Chao cả nhà! Mình có 2 nghiệp vụ này nhờ cả nhà giúp đở
1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ cho phòng quân nhu CHC QK7 tổ số tiền 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán tiền cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số tiền PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với.
2. Do hom trước xếp cần mượn tiền cty để chuyển cho cá nhân nhưng tiền mặt cty k đủ nên nhân viên đã chuyễn thẳng tiền từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = tiền mặt, vậy số tiền đó e phải hạch toán ntn?
1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ cho phòng quân nhu CHC QK7 tổ số tiền 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán tiền cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số tiền PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với.
2. Do hom trước xếp cần mượn tiền cty để chuyển cho cá nhân nhưng tiền mặt cty k đủ nên nhân viên đã chuyễn thẳng tiền từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = tiền mặt, vậy số tiền đó e phải hạch toán ntn?