Hạch toán Ghi giảm chi phí

Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

theo mình thì lúc Ngân Hangd trừ phí thì ghi:
Nợ TK 642/ Có TK 112
Nhưng khi ngân hàng biết là họ nhầm, họ trả lại cho mình thì mình hạch toán giảm chi phí, tăng số tiền có tại ngân hàng:
Nợ TK 112/ Có TK 642
 
Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

Theo mình có ý này các bạn nghĩ sao, nhé:
- Nếu như mình ghi nhận có 711 thì coi như tăng doanh thu (mà thực ra là không có) nên không nên dùng.
- Mặt khác, ở TK 642, phát sinh bên NỢ phản ánh chi phí phát sinh trong kỳ không đúng (nếu dùng cách ghi giảm bằng dịnh khoảng Có 642/Nơ 112)

Mình đề xuất như vầy:

- Nợ 112 / Có 138 : 100.00 đ
- Nợ 642 / Có 138 : - 100.00 đ (hay dùng bút toán ĐỎ)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

minh nghi ban nen hoach toan nguok lai là ok ui: no 112/co 642
 
Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

Vấn đề này xử lý 1 trong 2 cách
Cách 1 :
Khi phát sinh bị trừ tiền ghi Nợ 642/ Có 112 (TH này khi mình chưa biết khoản chi phí này do NH trừ nhầm)
Khi thu lại tiền ghi Nợ 112/ Có 642 (giảm khoản thực chất ko phải là chi phí)
Cách 2 :
Khi phát sinh bị trừ tiền ghi Nợ 138/ Có 112 (TH này khi mình đã biết là NH thu nhầm)
Khi thu lại tiền ghi Nợ 112/ Có 138
Cách nào cũng được vì nó ko ảnh hưởng đến số dư cuối kì của các TK.
Còn về việc ghi nhận vào TK 711 là hoàn toàn sai nguyên tắc kế toán (đọc lại định nghĩa doanh thu)
Bây giờ là thời đại kế toán máy, các định khoản ghi đỏ hay ghi số âm ko áp dụng được.
 
Ðề: Hạch toán Ghi giảm chi phí

Nợ 112
Có 642

Đúng kg em chaj?
Em đào mộ tí:
Giả dụ khoản này nằm trong 2 năm:
2015 Hạch toán: Nợ 642 / Có 112
Sang 2016 ngân hàng mới trả lại. Trong khi cuối kỳ mình đã kết toán 642 -> 911 -> 421 rùi
Vậy năm nay NH trả lại mình 100k này thì sao mình làm giảm chi phí kỳ này được -> phải làm sao ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top