Hạch toán hàng nhập khẩu

haiyen1973

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.
Mình mới làm kế toán công ty cổ phần tư nhân, hoạt động về thương mại có nhập khẩu hàng. Cả nhà chỉ giúp mình với:
Mình công ty mình có ký hợp đồng với nước ngoài mua thiết bị và phải thanh toán tiền trước cho khách hàng có khi là 50%, khi là 100% giá trị hợp đồng.
Ví dụ như:
Trường hợp 1:
Ngày 3/6 mình phải trả trước 50% tiền hàng cho khách hàng là 15.000USD, tỷ giá là 17.800đ
Ngày 2/7 mình nhập hàng về hải quan tính tỷ giá là 16.900đ, và tính giá theo tỷ giá trên.
Ngày 30/7 mình phải trả 50% tiền hàng còn lại với tỷ giá là 17.850đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Trường hợp 2:
ngày 15/7 mình phải trả trước 100% tiền hàng 20.000USD tỷ giá là 17.814đ
ngày 30/7 nhập hàng về tỷ giá 17.800đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Hàng nhập khẩu khi nhập về có chí phí làm tờ khai hải quan và có
tiền lưu kho, lưu bãi cả nhà chỉ giúp mình hạch toán như thế nào cho đúng vơi nha.
Cám ơn cả nhà rất nhiều. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
 
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Chào cả nhà.
Mình mới làm kế toán công ty cổ phần tư nhân, hoạt động về thương mại có nhập khẩu hàng. Cả nhà chỉ giúp mình với:
Mình công ty mình có ký hợp đồng với nước ngoài mua thiết bị và phải thanh toán tiền trước cho khách hàng có khi là 50%, khi là 100% giá trị hợp đồng.
Ví dụ như:
Trường hợp 1:
Ngày 3/6 mình phải trả trước 50% tiền hàng cho khách hàng là 15.000USD, tỷ giá là 17.800đ
Ngày 2/7 mình nhập hàng về hải quan tính tỷ giá là 16.900đ, và tính giá theo tỷ giá trên.
Ngày 30/7 mình phải trả 50% tiền hàng còn lại với tỷ giá là 17.850đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Trường hợp 2:
ngày 15/7 mình phải trả trước 100% tiền hàng 20.000USD tỷ giá là 17.814đ
ngày 30/7 nhập hàng về tỷ giá 17.800đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Hàng nhập khẩu khi nhập về có chí phí làm tờ khai hải quan và có
tiền lưu kho, lưu bãi cả nhà chỉ giúp mình hạch toán như thế nào cho đúng vơi nha.
Cám ơn cả nhà rất nhiều. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
Khi ứng trước tiền cho nhà cung cấp
Nợ 331 15000 *17.800
Có 1122 15000 *17.800

Khi hàng về
Nợ 152.156 30000*16.900
Nợ 635 15000*(17.800 -16.900)
Có 331 15000*17.800 +15000*16.900

Nợ 152,156
Có 3333
Có 3332

Nợ 133
Có 33312

Khi thanh toán phần còn lại

Nợ 331 15000*16.900
Nợ 635 15000*(17.850-16.900)
Có 1122 15000*17.850

Khoản thuế bạn không nói rõ nên tôi không hạch toán cụ thể đc.
Các khoản chi phí mua hàng đưa vào giá vốn ( trị giá hàng hóa nhâp về)
Nợ 152, 156
Có 111,112...
Trường hơp2
cung tương tự thôi chỉ có điều khi ứng là 100% khi hàng về mình phản ánh 635 một lần dó thôi
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Cám ơn Bạn đã chỉ dẫn giúp mình. Vì mình làm ở phần mềm kế toán, không hạch toán được như bạn đã chỉ:
Nợ 152, 156
Nợ 635
Có 331
Mình có thể làm tách ra 2 bút toán
Nợ 152,156
Có 331

Nợ 635
Có 331
Có được ko.
Nếu tỷ giá mình thanh toán trước khi nhập hàng cao hơn tỷ giá khi mình nhập hàng về thì mình hạch toán:
Nợ 152, 156
Có 515
Có 331
Đúng ko bạn. Giúp mình lần nữa nha bạn. Cám ơn bạn nhiều.
 
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

up giúp bạn này, mình làm trên pm fastbook 2008, cũng ko hạch toán gộp như bạn ENDTER82 hướng dẫn dc :-(, ai bít phải nhạp vào pm ntn làm ơn chỉ mình với. Thankssss
 
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Chào cả nhà.
Mình mới làm kế toán công ty cổ phần tư nhân, hoạt động về thương mại có nhập khẩu hàng. Cả nhà chỉ giúp mình với:
Mình công ty mình có ký hợp đồng với nước ngoài mua thiết bị và phải thanh toán tiền trước cho khách hàng có khi là 50%, khi là 100% giá trị hợp đồng.
Ví dụ như:
Trường hợp 1:
Ngày 3/6 mình phải trả trước 50% tiền hàng cho khách hàng là 15.000USD, tỷ giá là 17.800đ
Ngày 2/7 mình nhập hàng về hải quan tính tỷ giá là 16.900đ, và tính giá theo tỷ giá trên.
Ngày 30/7 mình phải trả 50% tiền hàng còn lại với tỷ giá là 17.850đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Trường hợp 2:
ngày 15/7 mình phải trả trước 100% tiền hàng 20.000USD tỷ giá là 17.814đ
ngày 30/7 nhập hàng về tỷ giá 17.800đ
Vậy mình phải hạch toán như thế nào?

Hàng nhập khẩu khi nhập về có chí phí làm tờ khai hải quan và có
tiền lưu kho, lưu bãi cả nhà chỉ giúp mình hạch toán như thế nào cho đúng vơi nha.
Cám ơn cả nhà rất nhiều. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

Trường hợp 1:
Cty bạn thanh toán T/T cho nhà cũng cấp.Trg hợp đồng có ghi ứng trc 50% Tổng Gtri hợp đồng tcr khi giao hàng.
+ Khi ứng trc nếu cty bạn mua ngoại tệ của ngân hàng thì hạch toán theo tỷ giá đích danh (tỷ giá ngân hàng bán cho cty bạn): 15.000 * 17.800.
(Nếu cty bạn đem USD nộp vào ngân hàng để thanh toán thì theo tỷ giá xuất quỹ (phải nhất quán do cty bạn chọn)
+ Khi nhập hàng về làm thủ tục nhập kho (có thể theo tỷ giá giá ghi trên Tờ khai Hải quan) hạch toán bình thường:
N TK Hàng tồn kho
C 333 : thuế nhập khẩu
C 331
+ Hach toán chênh lệch tỷ giá: lấy phần chênh lệch giữa tỷ giá nhập kho (nhận nợ với ng bán) tỷ giá khi thanh toán (2 lần tách ra làm 2 bút toán hặoc có thể lấy phần chênh lệch về giá trị khi thanh toán và khi nhập kho (nhận nợ với nhà cung cấp)
N 331
C 515
hoặc
N635
C 331
+ Các chi phí liên quan như chi phí vận chuyển, bảo hiểm...ghi tăng giá trị hàng nhâp.
Đối với thuế VAT hàng nhâp khẩu khi nào nộp thuế mới đc kết chuyển sang TK 133 để khấu trừ.
Trường hợp 2 tương tự như trg hợp 1 về bản chất

Tham khảo thêm: http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=113650
Phần sơ đồ hạch toán
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Tôi xin hỏi thêm các bạn:
trường hợp hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được ân hạn thuế thì hạch toán thuế nhập khẩu thế nào?(275 ngày sau mới nộp); thường thì không nộp vì mình đã xuất hết trong 275 ngày nên hải quan ra quyết định không thu thuế nhập khẩu này.
Có bạn nào biết xin chỉ giúp cách hạch toán thuế nhập khẩu này. xin chân thành cám ơn!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Tôi xin hỏi thêm các bạn:
trường hợp hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được ân hạn thuế thì hạch toán thuế nhập khẩu thế nào?(275 ngày sau mới nộp); thường thì không nộp vì mình đã xuất hết trong 275 ngày nên hải quan ra quyết định không thu thuế nhập khẩu này.
Có bạn nào biết xin chỉ giúp cách hạch toán thuế nhập khẩu này. xin chân thành cám ơn!

Theo mình bạn nên theo dõi trên TK trung gian, ghi N138/C338 ( thuế XNK, VAT hàng NK trên tờ khai HQ - chi tiết theo yêu cầu quản lý). Khi hoàn thành thủ tục XK ghi bút toán ngược lại.

Trường hợp, còn lại NVL gia công qua thời gian ân hạn, hải quan tính thuế ghi N138/C3333, 33312...
 
Ðề: Hạch toán hàng nhập khẩu

Cám ơn Bạn đã chỉ dẫn giúp mình. Vì mình làm ở phần mềm kế toán, không hạch toán được như bạn đã chỉ:
Nợ 152, 156
Nợ 635
Có 331
Mình có thể làm tách ra 2 bút toán
Nợ 152,156
Có 331

Nợ 635
Có 331
Có được ko.
Nếu tỷ giá mình thanh toán trước khi nhập hàng cao hơn tỷ giá khi mình nhập hàng về thì mình hạch toán:
Nợ 152, 156
Có 515
Có 331
Đúng ko bạn. Giúp mình lần nữa nha bạn. Cám ơn bạn nhiều.

vì bạn chưa biết vào chứng từ đó thôi, chứ phần mềm nào cũng định khoản gộp được, mỗi chứng từ nghiệp vụ chỉ khai báo duy nhất một lần vào một phân hệ mà, nếu tách rời thì lại thành hai ngiệp vụ xảy ra khác nhau à?
chỉ có điều chi phí do chênh lệch tỷ giá mình không hạch toán vào tk635, mà vào tk6421 vì đây là hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hoá, chứ không phải hoạt động kinh doanh trực tiếp trên tiền tệ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top