Hạch toán tiền thuê văn phòng?

thanht

New Member
Hội viên mới
Công ty em thuê một văn phòng (3 tháng: t5,6,7)
Ủy nhiệm chi là ngày 06/05/2011
hóa đơn thanh toán được viết vào ngày 14/06/2011.: trị giá 40.640.000
Em phải hạch toán nghiệp vụ này như thế nào ạ cho đúng ạ, em đã đưa toàn bộ khoản này vào chi phí 6422 luôn ạ:-(
 
từ đầu tháng 5 bạn cho vào 142 ý,rồi phân bổ vào 642 từng tháng một thôi
 
Giờ em định khoản là
vào ngày 06/05:
Nợ 331, có 1121
14/06 ghi: Nợ 142,133 có 331
hàng tháng phân bổ vào TK 6422
như vậy có đúng ko ạ
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê văn phòng?

N 142
N 133
C 112
hàng tháng phân bổ
N 642
C 142
 
Giờ em định khoản là
vào ngày 06/05:
Nợ 331, có 1121
14/06 ghi: Nợ 142,133 có 331
hàng tháng phân bổ vào TK 6422
như vậy có đúng ko ạ

Em nghĩ là sai ạ, Vì mình phân bổ cho 3 tháng, thì sao lại tháng 6 mới đưa vào 142. Theo em
Tháng 5
+Nợ 142
Nợ 133
Có 331
Đồng thời Nợ 642/có 142
Tháng 6
+Nợ 331
Có 112
Đồng thời Nợ 642/có 142
Tháng 7, tương tự
+
 
Thêm một nghiệp vụ nữa nhé:
Chi nhánh văn phòng chuyển hồ sơ thanh toán tiền nhà 6 tháng (từ tháng 4 tới tháng 9) tới VP công ty: hóa đơn thông thường ngày 28/07 trị giá :36 triệu
phiếu chi viết ngày 02/08 thanh toán cho khoản tiền thuê trên.
Phải hạch toán khoản này như thế nào ạ?

---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 12:15 ----------

em hạch toán thế này nhé: mỗi 30 hàng tháng 04/05/06 đều ghi Nợ 642, có 331: 6 triệu
ngày 28/07: Ghi nợ cho Nợ 331 (18 triệu), nợ 142 (18 triệu), có 1111 (36 triệu)
rồi 30 tháng 07/ tháng 08/tháng 09 ghi: Nợ 642 có 142: 6 triệu
Mọi người thấy có đúng ko ạ
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê văn phòng?

mình ngĩ là: tháng 4 bạn định khoản N142: 36,C331:36;đồng thời cuối tháng N642:6;C142:6
Tháng 5.6.7 là: N642:6;C142:6
Tháng 8: N331:36;C111:36
Tháng9:N642:6;N142:6
Ở đay mình nghĩ đã có hợp đồng thuê nhà bắt đầu từ tháng 4 thì hoá đơn về muộn cũng được mình vẫ phân bôe bình thường
 
Re: Ðề: Hạch toán tiền thuê văn phòng?

Đồng ý nhưng tháng 8 bạn quên ko phân bô rùi nhỉ
 
Ðề: Re: Hạch toán tiền thuê văn phòng?

Em nghĩ là sai ạ, Vì mình phân bổ cho 3 tháng, thì sao lại tháng 6 mới đưa vào 142. Theo em
Tháng 5
+Nợ 142
Nợ 133
Có 331
Đồng thời Nợ 642/có 142
Tháng 6
+Nợ 331
Có 112
Đồng thời Nợ 642/có 142
Tháng 7, tương tự
+

e nghĩ là
tháng 5: n331/c112
n642/c335
tháng 6: n142
n335
n133
c331
và n642/c142
tháng 7: n642/c142
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top