Tháng 6, mình làm báo cáo KQKD nhưng doanh thu Cty rất ít nên mình ghi nhận trước một khoản thu mà chưa xuất hoá đơn: Nợ 1388/ Có 511: 100
Đến tháng 8 khi xuất hoá đơn (do chênh lệch tỷ giá) nên giá trị phải thu ít hơn giá trị lúc mình ghi nhận trước doanh thu: Nợ 131/ Có 1388, Có 333: 80 Và Nợ 511/ Có 1388: 20 (điều chỉnh giảm khoản ghi nhận trước doanh thu).
Bây giờ kết chuyển để xác định KQKD tháng 8 thì trên TK 511 còn dư nợ 20.
Xin mọi người tháo gỡ vướng mắc giúp mình với... Mình đã sai ở chỗ nào? Phải sửa lại ra sao?.....
Chân thành cảm ơn !!!!!
Đến tháng 8 khi xuất hoá đơn (do chênh lệch tỷ giá) nên giá trị phải thu ít hơn giá trị lúc mình ghi nhận trước doanh thu: Nợ 131/ Có 1388, Có 333: 80 Và Nợ 511/ Có 1388: 20 (điều chỉnh giảm khoản ghi nhận trước doanh thu).
Bây giờ kết chuyển để xác định KQKD tháng 8 thì trên TK 511 còn dư nợ 20.
Xin mọi người tháo gỡ vướng mắc giúp mình với... Mình đã sai ở chỗ nào? Phải sửa lại ra sao?.....
Chân thành cảm ơn !!!!!