cả nhà ơi e có trường hợp này mọi người tư vấn dùm e với, năm trước làm báo cáo tài chính kế toán cũ hạch toán khấu hao TSCĐ lại Ghi nợ 2111/ có 2141 lên đã làm tăng giá trị của TSCĐ đó và đã nộp báo cáo rồi, hạch toán khấu hao như vậy là sai. vậy e phải điều chỉnh thế nào vào năm nay đây ạ, ai biết chỉ dùm e với, có phải là mình phải điều chỉnh bằng bút toán đỏ ghi giảm TSCĐ ko? và còn thế nào nữa 




