Ghi nhận doanh thu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

saga

New Member
Hội viên mới
Công ty mình có khách hàng ký hợp đồng với họ 500$, nhưng khi thanh toán thì họ chỉ thanh toán cho mình có 200$. Họ ko yêu cầu hóa đơn. Như vậy mình hoạch toán thế nào cho hợp với chế độ. 300$ kia chi cho các cò trung gian rồi, xỷ lý thế nào giờ :nhaykieumoi:
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Công ty mình có khách hàng ký hợp đồng với họ 500$, nhưng khi thanh toán thì họ chỉ thanh toán cho mình có 200$. Họ ko yêu cầu hóa đơn. Như vậy mình hoạch toán thế nào cho hợp với chế độ. 300$ kia chi cho các cò trung gian rồi, xỷ lý thế nào giờ :nhaykieumoi:

Họ ko yêu cầu thì bạn xuất HĐ rồi để tại quyển luôn, ko xé ra. Họ trả 200$ thì chỉ viết HĐ ghi nhận 200$ thôi, khoản chi cho cò ko tính.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Nhưng trong hợp đồng ghi là giá trị 500$. Nếu như vậy công ty có vi phạm pháp luật không? Bên kia họ chi 500$ cho người thanh toán nhưng người thanh toán chỉ thanh 200$ và giữ lại 300$ vì ông này là sếp của bên thuê mà (bỏ túi riêng), sếp mình thì bảo là tiền cò.

Nếu ông sếp bên kia bị phát giác thì công ty mình có bị ảnh hưởng gì không? Vì trong hợp đồng mình thấy ghi 500$. Nếu nói vậy hợp đồng ko có giá trị gì sao?
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Nhưng trong hợp đồng ghi là giá trị 500$. Nếu như vậy công ty có vi phạm pháp luật không? Bên kia họ chi 500$ cho người thanh toán nhưng người thanh toán chỉ thanh 200$ và giữ lại 300$ vì ông này là sếp của bên thuê mà (bỏ túi riêng), sếp mình thì bảo là tiền cò.

Nếu ông sếp bên kia bị phát giác thì công ty mình có bị ảnh hưởng gì không? Vì trong hợp đồng mình thấy ghi 500$. Nếu nói vậy hợp đồng ko có giá trị gì sao?

Nếu trên Hợp đồng ghi 500$ thì ban phải xuất ra đủ 500$. Phần chi cho cò thì chấp nhận hy sinh vậy vì chẳng có j chứng thực cả. Nếu đói quá thì đem cò lên rán ăn tạm.
Còn trường hợp ko muốn bị mất 300$ thì nhờ bên kia làm lại cái Hợp đồng khác, ghi mức thanh toán là 200$ thôi.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

cái này thì ko được rồi. Sếp bảo phải đảm bảo là giá trị 500$, nhưng thanh toán thật thì 200$ vì ông kia ăn hết 300$ rồi. Hợp đồng bắt buộc là 500$. Thế mới khó, làm sao ko phạm luật đấy mới là điều trăn trở?. Mình nghĩ cái này cũng thường vì như làm hợp đồng giá trị to tí, nhưng khi thanh toán thấp tí, phần chênh lệch thì bên kia ăn
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

cái này thì ko được rồi. Sếp bảo phải đảm bảo là giá trị 500$, nhưng thanh toán thật thì 200$ vì ông kia ăn hết 300$ rồi. Hợp đồng bắt buộc là 500$. Thế mới khó, làm sao ko phạm luật đấy mới là điều trăn trở?. Mình nghĩ cái này cũng thường vì như làm hợp đồng giá trị to tí, nhưng khi thanh toán thấp tí, phần chênh lệch thì bên kia ăn

Theo mình nghĩ như này
Hợp đồng đã chót ký là 500 USD
- Bạn xuất hóa đơn là 200 USD
- Còn 300 USD bạn làm một cái phiếu chi (đàm phán với Ông đút túi kia là mình giữ lại 10% để nộp thuế TNCN --> nếu ông ta có MST và 20% nếu ông ta ko có MST (nội dung ghi trên phiếu chi là chi tiền hoa hồng cho khách hàng)

Mình nghĩ chỉ còn cách như vậy thôi

Các cao thủ hướng dẫn giúp
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Theo mình nghĩ như này
Hợp đồng đã chót ký là 500 USD
- Bạn xuất hóa đơn là 200 USD
- Còn 300 USD bạn làm một cái phiếu chi (đàm phán với Ông đút túi kia là mình giữ lại 10% để nộp thuế TNCN --> nếu ông ta có MST và 20% nếu ông ta ko có MST (nội dung ghi trên phiếu chi là chi tiền hoa hồng cho khách hàng)

Mình nghĩ chỉ còn cách như vậy thôi

Các cao thủ hướng dẫn giúp
Làm cách của bạn mới nhìn cũng thấy DN không biết kinh doanh, sao DT chỉ có 200$ mà hoa hồng đến 300$. Mới tính khoản đó DN đã rồi. --> chưa ổn.
Bên kia họ sẽ bắt bạn xuất HĐ đủ cho họ 500$ đó vì họ đã chi đủ 500$ rồi mà chẳng qua là "kụ cò" kia tự ý dữ lại thôi.
Hướng xử lý:
- Bạn phải xuất hóa đơn 500$ theo đúng hợp đồng và số tiền bên kia đã chi.
- Nói ông "cò" kia chuyển nốt 300$ cho đơn vị bạn, sau đó bạn trả cho ông ta 300$ bằng đường trong hay đường ngoài thì tùy đơn vị bạn cân nhắc (nếu chuyển trong nhớ tính đến thuế TNCN nữa nhé).
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Làm cách của bạn mới nhìn cũng thấy DN không biết kinh doanh, sao DT chỉ có 200$ mà hoa hồng đến 300$. Mới tính khoản đó DN đã rồi. --> chưa ổn.
Bên kia họ sẽ bắt bạn xuất HĐ đủ cho họ 500$ đó vì họ đã chi đủ 500$ rồi mà chẳng qua là "kụ cò" kia tự ý dữ lại thôi.
Hướng xử lý:
- Bạn phải xuất hóa đơn 500$ theo đúng hợp đồng và số tiền bên kia đã chi.
- Nói ông "cò" kia chuyển nốt 300$ cho đơn vị bạn, sau đó bạn trả cho ông ta 300$ bằng đường trong hay đường ngoài thì tùy đơn vị bạn cân nhắc (nếu chuyển trong nhớ tính đến thuế TNCN nữa nhé).

Vậy là bạn chưa rõ rồi. Giá trị của dịch vụ chừng 200$ thôi nhưng nếu để thực hiện thì phải kê lên 500$ để chi cho ông hiệu trưởng và các đầu trong trường. Hiện tượng phổ biến ở nước ta.

Về phương pháp hợp thức hoá thì mình nghĩ thế này:

Theo hợp đồng đã ký thì dù xuất hoá đơn hay không xuất vẫn phải nhận đủ 500$. Vì vậy phải ghi nhận 500$ vào doanh thu.

Vậy 300$ kia xử lý thế nào? Có 2 cách

Cách 1: Lập phiếu chi cho ông kia một dạng chi phí hoa hồng giới thiệu (tỷ lệ hoa hồng bao nhiêu thì nhà nước mình ko cấm nên mình chi nhiều chi ít chắc không vấn đè nhỉ).

Cách 2: Kiếm một hoá đơn thuê dịch vụ ở một đơn vị nào đó (giống một dạng gia công lại) để ghi nhận nó vào giá thành dịch vụ. Còn tiền thì thực chi cho ông kia. Như vậy có ổn không?
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Vậy là bạn chưa rõ rồi. Giá trị của dịch vụ chừng 200$ thôi nhưng nếu để thực hiện thì phải kê lên 500$ để chi cho ông hiệu trưởng và các đầu trong trường. Hiện tượng phổ biến ở nước ta.

Về phương pháp hợp thức hoá thì mình nghĩ thế này:

Theo hợp đồng đã ký thì dù xuất hoá đơn hay không xuất vẫn phải nhận đủ 500$. Vì vậy phải ghi nhận 500$ vào doanh thu.

Vậy 300$ kia xử lý thế nào? Có 2 cách

Cách 1: Lập phiếu chi cho ông kia một dạng chi phí hoa hồng giới thiệu (tỷ lệ hoa hồng bao nhiêu thì nhà nước mình ko cấm nên mình chi nhiều chi ít chắc không vấn đè nhỉ).

Cách 2: Kiếm một hoá đơn thuê dịch vụ ở một đơn vị nào đó (giống một dạng gia công lại) để ghi nhận nó vào giá thành dịch vụ. Còn tiền thì thực chi cho ông kia. Như vậy có ổn không?

hai cách của bạn khả thi đấy!theo mình nghĩ là cách 1 thì thực tế hơn,dù sao mình cứ tuân thủ chế độ kế toán,việc còn lại là biến hoá cho hợp lý.
Đối với 300$ còn lại thì có nhiều cách xử lý,đưa nó vào 811 vì bị phạt,do vi phạm hợp đồng với bên kia(trong hợp đồng nếu vi phạm sẽ bị phạt 300k)
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

HĐ ký 500$ thì bạn phải xuất HĐ và ghi nhận DT là 500$.Còn khoản 300$ kia bạn có thể ghi nhận nó là một khoản chi phí phát sinh (dưới dạng hoa hồng hoặc là tìm một HĐ nào đó để hợp lý hoá khoản 300$ la được rồi). Mình nghĩ như vậy là ổn nhất.Công ty mình đôi khi cũng mua một số HĐ để hợp lý hoá chi phí như bình thường.
 
Ðề: Ghi nhận doanh thu

Công ty mình có khách hàng ký hợp đồng với họ 500$, nhưng khi thanh toán thì họ chỉ thanh toán cho mình có 200$. Họ ko yêu cầu hóa đơn. Như vậy mình hoạch toán thế nào cho hợp với chế độ. 300$ kia chi cho các cò trung gian rồi, xỷ lý thế nào giờ :nhaykieumoi:
Topic này hơi nhạy cảm, theo tôi nghĩ trường hợp của bạn có thể làm theo cách 1 mà bạn đã nêu. Lưu ý thêm về Thuế TNCN nếu có nhé !
Xin phép Close Topic tại đây !!! :xinloinhe:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top