Hạch toán hàng khuyến mại

thuhuongKTV

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn!
Cty mình nhập mặt hàng A là 1,800 chiếc nhưng được khuyến mại thêm 120 chiếc.
- Số lượng hàng nhập là 1,800 chiếc với tổng giá trị 36,600,000 mình đã HT rồi:

Nợ 156 : 36,000,000
Nợ 1331: 3,600,000
Có 1121 : 39,600,000
- Vậy số hàng KM là 120 chiếc mình HT như thế nào?
Mình là kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Xin các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn nhiều!
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Chào các bạn!
Cty mình nhập mặt hàng A là 1,800 chiếc nhưng được khuyến mại thêm 120 chiếc.
- Số lượng hàng nhập là 1,800 chiếc với tổng giá trị 36,600,000 mình đã HT rồi:

Nợ 156 : 36,000,000
Nợ 1331: 3,600,000
Có 1121 : 39,600,000
- Vậy số hàng KM là 120 chiếc mình HT như thế nào?
Mình là kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Xin các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn nhiều!
bạn HT:
Nợ 156 / Có 711
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Chào các bạn!
Cty mình nhập mặt hàng A là 1,800 chiếc nhưng được khuyến mại thêm 120 chiếc.
- Số lượng hàng nhập là 1,800 chiếc với tổng giá trị 36,600,000 mình đã HT rồi:

Nợ 156 : 36,000,000
Nợ 1331: 3,600,000
Có 1121 : 39,600,000
- Vậy số hàng KM là 120 chiếc mình HT như thế nào?
Mình là kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Xin các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn nhiều!

* Được hưởng hàng khuyến mại thì bạn hạch toán vào thu nhập khác:
Nợ 156
Có 711

* Khi bán hàng khuyến mại thì bạn vẫn hạch toán doanh thu và giá vốn bán hàng như đối với hàng hóa mua vào:
Nợ 111, 131
Có 511
Có 3331


Nợ 632
Có156.
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Chào các bạn!
Cty mình nhập mặt hàng A là 1,800 chiếc nhưng được khuyến mại thêm 120 chiếc.
- Số lượng hàng nhập là 1,800 chiếc với tổng giá trị 36,600,000 mình đã HT rồi:

Nợ 156 : 36,000,000
Nợ 1331: 3,600,000
Có 1121 : 39,600,000

- Vậy số hàng KM là 120 chiếc mình HT như thế nào?
Mình là kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Xin các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn xem lại phần màu đỏ nhé!
Còn phần khuyến mãi ghi nhận
N156/C711 120sp * đgiá
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Nhận hàng KM ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711
Xuất hàng KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 333
Than!!!
 
Bạn xem lại phần màu đỏ nhé!
Còn phần khuyến mãi ghi nhận
N156/C711 120sp * đgiá

Là 39,600,000 mình ghi nhầm

Nhận hàng KM ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711
Xuất hàng KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 333
Than!!!

Nhưng trong Hóa đơn GTGT chỉ ghi đơn giá của 1,800 Sp còn 120 Sp thì chỉ ghi về số lượng là 120 Sp chứ không ghi đơn giá. Vậy mình cứ lấy 120 sp * đơn giá ở trên à?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Công ty em kinh doanh ăn uống,trong đợt khai trương có một số chương trình : giảm giá 15% cho khách hàng và miễn phí đồ ăn cho một số khách mời đặc biệt. Em phải làm báo cáo kết quả kinh doanh tháng này nhưng chưa biết định khoản thế nào. Mọi người giúp em với!!

Chào các bạn!
Cty mình nhập mặt hàng A là 1,800 chiếc nhưng được khuyến mại thêm 120 chiếc.
- Số lượng hàng nhập là 1,800 chiếc với tổng giá trị 36,600,000 mình đã HT rồi:

Nợ 156 : 36,000,000
Nợ 1331: 3,600,000
Có 1121 : 39,600,000
- Vậy số hàng KM là 120 chiếc mình HT như thế nào?
Mình là kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Xin các bạn giúp đỡ.
Cảm ơn các bạn nhiều!

No 156/Co 711 : 120* đơn giá
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

huhuhu!!! các anh các chị ơi giúp em với nhanh nhanh keo die mất! chả là em đang học năm đầu tiên ngành kế toán. từ đầu năm em tưởng môn nguyên lý kế toan nó dẽ ợt nên không chú ý gì hết. (giành nhiều tg học các môn khác) ui ui bây giờ gần thi rùi mà mới biết nố xương vậy. các anh chị lam ơn lam phước kứu em với.
em không hiêu cái định khoán mà:
*) tiền lương phải trả
- công nhân sx 12000
- nhân viên quán lý px 3000
- nv quán lý DN 2000
*) trích BHXH, BHTN, KPTC...
*) khấu hao TSCD
*) bộ phận sx hoàn thành 1000 sp, nhập kho (không có dở dang đầu kỳ và cuối kỳ)
xuất kho bán trực tiếp 500 sp, giá bán đã thuế GTGT 10% là 99/sp, NH thông báo đã thu 35000 còn lại khách chưa trả.
====> pro hướng dẫn cặn kẽ cho em hiểu định khoản nó thế nào rui làm báo cáo kế quả kinh doanh ra sao, lập bảng cân đối kế toan........em thanks nhiu nhiu...huhuhu giup em với em sắp thi rui````````:sohappy::sohappy::sohappy:
1.
No 622 :12000
No 627 :3000
No 642 :2000
Có 334 : 17000
2.Theo chế độ hiện hành, trích các khoản như sau :
Nợ 622 :12000*22%
Nợ 627 :3000*22%
Nợ 642 :2000*22%
Nợ 334 : 17000*8.5%
Có 338 : 17000*30.5%
3. Khấu hao TSCĐ cho bộ phận nào thì tăng chi phí cho bộ phận đó
Nợ 627.642
Có 214
4. Nợ 155
Có 154
5. No 632 :
Co 156:
No 112 :35000
No 131 :14500
Có 511 :45000
Có 3331: 4500
( bạn chưa có giá nhập kho)
làm báo cáo và lập bảng cân đối thì bạn dựa vào các lại tài khoản. đây chỉ là một nghiệp vụ trong số đó.
chúc bạn làm tốt!
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Nhận hàng KM ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711
Xuất hàng KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 333
Than!!!
Cho mình hỏi lại là sao bạn lại HT nợ 641 vậy. Xin cảm ơn
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại


* Được hưởng hàng khuyến mại thì bạn hạch toán vào thu nhập khác:
Nợ 156
Có 711

* Khi bán hàng khuyến mại thì bạn vẫn hạch toán doanh thu và giá vốn bán hàng như đối với hàng hóa mua vào:
Nợ 111, 131
Có 511
Có 3331


Nợ 632
Có156.

Trường hợp này không đưa vào 711 mà ghi giảm giá trị thực tế của sản pẩm luôn được không em chai
39chai/1800sản pẩm
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Theo em thì nếu Trên hoá đơn có ghi là hàng khuyến mại số lượng cụ thể thì hạch toán :
Nợ TK 156
Có TK 711
( Em nghĩ thông thường trên hoá đơn họ chỉ ghi là SP A hàng khuyến mại ... số lượng và không có tổng tiền nên không cộng vào hoá đơn GTGT nên thường hàng khuyến mại sẽ không có thuế đầu vào)
Em vi dụ nhu này ah : HD mua SP A giá 30.000 * SL SP là 100 = 30.000.000
Khuyen mại SP A SL 10 cái
Em hạch toán là Nợ TK 156 : 30.000.000
Nơ TK 133 : 3.000.000
Có TK ( thanh toán): 33.000.000
Hàng khuyến mại :
Nợ TK 156 : 300.000
Có 711: 300.000
Còn trường hợp hàng khuyến mại không ghi vào hoá don thi không phải HT
Trường hợp trên hoá đơn ghi là giảm giá khuyến mại thì ta giảm trừ ngay trên giá tri hàng hoá nhập kho của sản phẩm ấy
VD SP A mua 100 cái giá 30.000 =30.000.000
Giảm giá khuyến mại là 600.000
vậy trên ngay hoá đơn số tiền thanh toán cung chỉ còn là= tiền hàng - tiền khuyến mại + tiền Thuế thôi
Em nghĩ trường hợp này mình là bên mua không cần hạch toán phần tiền khuyến mại mà chỉ HT nhu nay thôi:
Nợ TK 156: 29.400.000
Nơ TK 133:2.940.000
Nợ TK thanh toán: tổng số tiền
.... Mong cả nhà xem ý kiến có đúng không ah mong được chỉ giáo
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Nhận hàng KM ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711
Xuất hàng KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 333
Than!!!
Ở đây 641 là gì ạ ?Phải là 111, 131, .. tài khoản thanh toán chứ
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Theo em thì nếu Trên hoá đơn có ghi là hàng khuyến mại số lượng cụ thể thì hạch toán :
Nợ TK 156
Có TK 711
( Em nghĩ thông thường trên hoá đơn họ chỉ ghi là SP A hàng khuyến mại ... số lượng và không có tổng tiền nên không cộng vào hoá đơn GTGT nên thường hàng khuyến mại sẽ không có thuế đầu vào)Em vi dụ nhu này ah : HD mua SP A giá 30.000 * SL SP là 100 = 30.000.000
Khuyen mại SP A SL 10 cái
Em hạch toán là Nợ TK 156 : 30.000.000
Nơ TK 133 : 3.000.000
Có TK ( thanh toán): 33.000.000
Hàng khuyến mại :
Nợ TK 156 : 300.000
Có 711: 300.000
Còn trường hợp hàng khuyến mại không ghi vào hoá don thi không phải HT
Trường hợp trên hoá đơn ghi là giảm giá khuyến mại thì ta giảm trừ ngay trên giá tri hàng hoá nhập kho của sản phẩm ấy
VD SP A mua 100 cái giá 30.000 =30.000.000
Giảm giá khuyến mại là 600.000
vậy trên ngay hoá đơn số tiền thanh toán cung chỉ còn là= tiền hàng - tiền khuyến mại + tiền Thuế thôi
Em nghĩ trường hợp này mình là bên mua không cần hạch toán phần tiền khuyến mại mà chỉ HT nhu nay thôi:
Nợ TK 156: 29.400.000
Nơ TK 133:2.940.000
Nợ TK thanh toán: tổng số tiền

.... Mong cả nhà xem ý kiến có đúng không ah mong được chỉ giáo

Cái màu đỏ nhất trí với bạn còn cái màu xanh xem lại nhé
Sao toàn Nợ TK ko zậy, Cái cuối phải là Có TK thanh toán chứ :xinloinhe:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhận hàng KM ghi
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711
Xuất hàng KM
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 333
Than!!!

Hàng khuyến mãi thể hiện trên hóa đơn về số lượng xuất để trừ giá vốn và hàng hóa tại đơn vị xuất, đơn vị xuất hđ ko có đơn giá và thành tiền hàng khuyến mãi thì lấy đâu ra thuế GTGT để hạch toán cưng?

TT 30 nói rằng: "Khi xuất hàng khuyến mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên Hóa đơn ghi tên, số lượng, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng Thuế GTGT không ghi, gạch chéo."Vậy là không tính Thuế đầu ra mà vẫn được khấu trừ đầu vào.

Hàng khuyến mãi ko có thuế đầu ra bạn ơi
Nếu theo QĐ 48 thì:
Nợ 6421/Có 511
:xinloinhe::xinloinhe:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Cái màu đỏ nhất trí với bạn còn cái màu xanh xem lại nhé
Sao toàn Nợ TK ko zậy, Cái cuối phải là Có TK thanh toán chứ :xinloinhe:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Hàng khuyến mãi thể hiện trên hóa đơn về số lượng xuất để trừ giá vốn và hàng hóa tại đơn vị xuất, đơn vị xuất hđ ko có đơn giá và thành tiền hàng khuyến mãi thì lấy đâu ra thuế GTGT để hạch toán cưng?

TT 30 nói rằng: "Khi xuất hàng khuyến mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên Hóa đơn ghi tên, số lượng, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng Thuế GTGT không ghi, gạch chéo."Vậy là không tính Thuế đầu ra mà vẫn được khấu trừ đầu vào.

Hàng khuyến mãi ko có thuế đầu ra bạn ơi
Nếu theo QĐ 48 thì:
Nợ 6421/Có 511
:xinloinhe::xinloinhe:

Oh Đúg rồi ở cuối sẽ là
Nợ TK 156 : 29 400 000
Nợ TK 133 2.940.000
Có TK thanh toán: tổng 2 số tiền trên
Cả nhà thấy thế nào ah
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

hang Km nhap cho vao 711 ko dua giam gia tri cua sp dc
khi ban ra ban phai lap dinh gia sp co ca GD, KTT,,, ký vao may bac thue moi chiu day .
va hach toan dt binh thuong.
ben minh chuyen nhan dc hang KM va da kiem toan roi .
ko sao het,
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

hang Km nhap cho vao 711 ko dua giam gia tri cua sp dc
khi ban ra ban phai lap dinh gia sp co ca GD, KTT,,, ký vao may bac thue moi chiu day .
va hach toan dt binh thuong.
ben minh chuyen nhan dc hang KM va da kiem toan roi .
ko sao het,

Đọc muốn tóet mắt mà chẳng hiểu nói rì
 
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

hang Km nhap cho vao 711 ko dua giam gia tri cua sp dc
khi ban ra ban phai lap dinh gia sp co ca GD, KTT,,, ký vao may bac thue moi chiu day .
va hach toan dt binh thuong.
ben minh chuyen nhan dc hang KM va da kiem toan roi .
ko sao het,

híc, không hiểu gì hết nhưng nom na dịch lại là zầy:
"Hàng khuyến mãi nhập cho vào 711 không đưa giảm giá trị của sản phẩm được
khi bán ra bạn phải lập định giá sản phẩm có cả giám đốc, kế toán trưởng ... ký vào mấy bác thuế mới chịu đấy.
và hạch toán doanh thu bình thường
bên mình chuyên nhận được hàng khuyến mãi và đã kiểm toán rồi
không sao hết"


:xinloinhe: Bạn gì ơi: Hàng khuyến mãi không có giá trị sao đưa vào 711 được
mà hàng khuyến mãi thì tặng kèm mà?
bộ bên bạn chuyên lấy hàng được khuyến mãi ra đi bán lại hả? :giandu:
híc :xinloinhe: bạn nói sao ấy chứ làm như bạn mà kiểm toán (hihihihi) không sao hết thì hơi vô lý đấy, bạn thuộc cơ quan thuế nào vậy? (mà bạn quyết toán được thật hả? :runcamcap:)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán hàng khuyến mại

Chào ban!
Khi nhận được Hàng khuyến mại, đây chính là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp:
Bạn hạch toán vào 711 nhé. Khi cơ quan thuế vào quyết toán bạn không bị bóc tách gì cả. vì đó là khoản doanh thu chịu thuế của doanh nghiệp đấy.
Có khó khăn gì hãy liên lạc với mình: tienvinh86@gmail.com
Bạn có thể tham khảo ở trang web của công ty mình nhé: www.dongtien.com.vn
Chúc bạn luôn thành Công!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top