hạch toán DT, GV cty tổ chức sự kiện

dohang1180

New Member
Hội viên mới
có ai giúp em với : công ty em chuyên tổ chức sự kiện thi khi xuất HĐ em định khoản:
Nợ :111/131
có :511
:331
và đầu vào khi công ty thuê sân khấu và âm thanh thi em định khoản
Nợ : 632
Nợ: 1331
Có : 111/331
em làm vây có đúng không ah?
 
Ðề: cứu em với

Đầu vào là toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình sự kiện đó sau đó tập hợp kết chuyển vào giá vốn chứ.
 
Ðề: cứu em với

có ai giúp em với : công ty em chuyên tổ chức sự kiện thi khi xuất HĐ em định khoản:
Nợ :111/131
có :511
:331
và đầu vào khi công ty thuê sân khấu và âm thanh thi em định khoản
Nợ : 632
Nợ: 1331
Có : 111/331
em làm vây có đúng không ah?
632 -> 627 đến cuối kỳ mới kết chuyển từ 627 -> 632 nhé:odau:
 
Ðề: cứu em với

632 -> 627 đến cuối kỳ mới kết chuyển từ 627 -> 632 nhé:odau:



Bác Giongto giải thích tỷ mỉ hơn được kô? minhtuyen00 đồng ý với giongto nhiều thứ quá mà cái món này chưa hiểu. giông tố giải thích nhé
 
Ðề: cứu em với

Bác Giongto giải thích tỷ mỉ hơn được kô? minhtuyen00 đồng ý với giongto nhiều thứ quá mà cái món này chưa hiểu. giông tố giải thích nhé

Giải thích cái chi zậy?:gaitai:, Đây là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì chỉ là chi phí mua ngoài phát sinh phải tập hợp vào tài khoản chi phí 627, khi hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì tùy theo pp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ mà xác định giá vốn 632 thôi :odau:
 
Ðề: cứu em với

Bác Giongto giải thích tỷ mỉ hơn được kô? minhtuyen00 đồng ý với giongto nhiều thứ quá mà cái món này chưa hiểu. giông tố giải thích nhé

TK 632 là TK giá vốn , bằng các TK chi phí cộng lại (621.622.627.623) , vì thế khi bạn định khoản chi phí phát sinh trong kỳ bạn pải hạch toán vào 1 trong 4 TK trên sao cho phù hợp.....hiiiiiiiiii, đó là ý hiểu của mình. AC cho thêm ý kiến nha! Thanks các ac nhìu ạ! :xinloinhe:
 
Ðề: cứu em với

trước tiên các chi phí bạn tập hợp vào các tài khoản 621,622,627.623 sau đó mới kết chuyển sang tài khoản 632
 
Ðề: cứu em với

Anh chi em cho minh ý kiến nha,
Theo mình nghĩ thì hoạt động dịch vụ đâu cần tính giá vốn chi cho mệt.
Tất cả chi phí liên quan đến bán hàng thì đưa vào 641
_ CP quản lý vào 642
_ DT đưa vào 511
Nếu thuế đồng ý là ok. khỏe..... cho mình ý kiến, thân chào cả nhà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top