Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

radioworm

New Member
Hội viên mới
Công ty e sản xuất rượu, trả lương cho công nhân là lương thời gian. Công ty chỉ sản xuất nhiều vào những tháng cuối năm, còn những tháng đầu năm thì xem như không sản xuất. E đang rối vấn đề này mong các bác giúp với.
Những tháng có sản xuất thì tiền lương công nhân hạch toán và TK 622 để tính chi phí. Vậy những tháng không sản xuất (công nhân vẫn đi làm) e nên hạch toán tiền lương công nhân vào tài khoản nào?. Các bác giúp với:khoquaha::tinhtoan:
 
Ðề: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Công ty e sản xuất rượu, trả lương cho công nhân là lương thời gian. Công ty chỉ sản xuất nhiều vào những tháng cuối năm, còn những tháng đầu năm thì xem như không sản xuất. E đang rối vấn đề này mong các bác giúp với.
Những tháng có sản xuất thì tiền lương công nhân hạch toán và TK 622 để tính chi phí. Vậy những tháng không sản xuất (công nhân vẫn đi làm) e nên hạch toán tiền lương công nhân vào tài khoản nào?. Các bác giúp với:khoquaha::tinhtoan:
lương chi trả cho bộ phận nào thì hạch toán cho bộ phận ấy. Những tháng ko sản xuất thì những công nhân đó làm việc j?bạn tùy vào công việc của họ mà hạch toán lương.
 
Re: Ðề: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Tện thể các bạn cho mình hỏi lun nhé
Công ty mình là công ty sản xuất gạch vỉa hè và cống ly tâm, do tình hình chung hiện nay các công ty xây dựng khó khăn và dường như dừng lại kéo theo công ty tôi cũng thế , không có hợp đồng nên có tháng là không sản xuất và có tháng sản xuất nói chung là sản xuất không liên tục , vậy cả nhà cho tôi xin hỏi hai vấn đề sau:
thứ nhất nếu không sản xuất tháng đó thi chi phí trích khấu hao tài sản cố dịnh như máy móc thiết bị tham gia vào hoạt động sản xuất đó đưa vào đâu
thứ hai như tôi nói trên, công ty tôi sản xuất cống ly tâm thì kéo theo tài sản cố định là các loại khuôn cống như khuôn 400, 600, 800, 1000, 1200 nhưng trong thánh đó công ty chúng tôi chỉ sản xuất cống 400, 600 vậy chi phí trích khấu hao các khuôn 800, 1000, 1200 tôi đưa lun vào chi phí khấu hao cống 400, 600 ( có nghĩa là nếu tổng chi phí trích KH cho cả 5 loại khuôn cống là 10.000 tr/ tháng nếu sản xuất đủ các loại cống trên thì tổng chi phí trích KH sé chia đều hoặc theo tỷ lệ để đưa vào tính giá thành cho các loại cống tương ứng, nhưng nếu tháng đó chỉ sản xuất cống 600, 800 thì tổng chi phí trích KH 10.000 tr sẽ đưa vào chi phí tính giá thành cho 2 loại cống trên liệu có được không???)
 
Ðề: Re: Ðề: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Tện thể các bạn cho mình hỏi lun nhé
Công ty mình là công ty sản xuất gạch vỉa hè và cống ly tâm, do tình hình chung hiện nay các công ty xây dựng khó khăn và dường như dừng lại kéo theo công ty tôi cũng thế , không có hợp đồng nên có tháng là không sản xuất và có tháng sản xuất nói chung là sản xuất không liên tục , vậy cả nhà cho tôi xin hỏi hai vấn đề sau:
thứ nhất nếu không sản xuất tháng đó thi chi phí trích khấu hao tài sản cố dịnh như máy móc thiết bị tham gia vào hoạt động sản xuất đó đưa vào đâu
thứ hai như tôi nói trên, công ty tôi sản xuất cống ly tâm thì kéo theo tài sản cố định là các loại khuôn cống như khuôn 400, 600, 800, 1000, 1200 nhưng trong thánh đó công ty chúng tôi chỉ sản xuất cống 400, 600 vậy chi phí trích khấu hao các khuôn 800, 1000, 1200 tôi đưa lun vào chi phí khấu hao cống 400, 600 ( có nghĩa là nếu tổng chi phí trích KH cho cả 5 loại khuôn cống là 10.000 tr/ tháng nếu sản xuất đủ các loại cống trên thì tổng chi phí trích KH sé chia đều hoặc theo tỷ lệ để đưa vào tính giá thành cho các loại cống tương ứng, nhưng nếu tháng đó chỉ sản xuất cống 600, 800 thì tổng chi phí trích KH 10.000 tr sẽ đưa vào chi phí tính giá thành cho 2 loại cống trên liệu có được không???)

bẠN NCỨU ĐIỂM NÀY TRONG THÔNG TƯ 18/2011 NHÉ:
b) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 mục IV Phần C như sau:
- Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh.
- Trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho SXKD nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Doanh nghiệp phải có thông báo gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do tạm dừng của TSCĐ chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm có tài sản tạm thời dừng.
 
Công ty e sản xuất rượu, trả lương cho công nhân là lương thời gian. Công ty chỉ sản xuất nhiều vào những tháng cuối năm, còn những tháng đầu năm thì xem như không sản xuất. E đang rối vấn đề này mong các bác giúp với.
Những tháng có sản xuất thì tiền lương công nhân hạch toán và TK 622 để tính chi phí. Vậy những tháng không sản xuất (công nhân vẫn đi làm) e nên hạch toán tiền lương công nhân vào tài khoản nào?. Các bác giúp với:khoquaha::tinhtoan:

Thời gian không sản xuất mà vẫn trả lương thì hạch toán vào lương quản lý TK642.

---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------

Tện thể các bạn cho mình hỏi lun nhé
Công ty mình là công ty sản xuất gạch vỉa hè và cống ly tâm, do tình hình chung hiện nay các công ty xây dựng khó khăn và dường như dừng lại kéo theo công ty tôi cũng thế , không có hợp đồng nên có tháng là không sản xuất và có tháng sản xuất nói chung là sản xuất không liên tục , vậy cả nhà cho tôi xin hỏi hai vấn đề sau:
thứ nhất nếu không sản xuất tháng đó thi chi phí trích khấu hao tài sản cố dịnh như máy móc thiết bị tham gia vào hoạt động sản xuất đó đưa vào đâu
thứ hai như tôi nói trên, công ty tôi sản xuất cống ly tâm thì kéo theo tài sản cố định là các loại khuôn cống như khuôn 400, 600, 800, 1000, 1200 nhưng trong thánh đó công ty chúng tôi chỉ sản xuất cống 400, 600 vậy chi phí trích khấu hao các khuôn 800, 1000, 1200 tôi đưa lun vào chi phí khấu hao cống 400, 600 ( có nghĩa là nếu tổng chi phí trích KH cho cả 5 loại khuôn cống là 10.000 tr/ tháng nếu sản xuất đủ các loại cống trên thì tổng chi phí trích KH sé chia đều hoặc theo tỷ lệ để đưa vào tính giá thành cho các loại cống tương ứng, nhưng nếu tháng đó chỉ sản xuất cống 600, 800 thì tổng chi phí trích KH 10.000 tr sẽ đưa vào chi phí tính giá thành cho 2 loại cống trên liệu có được không???)

Các TSCĐ vẫn trích khấu hao bình thường, riêng đối với những tài sản nào không sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất thì hạch toán vào 642, không thể hạch toán theo tỷ lệ vào 627 vì như vậy sẽ làm tăng giá thành của những sản phẩm khác.
 
Trước tiên mình cảm ơn unlove và linh suchuoi đã hổ trợ giúp mình nhưng mà linh Suchuoi oi cho mình hỏi thêm tý nữa là vì khi khai báo tài sản cố định mình không khai báo tách riêng cho từng loại khuôn mà mình khai chung là khuôn cống
Ví dụ như : tài sản cố định của mình là bao gồm các laọi khuôn như khuôn 600,800..tômgr giá trị là 1000.tr nhưng khi khai báo TSCD mình khai chung là Khuôn cống , nguyên giá là 100 tr, KH một tháng là 300 tr
Rồi mình lấy 300tr đó đư vào tính giá thành cho môt số loại cống sản xuất trong tháng đó( mặt dù có một số loại cống không sản xuất kéo theo một số khuôn cống ko được trích Kh) vì khi khai báo chung không tách riêng cho từng loại khuôn, nên khi một số khuôn không trích Kh mình ko biết tách chi phí ko trích Kh không tham gia đó ra như thế nào để đưa vào 642 cả
Vậy mong bạn cho mình xin ý kiến
 
Trước tiên mình cảm ơn unlove và linh suchuoi đã hổ trợ giúp mình nhưng mà linh Suchuoi oi cho mình hỏi thêm tý nữa là vì khi khai báo tài sản cố định mình không khai báo tách riêng cho từng loại khuôn mà mình khai chung là khuôn cống
Ví dụ như : tài sản cố định của mình là bao gồm các laọi khuôn như khuôn 600,800..tômgr giá trị là 1000.tr nhưng khi khai báo TSCD mình khai chung là Khuôn cống , nguyên giá là 100 tr, KH một tháng là 300 tr
Rồi mình lấy 300tr đó đư vào tính giá thành cho môt số loại cống sản xuất trong tháng đó( mặt dù có một số loại cống không sản xuất kéo theo một số khuôn cống ko được trích Kh) vì khi khai báo chung không tách riêng cho từng loại khuôn, nên khi một số khuôn không trích Kh mình ko biết tách chi phí ko trích Kh không tham gia đó ra như thế nào để đưa vào 642 cả
Vậy mong bạn cho mình xin ý kiến

Tự bạn phải tách ra hạch toán riêng thôi, nếu gôm một cục hạch toán vào giá thành thì sẽ đội giá thành lên, từ đó người quản lý sẽ nhìn nhận sai về kết quả kinh doanh.
 
Ðề: Re: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Thời gian không sản xuất mà vẫn trả lương thì hạch toán vào lương quản lý TK642.

---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------



Các TSCĐ vẫn trích khấu hao bình thường, riêng đối với những tài sản nào không sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất thì hạch toán vào 642, không thể hạch toán theo tỷ lệ vào 627 vì như vậy sẽ làm tăng giá thành của những sản phẩm khác.

Sai rồi bạn ơi, bạn đọc lại thông tư 203/2009/TT-BTC nhé, những trường hợp như vậy sẽ hạch toán vào chi phí khác ok:danhrang:
 
Re: Ðề: Re: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Linh sưchuoi nè ,nếu xét về qui định của thuế thì mình làm như vậy có được chấp nhận không?
và có thông tư nào qui định về vấn đề này là được hay là không được không?
Trả lời nốt giúp mình nhé, Cảm ơn bạn nhìu!
 
Sửa lần cuối:
Nếu làm như vậy là không được thì mình phải sửa lại như thế nào bây giờ vì năm 2010 mình đã làm như vậy và đã báo cáo với thuế rồi...
Mọi người giúp mình với nhé?????
 
Ðề: Re: Hạch toán tiền lương công nhân trong những tháng không sản xuất

Thời gian không sản xuất mà vẫn trả lương thì hạch toán vào lương quản lý TK642.

---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------



Các TSCĐ vẫn trích khấu hao bình thường, riêng đối với những tài sản nào không sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất thì hạch toán vào 642, không thể hạch toán theo tỷ lệ vào 627 vì như vậy sẽ làm tăng giá thành của những sản phẩm khác.

Em thấy ý kiến của linh_su hay nè. Hợp lý. nhưng ko bít từ 627 -> 642 có ổn không. Nếu được thì quá ok.
 
cả nhà ơi trả lời mình với , mình đang cần mừ.... giúp mình với nghen, cảm ơn cả nhà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top