Các anh chị ơi giúp em với, công ty em là công ty chuyên thi công nội thất. Năm 2011 vừa rồi có 1 hợp đồng cũng về lắp đặt nội thất nhưng công ty em không trực tiếp thi công mà chuyển cho 1 công ty B'' thi công trực tiếp, và họ xuất hoá đơn cho công ty em là thi công hoàn thiện nội thất 300.000.000 đồng, thuế 30.000.000. Còn công ty em lại xuất hoá đơn cho bên A cũng là thi công hoàn thiện nội thất 500.000.000, thuế 50.000.000đ. Vậy trong trường hợp này em phải hạch toán như thế nào ạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều!