Em chào các anh chị!
Em là kế toán mới ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm, hiện tại công ty em đang trong đợt thanh tra thuế thì bị bên thuế bắt một vấn đề như sau:
- Công ty em có mua một TSCĐ nguyên giá là 1 tỷ đã khấu hao hết 400 triệu, giá trị còn lại là 600 triệu nhưng lúc bên em nhượng bán lại TSCĐ thì chỉ bán được với giá 300 triệu, tiền thuế GTGT là 30 triệu. Nhưng cơ quan thuế nói lúc bên em mua TSCĐ vào thì tiền thuế được khấu trừ là 100 triệu, lúc bán TSCĐ thì phải đóng thuế là 30 triệu, tức thực tế tiền thuế công ty em được khấu trừ là 70 triệu, nhưng phần giá trị TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có 400 triệu thì tiền thuế khấu trừ chỉ là 40 triệu còn phần thuế 30 triệu (do bán lỗ TSCĐ) thì không được khấu trừ.
- Nhưng theo thông tư 200 thì phần giá trị còn lại do bán lỗ TSCĐ sẽ được đưa vào 811 và không có bút toán phải giảm số tiền thuế khấu trừ.
Trường hợp này anh chị nào đã làm xin hướng dẫn giúp em có công văn hay luật nào quy định rõ vềtrường
hợp này không ạ, và hiện tại bên thuế nói như vậy có đúng không ạ?
Em xin cảm ơn
Em là kế toán mới ra trường nên không có nhiều kinh nghiệm, hiện tại công ty em đang trong đợt thanh tra thuế thì bị bên thuế bắt một vấn đề như sau:
- Công ty em có mua một TSCĐ nguyên giá là 1 tỷ đã khấu hao hết 400 triệu, giá trị còn lại là 600 triệu nhưng lúc bên em nhượng bán lại TSCĐ thì chỉ bán được với giá 300 triệu, tiền thuế GTGT là 30 triệu. Nhưng cơ quan thuế nói lúc bên em mua TSCĐ vào thì tiền thuế được khấu trừ là 100 triệu, lúc bán TSCĐ thì phải đóng thuế là 30 triệu, tức thực tế tiền thuế công ty em được khấu trừ là 70 triệu, nhưng phần giá trị TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có 400 triệu thì tiền thuế khấu trừ chỉ là 40 triệu còn phần thuế 30 triệu (do bán lỗ TSCĐ) thì không được khấu trừ.
- Nhưng theo thông tư 200 thì phần giá trị còn lại do bán lỗ TSCĐ sẽ được đưa vào 811 và không có bút toán phải giảm số tiền thuế khấu trừ.
Trường hợp này anh chị nào đã làm xin hướng dẫn giúp em có công văn hay luật nào quy định rõ vềtrường
hợp này không ạ, và hiện tại bên thuế nói như vậy có đúng không ạ?
Em xin cảm ơn