Giúp em định khoản bài này với ạ. Ngay là luôn em cảm ơn nhiều ạ

riley9x

New Member
Hội viên mới
SDĐK.
Tài khoản Phải trả người lao động : 10.000
Tài khoản tạm ứng:
- Cán bộ A :5.000
- Cán bộ B : 7000
- Cán bộ C : 3000
Tài khoản Phải trả, phải nộp khác:
- trả đơn vị K : 1000
- trả anh H : 7000
Tài khoản Tiền mặt : 10.000
Tài khoản Tiền gửi ngân hàng : 30.000
Các nghiệp vụ phát sinh :
1. Cán bộ A thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn là 4.400 ( thuế GTGT 10%). Vật liệu nhập kho đủ. Tiền tạm ứng còn chưa thanh toán.
2. Cán bộ B thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn ( thuế GTGT 10%) là 7.700. Vật liệu nhập kho đủ. DN chi tiền mặt từ thủ quỹ trả cho cán bộ B số tiền chi quá tạm ứng là 700.
3. Chi tiền mặt từ thủ quỹ tạm ứng thêm cho cán bộ C 2.000 để đi mua hàng.
4. Chi từ tk tiền gửi ngân hàng trả cho đơn vị H tiền nợ phải trả về bồi thường 7.000 và lấy tiền về thủ quỹ của DN 5.000
5.Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên 10.000 và trả khoản phải trả cho cán bộ H 1.000
-------------------------Mọi người giúp em ngay là luôn được không ạ. Em cần gấp lắm :hichic:
 
Ðề: Giúp em định khoản bài này với ạ. Ngay là luôn em cảm ơn nhiều ạ

1,n152: 4000 n1331:400 c141a:4400
2. N152: 7000 n1331:700 c141b:7000 c1111:700
3.n141c:200 c1111:200
4.n3388h: 7000 n1111:5000 c1121:12000
6.n3341: 10000 n3388:1000 c1111:11000
 
Ðề: Giúp em định khoản bài này với ạ. Ngay là luôn em cảm ơn nhiều ạ

SDĐK.
Tài khoản Phải trả người lao động : 10.000
Tài khoản tạm ứng:
- Cán bộ A :5.000
- Cán bộ B : 7000
- Cán bộ C : 3000
Tài khoản Phải trả, phải nộp khác:
- trả đơn vị K : 1000
- trả anh H : 7000
Tài khoản Tiền mặt : 10.000
Tài khoản Tiền gửi ngân hàng : 30.000
Các nghiệp vụ phát sinh :
1. Cán bộ A thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn là 4.400 ( thuế GTGT 10%). Vật liệu nhập kho đủ. Tiền tạm ứng còn chưa thanh toán.
2. Cán bộ B thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn ( thuế GTGT 10%) là 7.700. Vật liệu nhập kho đủ. DN chi tiền mặt từ thủ quỹ trả cho cán bộ B số tiền chi quá tạm ứng là 700.
3. Chi tiền mặt từ thủ quỹ tạm ứng thêm cho cán bộ C 2.000 để đi mua hàng.
4. Chi từ tk tiền gửi ngân hàng trả cho đơn vị H tiền nợ phải trả về bồi thường 7.000 và lấy tiền về thủ quỹ của DN 5.000
5.Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên 10.000 và trả khoản phải trả cho cán bộ H 1.000
-------------------------Mọi người giúp em ngay là luôn được không ạ. Em cần gấp lắm :hichic:
1. Cán bộ A thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn là 4.400 ( thuế GTGT 10%). Vật liệu nhập kho đủ. Tiền tạm ứng còn chưa thanh toán.
NỢ TK 152 4000
NỢ 133 400
CÓ 141 4400
P/S: KHOẢN CÒN LẠI CHƯA THANH TOÁN BẠN K CẦN ĐỊNH KHOẢN.
2/2. Cán bộ B thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn ( thuế GTGT 10%) là 7.700. Vật liệu nhập kho đủ. DN chi tiền mặt từ thủ quỹ trả cho cán bộ B số tiền chi quá tạm ứng là 700.
a. NỢ TK 152 7000
NỢ TK 133 700
CÓ TK 141 7700
B. NỢ TK 152 700
CÓ TK 111 700
3. 3. Chi tiền mặt từ thủ quỹ tạm ứng thêm cho cán bộ C 2.000 để đi mua hàng.
NỢ TK 141 (c) 2000
CÓ TK 111 2000
4.4. Chi từ tk tiền gửi ngân hàng trả cho đơn vị H tiền nợ phải trả về bồi thường 7.000 và lấy tiền về thủ quỹ của DN 5.000 ( BẠN XEM LẠI, VÌ MÌNH THẤY BẠN NỢ ĐƠN VỊ K 1000 CHỨ SAO 7000, NHƯNG VẪN ĐỊNH KHOẢN THEO NV BẠN CHO VÂY, NẾU ĐÚNG NHƯ MÌNH NÓI THÌ BẠN CHỈ CẦN THAY SỐ VÀO THÔI NHÉ )
A. NỢ TK 338 7000
CÓ TK 112 7000
B. NỢ TK 111/ CÓ TK 112 5000
5.Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên 10.000 và trả khoản phải trả cho cán bộ H 1.000
NỢ TK 334/ CÓ TK 111 10.000
B. NỢ TK 338/ CÓ TK 111 :1000
:cheer:
 
Ðề: Giúp em định khoản bài này với ạ. Ngay là luôn em cảm ơn nhiều ạ

Viết nhầm đấy ạ.
Tài khoản Phải trả, phải nộp khác:
- trả cán bộ K : 1000
- trả đơn vị H : 7000
4. Chi từ tk tiền gửi ngân hàng trả cho đơn vị H tiền nợ phải trả về bồi thường 7.000 và lấy tiền về thủ quỹ của DN 5.000
5.Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên 10.000 và trả khoản phải trả cho cán bộ K 1.000
 
Ðề: Giúp em định khoản bài này với ạ. Ngay là luôn em cảm ơn nhiều ạ

SDĐK.
Tài khoản Phải trả người lao động : 10.000
Tài khoản tạm ứng:
- Cán bộ A :5.000
- Cán bộ B : 7000
- Cán bộ C : 3000
Tài khoản Phải trả, phải nộp khác:
- trả đơn vị K : 1000
- trả anh H : 7000
Tài khoản Tiền mặt : 10.000
Tài khoản Tiền gửi ngân hàng : 30.000
Các nghiệp vụ phát sinh :
1. Cán bộ A thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn là 4.400 ( thuế GTGT 10%). Vật liệu nhập kho đủ. Tiền tạm ứng còn chưa thanh toán.
2. Cán bộ B thanh toán tạm ứng. Đã mua vật liệu trị giá thanh toán theo hóa đơn ( thuế GTGT 10%) là 7.700. Vật liệu nhập kho đủ. DN chi tiền mặt từ thủ quỹ trả cho cán bộ B số tiền chi quá tạm ứng là 700.
3. Chi tiền mặt từ thủ quỹ tạm ứng thêm cho cán bộ C 2.000 để đi mua hàng.
4. Chi từ tk tiền gửi ngân hàng trả cho đơn vị H tiền nợ phải trả về bồi thường 7.000 và lấy tiền về thủ quỹ của DN 5.000
5.Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên 10.000 và trả khoản phải trả cho cán bộ H 1.000
-------------------------Mọi người giúp em ngay là luôn được không ạ. Em cần gấp lắm :hichic:
1. nợ TK 152: 4000
nợ TK 133: 400
có TK 141: 4400
2.a, nợ TK 152: 7000
nợ TK133: 700
có TK 141:7000
có TK 111: 700
3. Nợ TK 141: 2000
có TK 111: 2000
4. nợ TK 3386: 7000
nợ TK 111: 5000
có TK 112: 12000
5. nợ TK 334: 10000
nợ TK 334H: 1000
có TK 111: 11000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top