E mới vào làm cho 1 cty nước ngoài, trong tháng 1 có phát sinh nghiệp vụ trả trước 30% cho khách hàng, em hạch toán là : Nợ 331: 30%/Có: 112: 30%,
nhưng ông kế toán ở cty e bảo đưa qua TK 141 để theo dõi các khoản trả trước, hạch toán:
Nợ 141
0%/Có 112: 30%,
- khi có hóa đơn về thì hạch toán: Nợ TK 152: 100%/Có 331: 100%,
- trả nốt tiền hàng thì hạch toán: Nợ 331:70%/Có:112:70%, đồng thời Nợ 331
0%/Có 141: 30%.
Vậy hạch toán như ông kế toán ở chỗ e có được không ah, có anh chị nào biết thì trả lời giúp e với ah, e xim cảm ơn
nhưng ông kế toán ở cty e bảo đưa qua TK 141 để theo dõi các khoản trả trước, hạch toán:
Nợ 141
- khi có hóa đơn về thì hạch toán: Nợ TK 152: 100%/Có 331: 100%,
- trả nốt tiền hàng thì hạch toán: Nợ 331:70%/Có:112:70%, đồng thời Nợ 331
Vậy hạch toán như ông kế toán ở chỗ e có được không ah, có anh chị nào biết thì trả lời giúp e với ah, e xim cảm ơn