Giúp em bài định khoản này với ạ

Chizuru Yukimura

New Member
Hội viên mới
Nhân lại vốn góp liên doanh dài hạn bằng 1 TSCĐ H đem đi góp vốn lúc trước. Theo đánh giá của hội đồng liên doanh
- trị giá của tscđ lúc góp vốn là 160000
-trị giá của tscđ lúc nhận về là 72000
tài sản này còn tgsd là 5 năm
Dn đã nhận đủ khoản chênh lệch giữa vốn góp với giá trị của TSCĐ bằng tiền mặt
TSCĐ này nhận về dùng ở bộ phận bán hàng.
 
Cái khoản chênh lệch đó sao lại dn mình nhận về dc. Giá trị nhạn về thấp hơn thì mình đã bỏ ra 1 khoản chi phí ui mà. Mình cũng là sv thui
 
Nợ TK 211 72.000
Nợ TK 811/635 98.000
Có TK 222 160.000
 
@DrX: Bác ơi cho em hỏi. Nợ tk 811/635 là 98 hay 88 vậy ? Em tính ra là 88. Nếu 98 2 vế không bằng sau ạ.
Với lại người ta có nói "Dn đã nhận đủ khoản chênh lệch giữa vốn góp với giá trị của TSCĐ bằng tiền mặt". Sao lại k xuất hiện tk 111 ạ?
Em lại làm là
nợ tk211: 72
nợ tk 111: 88
có tk 222: 160.
k biết như thế nào
còn ý tscđ này nhận về dùng ở bộ phận bán hàng k biết thế nào?
Mn xem cho em ạ
 
@DrX: Bác ơi cho em hỏi. Nợ tk 811/635 là 98 hay 88 vậy ? Em tính ra là 88. Nếu 98 2 vế không bằng sau ạ.
Với lại người ta có nói "Dn đã nhận đủ khoản chênh lệch giữa vốn góp với giá trị của TSCĐ bằng tiền mặt". Sao lại k xuất hiện tk 111 ạ?
Em lại làm là
nợ tk211: 72
nợ tk 111: 88
có tk 222: 160.
k biết như thế nào
còn ý tscđ này nhận về dùng ở bộ phận bán hàng k biết thế nào?
Mn xem cho em ạ
Sr, mình không đọc kĩ. Do đã nhận đủ chênh lệch bằng tiền mặt -> bạn không thể đưa nó vào làm chi phí.
Về việc dùng ở bộ phận bán hàng-> sẽ hạch toán chi phí khấu hao vào 641 cho TS này.
 
Vậy cuối cùng định khoản như thế nào ạ :lasao:. Em mới học môn KTDN nên k hiểu lắm. :tuivotoi:
 
@@DrX: Bác ơi cho em hỏi. Nợ tk 811/635 là 98 hay 88 vậy ? Em tính ra là 88. Nếu 98 2 vế không bằng sau ạ.
Với lại người ta có nói "Dn đã nhận đủ khoản chênh lệch giữa vốn góp với giá trị của TSCĐ bằng tiền mặt". Sao lại k xuất hiện tk 111 ạ?
Em lại làm là
nợ tk211: 72
nợ tk 111: 88
có tk 222: 160.
k biết như thế nào
còn ý tscđ này nhận về dùng ở bộ phận bán hàng k biết thế nào?
Mn xem cho em ạ
------------
Đinh khoản vậy là ổn rồi cho nghiệp vụ thu hồi rồi, còn phần đưa vào bán hàng thì làm thêm NTK641/ CTK211 (72000) thôi! :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top