Giảm giá hàng bán

nhuthu2004

New Member
Hội viên mới
Chao cả nhà! Mình có 2 nghiệp vụ này nhờ cả nhà giúp đở
1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ cho phòng quân nhu CHC QK7 tổ số tiền 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán tiền cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số tiền PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với.
2. Do hom trước xếp cần mượn tiền cty để chuyển cho cá nhân nhưng tiền mặt cty k đủ nên nhân viên đã chuyễn thẳng tiền từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = tiền mặt, vậy số tiền đó e phải hạch toán ntn?
 
Ðề: Giảm giá hàng bán

1/định khoản về khoản giảm giá như sau:
a/nợ 532
nợ 33311
có 131
b/nợ 131
có 511
có 33311
khi nào thanh toán tiền thì bù trừ 131;đk nợ 111,có 131(lưu ý:khoản giám giá đó phải tách thuế gtgt nha)
2/giàu có như sếp mà cũng mượn tiền,tạm ứng thì đc chứ mượn thì ai cho?lạm dụng chức quyền,hehe.
nợ 141
có 112
nói sếp thanh toán nhanh lên chứ tạm ứng cho một người sao mà nhiều wa vậy..
 
Ðề: Giảm giá hàng bán

Chao cả nhà! Mình có 2 nghiệp vụ này nhờ cả nhà giúp đở
1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ cho phòng quân nhu CHC QK7 tổ số tiền 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán tiền cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số tiền PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với.
2. Do hom trước xếp cần mượn tiền cty để chuyển cho cá nhân nhưng tiền mặt cty k đủ nên nhân viên đã chuyễn thẳng tiền từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = tiền mặt, vậy số tiền đó e phải hạch toán ntn?

1. Nếu Cty bạn đồng ý khoản giảm giá đó thì bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn trước kia (hóa đơn đã xuất trước).
2. Bảo sếp viết giấy đề nghị tạm ứng, rồi bạn chi tạm ứng bằng TGNH. Khi sếp trả lại thì thu bằng TM. Bạn hạch toán như sau:
- Chi tạm ứng bằng TGNH: N141/C112
- Thu tạm ứng bằng TM: N111/C141
Chúc vui vẻ.
 
Ðề: Giảm giá hàng bán

Chao cả nhà! Mình có 2 nghiệp vụ này nhờ cả nhà giúp đở
1. Tháng 5 Cty mình có xuất 2 hđ cho phòng quân nhu CHC QK7 tổ số tiền 389.560.350, tháng 7 PQN đòi giảm giá hàng bán khi thanh toán tiền cho cty mình thì PQN thanh toán thiếu 8.050.350 ( đó là số tiền PQN giảm giá) vậy e phải xử lý như thế nào đây? giúp e với.
2. Do hom trước xếp cần mượn tiền cty để chuyển cho cá nhân nhưng tiền mặt cty k đủ nên nhân viên đã chuyễn thẳng tiền từ Tk cty sang Tk cá nhân của xếp sau đó xếp trả lại cho cty = tiền mặt, vậy số tiền đó e phải hạch toán ntn?

Câu 1: Cty bạn và PQN có thống nhất số tiền giảm giá này chưa? lý do giảm? nếu rồi thì phải có hoá đơn điều chỉnh, căn cứ vào đó bạn ghi giảm 131. Còn nếu chưa có quyết định chính thức thì bạn vẫn treo ở 131 như 1 khoản phải thu.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Giảm giá hàng bán

Phần giảm giá bạn hạch toán:
N532/ C131: 8.050.350

Tiền của sếp mượn:
N138/ C112
Khi trả:
N111/ C138
 
Ðề: Giảm giá hàng bán

Phần giảm giá bạn hạch toán:
N532/ C131: 8.050.350

Tiền của sếp mượn:
N138/ C112
Khi trả:
N111/ C138

giảm giá bán sao ko giảm thuế khấu trừ hả bạn
cho sếp mượn sao lại đưa vào 138?mình đã biết nguyên nhân rồi!
 
Ðề: Giảm giá hàng bán

giảm giá bán sao ko giảm thuế khấu trừ hả bạn
cho sếp mượn sao lại đưa vào 138?mình đã biết nguyên nhân rồi!
Mình quên phần thuế, còn cho vay mượn tạm thời thì cho vào tk 1388, không phải la 1381 mà bạn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top