Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

phamthuykt

New Member
Hội viên mới
bên em xuất một hóa đơn vận chuyển trong vòng 6 tháng, từ tháng 10/2011 đến tháng 04/2012, giờ e không biết là hạch toán doanh thu hết trong năm 2011 có được không hay là phải làm thế nào nữa, mong được mọi người hướng dẫn ạ.
 
Sửa lần cuối:
thế mình hạch toán như này có được ko nhỉ:
- Nợ 131/ Có 3387, Có TK 333: 6 tháng
Phân bổ từng tháng
- Nợ 3387/Có 511: 1 tháng
Như thế giá vốn mình cũng phải phân bổ theo tháng luôn à?
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

Đương nhiên là khi xuất hóa đơn bạn phải tính hạch toán hóa đơn đó và phải nộp thuế cho nhà nước rồi, loại thuế thứ nhất bạn phải nộp là thuế GTGT đầu ra, thứ 2 bạn phải tính phân bổ DT 5112 Doanh thu ccdv đã thực hiện trong năm 2011 và DT chưa thực hiện 3387 DT chưa thực hiện để sang năm 2012 bạn tập hợp chi phí và tính DT,nhưng thường thì không ai làm như bạn cả xuất HĐ trước là không có lợi cho DN bạn rồi vì nhiều lý do khác nữa.
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

- Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh;
Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.
 
Re: Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

vì bên mua yêu cầu phải xuất hóa đơn thì mới thanh toán nên bên mình không thể không xuất bạn ạ. Giờ mình hạch toán như trên cũng được phải không, hay còn cách hạch toán nào khác không vậy?
 
Đồng ý với ý kiến của yennamthien là không đưa vào 3387 trong trường hợp này. Nếu căn cứ vào điểm III khoản 2 TT130/2008 thì đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành. Nếu căn cứ théo TT130 thì thời điểm ghi nhận DT chính là thời điểm bạn lập hóa đơn.
 
Đồng ý với ý kiến của yennamthien là không đưa vào 3387 trong trường hợp này. Nếu căn cứ vào điểm III khoản 2 TT130/2008 thì đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành. Nếu căn cứ théo TT130 thì thời điểm ghi nhận DT chính là thời điểm bạn lập hóa đơn.

Theo như bạn nói thì mình sẽ hạch toán doanh thu luôn khi xuất hóa đơn ra, nhưng vì liên quan tới 2 năm tài chính như thế liệu có hợp lý không?
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

nhưng nếu bạn ketoanASC tư vấn cho bạnphamthuykt như vậy thì mình muốn hỏi bạn hiện tại bên cty bạn thủy chưa tập hợp được chi phí đầu vào đến T4/2012 thì năm 2011 DT sẽ hạch toán như thế nào, chẳng lẽ đưa hết vào lợi nhuận, với lại theo mình bạn nên đọc kỹ kết cấu TK 338 trong đó có TK 3387 vì không thể Bộ tài chính khi đưa ra hệ thống TK có thể lường hết những tình huống của DN được. mà họ chỉ lấy đại diện các ngành nghề hay xảy ra tình huống đó thôi ,khi đọc kỹ nd phần DT chưa thực hiện hình thấy với DN của bạn phamthuy kt chỉ đưa vào TK 3387 phần DT của 1-4/2012 là đúng nhất.
Nếu cần trao đổi tiếp về nghiệp vụ đó ban ketoanasc có thể gọi cho mình qua số ĐT 04 62621133 chúng mình cũng bàn luận tiếp.
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

Tôi nhất trí với lý luận của bạn hienact77 vì mình cũng vừa quyết toán xong bên cục thuế họ ok mà
 
Re: Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

nhưng nếu bạn ketoanASC tư vấn cho bạnphamthuykt như vậy thì mình muốn hỏi bạn hiện tại bên cty bạn thủy chưa tập hợp được chi phí đầu vào đến T4/2012 thì năm 2011 DT sẽ hạch toán như thế nào, chẳng lẽ đưa hết vào lợi nhuận, với lại theo mình bạn nên đọc kỹ kết cấu TK 338 trong đó có TK 3387 vì không thể Bộ tài chính khi đưa ra hệ thống TK có thể lường hết những tình huống của DN được. mà họ chỉ lấy đại diện các ngành nghề hay xảy ra tình huống đó thôi ,khi đọc kỹ nd phần DT chưa thực hiện hình thấy với DN của bạn phamthuy kt chỉ đưa vào TK 3387 phần DT của 1-4/2012 là đúng nhất.
Nếu cần trao đổi tiếp về nghiệp vụ đó ban ketoanasc có thể gọi cho mình qua số ĐT 04 62621133 chúng mình cũng bàn luận tiếp.

Nếu vậy ketoan acs xin phép được đưa ra ý kiến của mình và mong nhận được thêm những ý kiến khác.
Theo VAS14 về thời điểm ghi nhâạ DT cung cấp dịch vụ, trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ có liên quan đến nhiều kỳ KD thì ghi nhâạ DT theo phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập BCĐKT của kỳ kinh doanh đó. Và việc ghi nhận DT dịch vụ phải thỏa mãn các điều kiện.
- DT được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập BCĐKT
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Nếu xét về điều kiện ghi nhận DT như trên thì công ty của bạn ấy đã có thể xác định được tương đối chắc chắn những chi phí phát sinh cho hợp đồng vận tải đó.
Một điểm nữa là tuy công ty bạn ấy chưa hoàn thành việc cung ứng dịch vụ nhưng đã xuất hóa đơn cho cả phần việc chưa hoàn thành và nếu căn cứ vào TT130/2008 về thuế TNDN tại điểm 2 mục III phần C; "Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn."
Như vậy theo mình nên ghi nhận DT cho cả phần dịch vụ chưa hoàn thành vào một năm TC mà không đưa vào 3387 để phân bổ dần, đáng lẽ ra bạn ấy chỉ nên xuất hóa đơn cho phần công việc đã hoàn thành thì đỡ thiệt hơn cho DN. mà việc xác định phần dịch vụ hoàn thành để ghi nhận DT trong VAS14 cũng có hướng dẫn rồi.
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

Mình đính chính lại cho đúng với tinh thần của VAS 14-Doanh thu và nhập khác:
16. doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì DT được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó, kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn( 4) điều kiện sau:
- DT được xác định tương đối chắc chắn.
- có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- xác định được phần công việc đã hoàn thò ngày lập bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Mình đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng ở đây là chúng mình cùng gỡ rối cho DN bạn ý mà không bị phạm luật, mình biết làm như DN bạn ý là không được nhưng trong thực tế kế toán phải làm những việc mình không muốn nhưng vẫn phải làm, và nghề kế toán là làm và vẫn đưa ra được lý luận đảm bảo không sai luật.nhưng chúng mình phải đưa ra lý luận để DN bạn ý không mắc lỗi.
Trước tiên nói về cách lập hóa đơn,theo tinh thần của TT 153 Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền"
Thứ 2 nói về phần kế toán thì ở nd 3,4 trong VAS 14 thì DN bạn ý chưa đảm baỏ chắc chắn được 2 yếu tố trên nên không thể xác định là DT cung cấp DV được.
ĐÃ ở trên diễn đàn là các bạn cần những anh chị có kinh nghiệm mình nghĩ bạn nên tháo gỡ cho họ chứ không đưa hết chuẩn mực này , TT kia ra. Đó chỉ là cả 2 chúng mình cũng bàn luận với những người ban hành thông tư thôi.
http://www.atc.org.vn
 
Re: Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

nhưng nếu bạn ketoanASC tư vấn cho bạnphamthuykt như vậy thì mình muốn hỏi bạn hiện tại bên cty bạn thủy chưa tập hợp được chi phí đầu vào đến T4/2012 thì năm 2011 DT sẽ hạch toán như thế nào, chẳng lẽ đưa hết vào lợi nhuận, với lại theo mình bạn nên đọc kỹ kết cấu TK 338 trong đó có TK 3387 vì không thể Bộ tài chính khi đưa ra hệ thống TK có thể lường hết những tình huống của DN được. mà họ chỉ lấy đại diện các ngành nghề hay xảy ra tình huống đó thôi ,khi đọc kỹ nd phần DT chưa thực hiện hình thấy với DN của bạn phamthuy kt chỉ đưa vào TK 3387 phần DT của 1-4/2012 là đúng nhất.
Nếu cần trao đổi tiếp về nghiệp vụ đó ban ketoanasc có thể gọi cho mình qua số ĐT 04 62621133 chúng mình cũng bàn luận tiếp.
Thế nói như bạn hienact77, thì sẽ phải hạch toán như nào để thể hiện được doanh thu thực tế phát sinh trong t10, 11/2011 vừa thể hiện được DT chưa thực hiện của 4 tháng tiếp theo năm 2012
Thực bên mình chỉ là trung gian đứng ra xuất hóa đơn, còn sau đó thuê lại một cá nhân đứng ra nhận vận chuyển, cá nhân này thì không xuất được hóa đơn cho bên mình, nên cái giá vốn đó mình sẽ loại ra khi quyết toán thuế TNDN. Trong TH này mình hạch toán giá vốn luôn cho 6 tháng hay phải phân bổ từng tháng theo doanh thu?
 
Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

Bạn loại ra thì có nghĩa theo mình hiểu giá vốn =0 phải không bạn, nếu vậy bạn cho hết vào hạch toán coi như khoản DT đó được thực hiện trong năm 2011, mình đang gỡ cho dn bạn theo 1 chiều hướng khác còn bây giờ bạn nói thế thì đơn giản hơn rất nhiều
1/ Nợ TK 131
Có TK 5112
Có TK 3331
1/Nợ TK 632: 0
có TK 154 :0
 
Re: Ðề: Hạch toán hóa đơn đầu ra chi phí vận chuyển???

Bạn loại ra thì có nghĩa theo mình hiểu giá vốn =0 phải không bạn, nếu vậy bạn cho hết vào hạch toán coi như khoản DT đó được thực hiện trong năm 2011, mình đang gỡ cho dn bạn theo 1 chiều hướng khác còn bây giờ bạn nói thế thì đơn giản hơn rất nhiều
1/ Nợ TK 131
Có TK 5112
Có TK 3331
1/Nợ TK 632: 0
có TK 154 :0

Mình vẫn hạch toán giá vốn bình thường (vì thực tế bên mình thuê người ta vận chuyển và thanh toán tiền cho họ):Nợ 632/Có 111 (6 tháng), hạch toán doanh thu bình thường (6 tháng). sau đó khi quyết toán thì loại khoản 632 này ra. Như thế là được rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn nhiều nha.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top