền gửi

cho mình hỏi thêm với, khi có phiếu thu, thu lãi tiền gửi ngân hàng thì định khoản thế này đúng không?
nợ tk 111
có tk 515

Bên cty bạn nhận lã tiền gửi bằng tiền mặt ah?
 
Ðề: hạch toán TSCĐ

còn câu hỏi của bạn "Nga ha " nếu như ngân hàng gửi thông báo về cho bạn
TH bạn lấy tiền mặt về thì định khoản như của bạn
TH bạn dữ lấy làm lãi lũy kế thì bạn định khoản
Nợ TK 112
Có TK 515
ok
 
Ðề: hạch toán TSCĐ

Sao cái bài máy tiện này giống bài hôm trước cô giáo mình cho thế nhỉ @@~
 
Ðề: hạch toán TSCĐ

đúng rồi đó bạn .Nguồn vốn khấu hao cơ bản thực chất được hình thành từ 411, bạn không phải kết chuyển nguồn
[/QUOTE
bạn ơi nguyên giá TSCĐ bao gồm cả chi phí phát sinh liên quan mà. theo tớ thì định khoản thế này
Nợ TK 211: 300.000.000 + 3.000.000
Nợ TK 133: 30.000.000
Có TK 111: 3.000.000
Có TK 112: 330.000.000
ko cần phải kết chuyển nguồn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top